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eSocial Layouts S-1200 e S-1210
Características do Requisito
Linha de Produto: | Datasul | ||||
Segmento: | Saúde | ||||
Módulo: | Gestão de Planos de Saúde | ||||
Rotina: |
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País(es): | Brasil | ||||
Banco(s) de Dados: | Oracle® / Progress® / SQL Server® |
Descrição
As implementações descritas neste documento correspondem as adequações efetuadas no Gestão de Planos, para realizar a geração dos eventos S-1200 e S-1210 do eSocial.
Procedimento para Implantação
A implementação descrita no documento estará disponível a partir da atualização do pacote no cliente.
O pacote está disponível no portal (https://suporte.totvs.com/download).
Procedimento para Configuração
- No TOTVS12, acesse o programa Rodar Programa Progress - TEEXCPRO e informe o programa spp/carga-dominios-esocial.r para efetuar a carga das Categorias de Trabalhadores.
- No TOTVS12, acesse o programa Manutenção Cadastro Unidades - PR1410B e informe a Lotação.
- No TOTVS12, acesse o programa Manutenção Graus de Parentesco - hpr.kinshipDegree e informe o Tipo de dependente eSocial.
- No TOTVS12, acesse o programa Manutenção Eventos Pagamento Prestador - PP0110C e informe o código e o identificador da tabela de rubricas. Os campos deverão ser preenchidos com as informações contidas no layout S-1010 enviado previamente.
- No TOTVS12, acesse o programa Manutenção Comprovantes Retenção INSS Prestadores - PP0410R e informe a categoria do trabalhador para o eSocial.
Procedimento para Utilização
- No TOTVS12, acesse o programa Central de exportações para o eSocial - hcg.eSocialExportaXML. Informe o intervalo de seleção e selecione o layout que deseja que seja feita a exportação. É recomendado que seja gerado um layout por vez, pela quantidade de movimentos que poderá estar dentro do intervalo selecionado.
- Ao selecionar a opção reenvio, serão considerados os títulos/pagamentos já processados em gerações anteriores e os títulos/pagamento ainda não processados que se enquadrarem nos critérios de seleção.
S-1200 - Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previdência Social
Arquivos XMLs de títulos de pagamentos normais e antecipação, contabilizados no intervalo de seleção informado, de prestadores com indicação de envio para o eSocial.
Será gerado um arquivo XML para cada prestador no período, abaixo estrutura detalhada do arquivo:Registro/Campo Descrição <ideEvento> Informações de identificação do evento. <indRetif> Tipo de Geração XML. 1 - Envio 2 - Retificação OBS: O GPS não esta gerando retificação neste momento. <indApuracao> 1 = Mensal <perApur> Ano - Mês <tpAmb> Ambiente do XML. 1 - Produção 2 - Produção Restrita. De acordo com o parametrizado no campo "Ambiente" na Manutenção Parâmetros Globais do Sistema - PR1410P. <procEmi> Processo de emissão do evento. 1- Aplicativo do empregador. <verProc> Versão do aplicativo emissor do evento. <ideEmpregador> Informações de identificação do empregador. <tpInsc> Tipo Inscrição do estabelecimento dos títulos. 1 - CNPJ. <nrInsc> 8 posições iniciais do CNPJ da unidade. <ideTrabalhador> Registro que apresenta a identificação básica do trabalhador ao qual se refere o evento de remuneração. <cpfTrab> CPF do cadastro de Pessoa Física. <infoMV> Registro preenchido exclusivamente caso o prestador possua outros vínculos/atividades para definição do limite do salário-de-contribuição e da alíquota a ser aplicada no desconto da contribuição previdenciária. Será preenchido com as informações relacionadas ao prestador e período de apuração, existentes na Manutenção Comprovantes Retenção INSS Prestadores - PP0410R. <remunOutrEmpr> Informações relativas ao trabalhador que possui vínculo empregatício com outra(s) empresa(s) e/ou que exerce outras atividades como contribuinte individual. <tpInsc> Tipo Inscrição do empregador. 1 - CNPJ. <nrInsc> Número do CNPJ do empregador. <codCateg> Categoria do trabalhador no eSocial. <vlrRemunOE> Valor da remuneração. <dmDev> Demonstrativos de valores devidos ao prestador. <ideDmDev> Identificador do demonstrativo. <codCateg> Código da categoria do prestador, informado na Manutenção de Prestadores - CG0210Y → F6 - Tabelas Associadas → 11 Vinculos Prestador x eSocial e vigente no período de apuração. Caso exista no título de pagamento do prestador, evento Extra com indicação de Pro-Labore no campo Pessoa Movto Extra na Manutenção Eventos Pagamento Prestador - PP0110C os valores serão apresentados nas categorias de pagamento de pro-labore (721, 722, 723 e 761). Os valores dos demais eventos serão apresentados nas categorias 701, 731 e 741. <infoPerApur> Informações relativas ao período de apuração. <ideEstabLot> Informações relativas ao Estabelecimento/Lotação no qual o prestador possui remuneração no período de apuração. <tpInsc> Tipo Inscrição do estabelecimento dos títulos. 1 - CNPJ <nrInsc> CNPJ do estabelecimento do título selecionado. <codLotacao> Lotação Tributária no estabelecimento. De acordo com o parametrizado no campo "Lotação" na Manutenção Cadastro Unidades - PR1410B. <remunPerApur> Informações relativas a remuneração do trabalhador no período de apuração. <itensRemun> Registro que relaciona as rubricas que compõem o título de pagamento do prestador no GPS. <codRubr> Código de Rubrica relacionado ao evento de pagamento do prestador, informado na Manutenção Eventos Pagamento Prestador - PP0110C. <ideTabRubr> Identificador da Tabela de Rubrica relacionado ao evento de pagamento do prestador, informado na Manutenção Eventos Pagamento Prestador - PP0110C. <vrRubr> Valor do evento de pagamento do prestador correspondente a cada tipo de Rubrica. <infoSaudeColet> Informações relativas ao desconto do plano de saúde do prestador. Será considerado o evento Extra de desconto de plano, informado na Manutenção Parametrização Pagamento Prestadores - PP0110G. <detOper> Detalhamento dos valores pagos a Operadora de Plano de Saúde. <cnpjOper> CNPJ da operadora. <regANS> Registro da operadora na Agência Nacional de Saúde. <vrPgTit> Somatório dos valores relacionados ao titular do plano, existentes nas faturas consideradas para geração do evento Extra de desconto de plano. <detPlano> Informações do dependente do plano privado de saúde. <tpDep> Tipo de dependente. Será utilizado o Tipo de dependente eSocial relacionado ao grau de parentesco informado na Manutenção Graus de Parentesco - hpr.kinshipDegree. <cpfDep> CPF do dependente informado na Manutenção de Beneficiários - hvp.BeneficiaryView. <nmDep> Nome do dependente informado na Manutenção de Beneficiários - hvp.BeneficiaryView. <dtNascto> Data de nascimento do dependente informado na Manutenção de Beneficiários - hvp.BeneficiaryView. <vlrPgDep> Somatório dos valores relacionados ao dependente do plano, existentes nas faturas consideradas para geração do evento Extra de desconto de plano. S-1210 - Pagamentos de Rendimentos do Trabalho
Arquivos XMLS contendo os movimentos de baixa (Pagamentos) de títulos enviados no arquivo XML S-1200.
Será gerado um arquivo XML para cada prestador no período, abaixo estrutura detalhada do arquivo:Registro/Campo Descrição <ideEvento> Informações de identificação do evento. <indRetif> Tipo de Geração XML. 1 - Envio 2 - Retificação OBS: O GPS não esta gerando retificação neste momento. <indApuracao> 1 = Mensal <perApur> Ano - Mês <tpAmb> Ambiente do XML. 1 - Produção 2 - Produção Restrita. De acordo com o parametrizado no campo "Ambiente" na Manutenção Parâmetros Globais do Sistema - PR1410P. <procEmi> Processo de emissão do evento. 1- Aplicativo do empregador. <verProc> Versão do aplicativo emissor do evento. <ideEmpregador> Informações de identificação do empregador. <tpInsc> Tipo Inscrição do estabelecimento dos títulos. 1 - CNPJ. <nrInsc> 8 posições iniciais do CNPJ da unidade. <ideBenef> Identificação do beneficiário do pagamento. <cpfBenef> CPF do cadastro de Pessoa Física. <deps> Informações de dependentes do beneficiário do pagamento. <vrDedDep> Valor de Dedução de Dependentes. <infoPgto> Informações dos pagamentos efetuados. <dtPgto> Data de transação do movimento/pagamento, serão considerados os seguintes tipos de movimentos: Baixa, Baixa por Transferência de Estabelecimento , Acerto de Valor a Menor e Pagamento Encontro de Contas. <tpPgto> Informação do tipo de pagamento, serão consideradas as opções será enviada a opção:
1 - Pagamento de remuneração, conforme apurado em {dmDev} do evento S-1200.
9 - Pagamento relativo a competências anteriores ao início de obrigatoriedade dos eventos periódicos para o contribuinte.
<indResBr> Indica se o beneficiário do pagamento é residente fiscal no Brasil. Será preenchido sempre com S-Sim. <detPgtoFl> Detalhamento dos pagamentos efetuados. <perRef> Período de referência do título de pagamento formato AAAA - MM. <ideDmDev> Identificador do demonstrativo. <indPgtoTt> Indicativo de pagamento total ou parcial.
S - se o valor que está sendo pago é exatamente o previsto nos eventos S-1200.
N - se o valor que está sendo pago é inferior ao previsto nos eventos S-1200.
<vrLiq> Valor líquido recebido pelo prestador, trata-se do valor do movimento de baixa do EMS. <retPgtoTot>