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Evolução nos processos em lote, para permitir efetuar o retorno de pagamento, cobrança e débito automático para múltiplos arquivos que tenham informações de várias coligadas ao mesmo tempo, através de um parâmetro no sistema.
Procedimento para Utilização
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Habilitar o parâmetro para a execução do retorno multicoligadas em:
--Inserir print
Observações:
- A parametrização referente a diferença a maior e a menor será considerada as que foram definidas no parametrizador do menu "Ambiente | Parâmetros | TOTVS Gestão Financeira | Contas a Receber | Integração Bancária | Pagamento Eletrônica | Valor default para diferença em retorno bancário.
- A conta caixa que será utilizada para efetuar a baixa será a definida no lançamento.
- A contabilização será efetuada baseado no evento contábil definido nos default do tipo de documento/campos opcionais do lançamento.
- O retorno multicoligadas também irá funcionar no processo de retorno normalconvencional, desde que a opção usar conta caixa do lançamento esteja marcada e que o parâmetro esteja habilitado.
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