Histórico da Página
Cadastro Nacional de Obras
Características do Requisito
Linha de Produto: | Microsiga Protheus ® | ||||||||||||||||||
Segmento: | Serviços | ||||||||||||||||||
Módulo: | Gestão de Projetos | ||||||||||||||||||
Rotina: |
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Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado): | DSERFAT-4695 | ||||||||||||||||||
País(es): | Brasil | ||||||||||||||||||
Banco(s) de Dados: | Todos homologados | ||||||||||||||||||
Tabelas Utilizadas: | SON - Cadastro Nacional de Obras SC5 - Pedidos de Venda SF2 - Cabeçalho das NF de Saída AF8 - Projetos | ||||||||||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Todos homologados |
Descrição
Ajustado Cadastro Nacional de Obras do Protheus para atendimento ao Reinf.
Este cadastro é registrado no tabela SON com os dados exigidos no layout Reinf para o cadastro nacional de obras.
Este registro por sua vez pode é vinculado a demais processos como Pedido de Venda, Notas Fiscais e Projetos através de seus campo de CNO (C5_CNO, F2_CNO e AF8_CNO), o que pode ser feito manualmente ou através dos relacionamentos entre estes.
Por exemplo: Um pedido gerado através da medição de venda de um projeto que tenha seu campo AF8_CNO preenchido ira receber o valor em seu campo C5_CNO, e caso posteriormente este pedido for faturado o mesmo conteúdo do campo CNO será levado ao F2_CNO.
Foram tratadas também as integrações via mensagem única e procedure do projeto, de forma com que ao realizada se a informação do CNO for encaminhada será gerado registro SON.
Abaixo segue relação de comportamento das integrações em caso de envio do CNO.
Inclusão:
- Envio de um novo projeto com CNO inexistente na tabela SON → Incluso novo registro SON de forma automática e gravado valor do ON_CODIGO no campo AF8_CNO;
- Envio de um novo projeto com CNO existente na tabela SON → Identificamos que registro já existe e apenas gravamos o valor do ON_CODIGO no campo AF8_CNO.
Alteração:
- Envio de um projeto já existente na AF8 com CNO inexistente na tabela SON → Incluso novo registro SON de forma automática e gravado valor do ON_CODIGO no campo AF8_CNO / Excluído CNO antigo, caso não fira os relacionamentos, mantendo a integridade dos registros;
- Envio de um projeto já existente na AF8 com CNO em branco → Apagado conteúdo do campo AF8_CNO / Excluído CNO antigo, caso não fira os relacionamentos, mantendo a integridade dos registros.
Exclusão:
- Envio da exclusão de um projeto da AF8 com CNO informado → Excluído CNO, caso não fira os relacionamentos, mantendo a integridade dos registros.
Obs.: Relacionamentos = Vínculo com demais registros, exemplo, ON_CODIGO esteja informado no C5_CNO.
Procedimento para Configuração
Necessário apenas para as integrações:
Mensagem Única:
Links de documentação da integração TOP X Protheus via Mensagem Única:
Novas tags obrigatórias para o envio do CNO:
- WorkCode - Numeração do CNO
- WorkId - Identificação da Obra (0 = Não Obra Constr. Civil/Matricula,1 = Empreitada Total e 2=Empreitada Parcial)
- WorkGovernmentalId - CNPJ do Proprietário da Obra
Procedure:
Links de documentação da integração TOP X Protheus via Procedure:
Procedimento para Utilização
Exemplo 1:
- No Gestão de Projetos (SIGAPMS), acesse Atualizações / Cadastros / Cadastro Nacional de Obra.
O sistema apresenta a janela de CNOs cadastrados. - Inclua um registro e confirme.
Exemplo 2:
- No Gestão de Projetos (SIGAPMS), acesse Atualizações / Projetos / Projetos (modelo 2).
- Inclua um projeto com CNO (AF8_CNO), uma tarefa faturável (AF9_FATURA = 1) e um produto apontado.
- No Gestão de Projetos (SIGAPMS), acesse Atualizações / Projetos / Medição de Venda e Remessa.
O sistema apresenta a relação de projetos cadastrados. - Selecione o projeto clique em Faturar.
Será apresentada a tela de faturamento do projeto. - Expanda o projeto e selecione a tarefa, no campo % Faturar informe "100"% e clique em Adicionar e Confirma.
Será apresentado a tela do pedido de venda. - Confirme a inclusão do pedido de venda.
Exemplo 3:
- No Faturamento (SIGAFAT), acesse Atualizações / Pedidos / Pedidos de Venda.
O sistema apresenta a janela de pedidos cadastrados. - Inclua um pedido informando um CNO (C5_CNO).
- Acesse Atualizações / Pedidos / Liberação de Pedido de Venda e libere o pedido.
- Caso haja bloqueio de estoque ou de crédito realize as liberações através da rotina Liberação de Crédito e Estoque (Atualizações / Pedidos / Liberação de Crédito e Estoque).
- Acesse Atualizações / Faturamento / Documento de Saída.
Será apresentada a relação de pedidos. - Selecione o pedido e clique em Prep. Doc's.
Será apresentada a janela de numeração de notas e séries, selecione uma e confirme.
Obs.: Nos casos das integração tanto via Mensagem Única e Procedure as atualizações dos dados são automáticas, logo não há necessidade de realizar qualquer procedimento, desde que configurada corretamente.
Vídeo
- Vídeo hospedado no youtube e inserido no template por meio da macro Widget Connector.
** Canal do youtube e software de vídeoem definição.
Título do Vídeo:
Disponibilizado pelo Marketing.
Introdução:
Disponibilizado pelo Marketing.
Passo a Passo:
Capturar diretamente do sistema.
Finalização:
Disponibilizado pelo Marketing.