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Criação de série de NFs para utilizar em Documentos de Saída

Produto:

Microsiga Protheus®

Ocorrência:

Como crio uma nova série de Nfs para utilizar em Documentos de Saída?

Passo a passo:

Verificar o parâmetro MV_TPNRNFS desta Filial.
Se estiver com conteúdo = 1 significa que seu controle de Numeração é realizado pela Tabela SX5.

O correto é que a SX5 seja exclusiva. Ou seja, cada Filial tenha a sua SX5. Ou em casos específicos, utilizar o Ponto de Entrada CHGX5FIL para trabalhar com SX5 compartilhada de forma que, ao menos a Tabela 01 seja exclusiva.


Procedimento para Criação da Serie:

  • Através do modulo SIGACFG - Configurador siga o caminho: Base de dados > Tabelas genéricas, e na tabela 00 chave 01, SERIES DE N. FISCAIS.
  • Altere manualmente. Com a seta para baixo é possível incluir nova linha para registrar uma NOVA SERIE / NUMERO que deseja iniciar; para que sejam demonstrados (na Filial em questão) no momento de Preparar o Doc de saída.
  • Configure o parâmetro MV_ESPECIE (MV_ESPECIE = UNI=NF;001=SPED). Se faturar com a série UNI, a espécie da nota será NF, se faturar com série 001, a espécie da nota será SPED e mediante esta espécie serão efetuados os tratamentos cabíveis de Fiscal, SPED PIS/COFINS e NFe
    OBS: Para MDFe não é necessário registrar o parâmetro MV_ESPECIE pois não é um documento que gera livro fiscal ou tem calculo de imposto.

Observações:

  • Se a numeração é exclusiva, então, - Tabelas SF2 e SD2 também devem estar com modo de acesso exclusivo.
  • O ID nas tabelas SPED devem ser diferentes entre Filial e Matriz (Configurações da Rotina NFESEFAZ). Se necessário, consulte a Equipe de Suporte SPED / TSS.

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