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Parametrização

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Verifique os parâmetros utilizados para a seleção dos registros a serem exibidos na transferência de produtos entre as filiais:

De Produto / Até Produto

Informe o intervalo de produtos que será considerado para a transferência de materiais entre as filiais, conforme o exemplo a seguir:

De Produto: Deixar em branco      (produto inicial)

Até Produto: 99999999999999       (produto final)

De Filial / Até Filial

Informe o intervalo das filiais que será considerado para a transferência de materiais, exemplo:

De Filial: Deixar em branco (filial inicial)

Até Filial: 99                       (filial final)

De Armazém / Até Armazém

Informe o intervalo dos armazéns, exemplo:

De Armazém: Deixar em branco (armazém inicial)

Até Armazém: 99                       (armazém final)

De Tipo / Até Tipo

Informe o intervalo de tipos dos produtos que será considerado para a filtragem, exemplo:

De Tipo: Deixar em branco (tipo inicial)

Até Tipo: ZZ                      (tipo final)

De Grupo / Até Grupo

Informe o intervalo de grupos dos produtos que será considerado para a filtragem, exemplo:

De Grupo: Deixar em branco (grupo inicial)

Até Grupo: 9999                   (grupo final)

Filtra produtos por categ.? (Sim/Não)

Indica se filtra a apresentação de produtos por categoria ou não.

Exemplo: Não.

Quebra informações? (Por produto/Por armazém)

Indica se apresenta os registros na tela de transferência de materiais por ordem de produto ou por ordem de filial.

Exemplo: Por produto.

TES para notas de saída?

Informa o TES que deve ser utilizado para a geração das notas fiscais de saída de materiais (para a geração do documento de transferência da filial origem para a filial destino).

Exemplo: 501

Gera documento de entrada? A classificar/Classificado

Indica se deve ser gerada uma nota fiscal de entrada classificada ou uma pré-nota na filial de destino da transferência.

Exemplo: Classificado.

3aa162e2-7499-4867-8737-a0c03fb44608Importante:

Se a opção escolhida para esta pergunta for Não Gerar, o processo de transferência de filiais pode ser realizado gerando somente o documento de saída da mercadoria para a filial de origem. Este recurso também pode ser utilizado quando há integração com o TOTVS Colaboração, pois, o documento de entrada da filial destino pode ser gerado pelo XML ao invés de ser feito pela própria rotina de Transferência de Filiais. Outro diferencial, é a possibilidade de realizar manualmente a inclusão de documentos de entrada de transferência por meio da rotina Documento de Entrada.

(MATA310 - SIGACOM)
Parametrização (MATA310 - SIGACOM)

TES para notas de entrada?

Informa o TES que deve ser utilizado para a geração das notas fiscais de entrada na filial de destino da transferência. Caso o parâmetro anterior for preenchido com Classificado, este parâmetro também deve ser preenchido.

Exemplo: 001

Condição de Pagamento?

Informa a condição de pagamento a ser utilizada para a geração dos documentos.

Exemplo: 001.

Considera como Preço no PV?

Identifica qual valor a ser considerado como preço de venda utilizado pela transferência.

Esse parâmetro pode ser configurado com: admin-MIG-aee566a5-be92-4e5a-a302-83ba973f211b-1506450961037-87119df7-6bd1-4bb5-9185-141988194e09

Tabela de Preço - considera o preço de venda da tabela de preço cadastrada;

Custo Std. - considera o valor do último custo;

Últ.  Preço Comp. - considera o último preço de compra do produto;

C. Unitário - considera o custo médio de determinado produto.

Exemplo: Tabela de Preço.

Dados da origem?

Possibilita selecionar se os dados apresentados para a transferência de saldos, na área Origem, serão exibidos por filial ou empresa.

Esse parâmetro pode ser configurado com:

Filial corrente - exibe somente os dados da filial corrente.

Todas as filiais - exibe os dados de todas as filiais da empresa.

Utilizar Saldo de Terceiros?

Permite realizar a transferência do saldo de produtos de terceiros para outra filial ou armazém da empresa. Ao utilizar o saldo de terceiros, somente será exibido como saldo disponível, o material que foi recebido de  terceiros, por meio do documento de entrada de remessa.

Para transferir saldo de terceiros para outro armazém da mesma filial é necessário habilitar o parâmetro .