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O Sistema permite que um pré-documento de entrada seja criado, baseado em um pedido de compra. Neste caso, os dados do pedido de compra são transportados para a janela do pré-documento de entrada, agilizando o processo de inclusão.


Caso a quantidade informada no pré-documento de entrada seja a mesma do pedido de compra, será baixado automaticamente, caso contrário, o pedido permanecerá em aberto.


Quando o pré-documento registrado for relacionado a um pedido de compra, o Sistema grava, no campo C7_QTDACLA da tabela de dados SC7 - Pedidos de Compras a informação da quantidade a classificar.


Essa informação pode ser utilizada para saber a quantidade real em aberto. Além disso, é possível vincular mais de um pré-documento ao mesmo pedido de compra.


Exemplo:


Pedido de compraProdutoQuantidadeQuantidade a classificar

000001

Microcomputador

10080


Este exemplo, apresenta um pedido de compra

...

de 100 microcomputadores e o registro da entrada de um pré-documento de 80 unidades. Como o campo quantidade a classificar está preenchido, compreende-se que 80 equipamentos já foram comprados e serão entregues, porém tais unidades, ainda, não estão fisicamente no estoque da empresa.


A quantidade comprada (80) somente estará disponível no estoque, quando o documento fiscal emitido for registrado no Sistema por meio da rotina Documento de Entrada.


Esse pedido poderá ser vinculado a outro pré-documento ou documento fiscal para atender ao saldo em aberto (20 unidades).


Procedimentos


Para inserir um pré-documento de entrada a partir de um pedido de compra:


1.   Em inclusão do pré-documento de entrada, preencha os dados do cabeçalho.


2.   Clique em Selecionar pedido de compra [F5].


Serão apresentados todos os pedidos relacionados ao fornecedor informado.


3.   Marque os pedidos cujos itens estão sendo recebidos.


4.   Se desejar consultar os itens de um pedido, posicione o cursor sobre ele e clique em Visualiza Pedido.


O pedido de compras será apresentado. Clique em Ok para finalizar a consulta.


5.   Clique em Ok para transferir todos os itens marcados do pedido de compras para o pré-documento de entrada. Os dados dos itens podem ser alterados.


Help_buttonImage AddedImportante:

  • O valor unitário não poderá ser alterado quando o produto estiver em poder de terceiros;
  • A quantidade não classificada nos saldos físicos e no pedido de compra são atualizadas automaticamente.


 


 

O Sistema permite que um pré-documento de entrada seja criado, baseado em um pedido de compra. Neste caso, os dados do pedido de compra são transportados para a janela do pré-documento de entrada, agilizando o processo de inclusão.

Caso a quantidade informada no pré-documento de entrada seja a mesma do pedido de compra, será baixado automaticamente, caso contrário, o pedido permanecerá em aberto.

Quando o pré-documento registrado for relacionado a um pedido de compra, o Sistema grava, no campo C7_QTDACLA da tabela de dados SC7 - Pedidos de Compras a informação da quantidade a classificar.

Essa informação pode ser utilizada para saber a quantidade real em aberto. Além disso, é possível vincular mais de um pré-documento ao mesmo pedido de compra.

Exemplo:


Pedido de compra

Produto

Quantidade

Quantidade a classificar

000001

Microcomputador

100

80


Este exemplo, apresenta um pedido de compra de 100 microcomputadores e o registro da entrada de um pré-documento de 80 unidades. Como o campo quantidade a classificar está preenchido, compreende-se que 80 equipamentos já foram comprados e serão entregues, porém tais unidades, ainda, não estão fisicamente no estoque da empresa.

A quantidade comprada (80) somente estará disponível no estoque, quando o documento fiscal emitido for registrado no Sistema por meio da

...

rotina Documento de Entrada.

Esse pedido poderá ser vinculado a outro pré-documento ou documento fiscal para atender ao saldo em aberto (20 unidades).

Procedimentos

Para inserir um pré-documento de entrada a partir de um pedido de compra:


1.Em inclusão do pré-documento de entrada, preencha os dados do cabeçalho.



2.Clique

...

em Selecionar pedido de compra [F5].


Serão apresentados todos os pedidos relacionados ao fornecedor informado.


3.Marque os pedidos cujos itens estão sendo recebidos.



4.Se desejar consultar os itens de um pedido, posicione o cursor sobre ele e clique

...

em Visualiza Pedido.


O pedido de compras será apresentado. Clique

...

em Ok

...

 para finalizar a consulta.


5.Clique

...

em Ok

...

 para transferir todos os itens marcados do pedido de compras para o pré-documento de entrada. Os dados dos itens podem ser alterados.

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Help_buttonImage AddedImportante:


O valor unitário não poderá ser alterado quando o produto estiver em poder de terceiros;



A quantidade não classificada nos saldos físicos e no pedido de compra são atualizadas automaticamente.