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  • DT Alteração no Processo de Devolução por Conta e Ordem

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ALTERAÇÃO NO PROCESSO DE DEVOLUÇÃO POR CONTA E ORDEM 


 Informações Gerais

 

Linha de Produto:

PC Sistemas

Segmento Executor:Distribuição e Logística

Módulo:

Compras

Rotina:


Rotina

Nome Técnico

1302

Devolução a fornecedor

Chamado/Ticket:

2600.013319.2018 ( HIS.00599.2018 )

Requisito/Story/Issue:COM-1232

País:

( x ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) México  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colômbia   (  ) Outro _____________.

Versão:

28.09

Objetivo

 

Alterar o processo de devolução por conta e ordem.

Definição da Regra de Negócio


            Nota tipo H

  1. Deverá ser apresentado na rotina 1302 as notas fiscais tipo H;
    1.  Deverá ser devolvido a NF H somente se a NF tipo J já estiver gravada;
  2. Deverá ser obrigatório informar os dados da nota fiscal tipo J;
  3. Ao selecionar a nota fiscal tipo H, deverá apresentar os produtos conforme a nota de devolução tipo J, com opção para editar somente os impostos(todos) dos itens;
  4. Deverá ser possível definir a forma de pagamento para a nota fiscal tipo H (Desconto Duplicata, Verba e Contas a pagar);
  5.  Deverá gravar as notas fiscais tipo H e J como NE;

    Nota Tipo J

  6. Ao realizar a devolução tipo J deverá ser apresentado opção para definir os itens conforme processo atual e edição dos dados (preço, impostos(todos) e quantidade);
  7. Deverá gravar a devolução tipo J como NF. Após a gravação da NF Tipo H será enviada as notas tipo H e J para serem aprovadas conforme critério 5;
  8. Deverá ser retirado a opção atual da aba Complemento Saída Remessa H e opção CFOP.


Rotina

Tipo de Operação

Opção de Menu

1302 - Devolução a Fornecedor

Alteração

Menu WinThor > 1302

 

Procedimento para Configuração


  • Atualize a rotina para a versão:

    -  1302 para 28.09  ou superior.

 Observação:  Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor


Procedimento para Utilização

  1. Acesse a rotina 1302;
  2. Clique o botão Novo;



  3. Informe a Filial, Fornecedor (Cliente) e demais filtros conforme necessidade;
  4. Para realizar a devolução da nota H preencha Preencha ou pesquise os campos da aba Dev. Nota Entrada, o campo N.° Transação J para Hestará disponível;
  5. Clique o botão Pesquisar;
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