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Línea de Producto:

Microsiga Protheus.

Segmento:

Servicios - Mercado Internacional.

Módulo:

SIGAFAT - Facturación.

Función:

Rutina(s)Nombre Técnico
LOCXNF2Funciones genéricas Genéricas para Generación de Notas Fiscales.
LOCXNF

Generación de Notas Fiscales.

MATA103XFunciones de Validación y Control de Interfaz de Documento de Entrada.MATA103

Situación/Requisito:

La generación de Notas de Crédito para Clientes a partir de una Factura de Venta, no considera la funcionalidad de Automatización de TES. En este proceso, la rutina trae los datos de la TES de devolución y con ello el código fiscal de la TES en vez del código fiscal configurado en el producto.

Solución/Implementación:

Se incluye la regla de negocio dentro de la función LxTESAutoCol de la siguiente manera:

Al registrar una NCC y seleccionar la opción de Doc Orig->Facturas, y confirmar la factura seleccionada, deberá actualizar los campos de la TES y del CFO como sigue:

1.    D1_TES : Buscar la TES de devolución,en la tabla de TES  (F4_TESDV) de acuerdo a la TES de la factura de venta (D2_TES).

2.    D1_CF : Con el código fiscal del producto,

•    Si el cliente es Declarante (A1_DECLAR='D') entonces poner el valor del campo B1_CFO.

•    Si el cliente NO es Declarante (A1_DECLAR<>'D') entonces poner el valor del campo  B1_CFO2.

3.    Si el campo de Código de producto lo vuelve a editar el usuario,  y al salir de este, deja el mismo código y ademas se identifica que el registro ya esta asociado a una factura de venta, deberá seguir cumpliendo la regla mencionada en le punto 1 (haciendo uso de los campo d1_nfori, d1_seriori, d1_itemori).

Configuraciones Previas:

  1. Contar con un Producto con Código Fiscal en los campos CF Com p/Dec (B1_CFO) y CF Com n/N D (B1_CFO2) ubicados en el apartado de Impuestos.
  2. Contar con al menos una factura Factura de venta Venta de un cliente configurado como Cliente el cual sea Declarante (A1_DECLAR = 'D').

Implementación:

  1. Capturar una nueva Nota de Crédito para el cliente configurado como Cliente que es Declarante.
  2. Asociar una factura Factura de venta Venta que cuente con al menos un producto Producto que cuente con tenga informados los campos CF Com p/Dec (B1_CFO) y CF Com n/N D (B1_CFO2).
  3. Validar que al asociar la factura Factura de venta Venta se tome la TES de devolución Devolución de la TES de Salida del producto Producto y el Código Fiscal para Declarantes configurado en el Producto , (B1_CFO) y no el Código Fiscal de la TES (F4_CF).
Requisito (Issue):DMINA-3207 (12.1.17)
País:Colombia
Versión:12.1.17