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Ação:

Descrição:

Contrato Exame

Quando acionado, é apresentada a janela GG1001BQ, na qual é possível implementar exames nos contratos. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela GG1001BQ.

Alterar Status Contrato

Quando acionado, apresenta a janela GG2023B - Alteração de Status do Contrato. Mais detalhes em Gerenciamento de Contratos (GG2023).

Modelos do Contrato

Quando acionado, apresenta a janela Modelos do Contrato (GG1001BK).

Contratos Relacionados

Quando acionado, apresenta a janela GG1001B1, que permite relacionar o contrato a outros contratos de compra. Mais detalhes em Contratos de Compra Relacionados para Controle Gerencial.

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Campo:

Descrição

Região

Informar a região que realizou o fechamento do negócio.

Comprador

Informar o código de usuário comprador.

Código Referência

Informar o código de referência para a negociação.

Nota
titleNota:

A referência deve estar parametrizada no Referências (GG2021), para contrato do tipo Compras (Originação) ou Todos.

Código Operação

Informar o código de operação para a negociação.

Nota
titleNota:

A operação deve estar parametrizada no Operações (GG2022), para contrato do tipo Compras (Originação) ou Todos. Na operação também poderá estar indicando um grupo de estoque específico, logo a operação escolhida deve possuir o grupo de estoque do item da negociação ou não possuir grupo de estoque.

Grupo Impostos

Informar grupo de impostos de retenção relacionado ao contrato.

Informações
titleImportante:

Este grupo é sugerido como padrão o grupo informado no Fornecedores (CD0401), e é utilizado para registrar automaticamente os impostos retidos nas notas fiscais do recebimento da mercadoria no Romaneios (GG2000).
Esse campo é de preenchimento obrigatório quando o campo "Exige Grupo Imptos Contrato" - da função Parâmetros Grãos (GG1005) - estiver assinalado.

Tipo Despesa Pgto

Informar o tipo de despesa padrão para pagamentos programados para o contrato.

Nota
titleNota:

Será sugerido como padrão o tipo de despesa conforme Parâmetros Grãos Grupo de Estoque (GG1089).

Tipo Fluxo Fin Adiant

Informar o tipo de fluxo financeiro para adiantamentos em valor programado para o contrato.

Nota
titleNota:

Será sugerido como padrão o tipo de fluxo conforme Parâmetros Grãos Grupo de Estoque (GG1089).

Tipo Fluxo Fin Rec

Informar o tipo de fluxo de receita padrão para juros sobre adiantamentos para o contrato.

Nota
titleNota:

Será sugerido como padrão o tipo de fluxo conforme Parâmetros Grãos Grupo de Estoque (GG1089).

Espécie

Informar a espécie para as duplicatas referente os recebimentos da mercadoria, bem como as duplicatas referentes as notas de complemento de preço.

Nota
titleNota:

Será sugerida como padrão a espécie informada no Parâmetros Grãos (GG1005).

Moeda Contr

Exibe a moeda do contrato conforme negocio registrado no Trade Slip.

UN

Informar a unidade de negócio.

Nota
titleNota:

Será sugerida como padrão a unidade de negócio padrão do item do contrato.

Safra

Informar a safra do produto a ser negociada a compra.

Nota
titleNota:

A safra informada deve estar relacionada ao estabelecimento e ao item, e possuir validade que permita o prazo de entrega informado.

...

Campo:

Descrição

CPF/CNPJ do Local Embarque

Informar o CPF/CNPJ do local de embarque do produto.

Cod. Inscrição

Informar o código do endereço do Local de Embarque.

Qtd Km Adicional Chão

Informar a distância adicional em km de estrada de chão do centro da cidade de retirada até a fazenda/armazém do produtor/fornecedor.

Cidade Retirada

Exibe a cidade de retirada.

UF

Exibe UF da cidade de retirada.

Qtd Km Adicional Asfalto

Distancia adicional em km de estrada de asfalto do centro da cidade de retirada até a fazenda/armazém do produtor/fornecedor.

Porto Base

Informar o Porto Base em caso de exportação.

Recebe Outras Inscrições?

Informar se o contrato poderá receber cargas de outras inscrições do mesmo emitente. Caso esse parâmetro esteja desmarcado e uma carga venha para esse contrato de outra inscrição, uma divergência será gerada ou não será permitido o recebimento, conforme parametrizado no Cadastro de Divergências.

Mais detalhes em Tipo Divergências Contratos Compra Grãos.

Frete Porto

Indicar se o frete referente à cidade de retirada até o Porto será por conta da Empresa (Próprio) ou do Fornecedor.

Nota
titleNota:

As compras originadas diretamente no porto indicar como Fornecedor, pois neste caso não serão apresentados componentes de preço parametrizados no Componente de Preço (GG1014), como Frete Porto Próprio para a composição do cálculo do preço.

Recebe Outras Filiais?

Informar se o contrato poderá receber cargas de outras filiais do mesmo emitente, desde que tenham a mesma matriz, conforme CD0401 - Fornecedores.

Nota
titleNota:

Será sugerida como padrão a unidade de negócio padrão do item do contrato.

Corretor

Informar o código do corretor.

Nota
titleNota:

O corretor deve ser um emitente previamente cadastrado na função Cadastro de Fornecedores (CD0401).

Valor Corretagem

Informar o valor de corretagem.

Refer Corretor

Informar o código de referência do corretor.

% Comissão

Informar o percentual de comissão para o corretor.

Possui Pendência Jurídica?

Informar se o contrato possui pendência jurídica.

Nota
titleNota:

Esta informação será utilizada no relatório Resumo Contrato Compra (GG4164), para filtrar os contratos com pendência jurídica.

Observação Pendência Jurídica

Informar uma observação para a pendência jurídica.

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Ação:

Descrição:

Atualizar

Quando acionado, apresenta a janela GG1001BI – CPR, onde será possível registrar nova CPR ou vincular uma CPR já registrada ao contrato.

Eliminar

Quando acionado permite eliminar o relacionamento da CPR com o Contrato.

Nota
titleNota:

A CPR não será eliminada. Caso necessário a CPR deve ser eliminada por intermédio da função Cédula Produto Rural (GG1004).

Detalhe

Quando acionado, apresenta a função Cédula Produto Rural (GG1004), que permite consultar e baixar a CPR dos contratos.

Módulos

Quando acionado, apresenta a janela GG1001BK, para vincular um modelo de documento para a impressão da CPR.

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Campo:

Descrição

Estabelecimento

Informar o estabelecimento que será gerado o pedido de venda e que fará a entrega.

Outros Est

Informar se no GG2000 – Romaneios o pedido gerado para o adiantamento em produto poderá ser faturado por Outros Estabelecimentos.

Item

Informar o item para ser faturamento como um adiantamento em produto.

Referência Item

Informar a referência para o item, que será utilizado quando o item possuir controle por referência.

Quantidade

Informar a quantidade para o item na unidade de medida do estoque para o item.

Tab PreçosExibe o número da tabela de preços utilizada para a sequência de item.

Unidade

Exibe a unidade de medida do item para o estoque.

Tp Pedido

Informar o tipo de pedido de venda.

Un Preço

Informar a unidade de medida para o preço unitário.

Nota
titleNota:

Será sugerida a unidade de medida do preço conforme GG1005B – Parâmetros Comerciais Item.

Moeda

Informar a moeda para o Adiantamento em Produto. Será sempre sugerida a moeda do contrato e estará habilitado para alterar quando o parâmetro Habilita Moeda no Adto, do GG1005 – Parâmetros Grãos, estiver marcado.

Nota
titleNota:

O pedido de venda será sempre criado na moeda corrente, e será utilizada a cotação informada por intermédio da data de cotação para conversão dos valores. Quando o parâmetro Antecipa Produto Moeda Forte, do GG1005 – Parâmetros Grãos, estiver marcado, os títulos no contas a receber serão gerados na moeda indicada no adiantamento.

Data Cotação

Informar a data da cotação quando a moeda do adiantamento for diferente da moeda corrente.

Nota
titleNota:

Para validar a data informada será verificado o parâmetro Dias Variação Data Cotação informado no GG1005 – Parâmetros Grãos.

Nota
titleNota:

Quando habilitado o campo Gera Pedido Moeda Contrato, no GG1107, não será possível informar a cotação, pois o pedido será gerado na moeda do adiantamento.

Cotação

Exibe o valor da cotação conforme a data de cotação e moeda da previsão do adiantamento.

Nota
titleNota:

Para a busca da cotação será observado o parâmetro Dias Úteis Cotação (d-?) informado no GG1005 – Parâmetros Grãos.

Nota
titleNota:

Quando habilitado o campo Gera Pedido Moeda Contrato, no GG1107, não será possível informar a cotação, pois o pedido será gerado na moeda do adiantamento.

Valor Unitário

Informar o valor unitário para o item do adiantamento em produto, na moeda e unidade de medida preço.

Valor Unit. Ped. R$

Exibe o valor unitário na moeda corrente, que será gerado no item do pedido de venda, na unidade de medida do estoque para o item.

Data Entrega

Informar a data de entrega para gerar o pedido de venda.

Nat Operação

Informar a natureza de operação para a geração do pedido de venda. A natureza deverá estar parametrizada para Gerar Duplicatas e possuir a Espécie de Adiantamento em Produto para o título, conforme parâmetro informado no GG1005 – Parâmetros Grãos.

Variação moeda

Informar se para o módulo de Originação de Grãos será considerada a variação cambial quando a moeda do adiantamento for diferente da moeda corrente.

Nota
titleNota:

Esta consideração é somente para o módulo de Originação de Grãos, pois o financeiro, contas a pagar e contas a receber, sempre será considerada a variação cambial. Caso necessário deverá ser feito estorno da variação diretamente no módulo de contabilidade.

Nota
titleNota:

Quando habilitado o campo Gera Pedido Moeda Contrato, no GG1107, não será possível informar a cotação, pois o pedido será gerado na moeda do adiantamento.

Unidade Negócio

Exibe a unidade de negócio e permite que ela seja alterada.

Nota
titleNota:

Esse campo será visível apenas se a função unidade de negócio estiver ativa.

Local

Informar o local de entrega para gerar o pedido de venda.

Frete

Informar o tipo de frete, podendo ser:

  • Próprio;

  • Fornecedor.

Cidade

Exibe a cidade do local de entrega.

UF

Exibe o estado do local de entrega.

Nome

Exibe o nome do local de entrega.

Endereço

Exibe o endereço do local de entrega.

Valor DescValor de desconto a ser aplicado ao item do pedido de venda.
Perc DescPercentuais de desconto para o item. Esse campo permite que seja informado mais de um percentual de desconto. Para isso é necessário que os percentuais sejam concatenados pelo sinal algébrico de adição (exemplo: 5+3,5+2), os quais serão aplicados em forma de cascata ao total do valor do item do pedido de venda. O conceito Descontos Aplicados ao Item do Pedido de Venda apresenta mais detalhes pertinentes a aplicação desses descontos.
Desc TabPercentual de desconto por quantidade vendida do item, conforme definido na Atualização Tabelas Preços (CD1509), quando informado uma tabela de preços para o pedido de venda.

Pedido

Exibe o número do pedido.

Nota
titleNota:

Este campo somente é exibido após a geração do pedido que pode ser no fechamento do contrato, ou na confirmação da inclusão, quando a situação do contrato for Fechado.

Qtde Faturada

Exibe a quantidade já faturada para o item no pedido de venda.

Moeda

Exibe a moeda utilizada no pedido.

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Objetivo da tela


Os componentes de preço são automaticamente atualizados no contrato quando da confirmação da negociação de fixação de preço ou componente. Ver conceito: Confirmar e Aprovar Trade Slip.

Em algumas situações é necessária a alteração da quantidade da fixação, principalmente quando foi realizada entrega parcial do item, e se deseja cancelar o saldo a entregar, logo será necessário diminuir a quantidade da fixação dos componentes.

Mais detalhes em Componente de Preço.

Informações
titleImportante:

Somente usuário com permissão para Alterar Preço, conforme Permissão Usuários (GG1012). poderá alterar o componente de preço.

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Campo:

Descrição

Contrato

Exibe o número do contrato e descrição.

Componente

Exibe o código do componente e descrição.

Número Fixação

Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de componente de preço para o contrato.

Data Fixação

Informar a data da fixação do componente de preço.

Operação

Informar o código de operação para a negociação.

Nota
titleNota:

A operação deve estar parametrizada no Operações (GG2022), para contrato do tipo Compras Originação ou Todos. Na operação também poderá estar indicando um grupo de estoque específico, logo a operação escolhida deve possuir o grupo de estoque do item da negociação ou não possuir grupo de estoque.

Quantidade Fixação

Informar a quantidade para a fixação do componente de preço, que poderá ser igual ou menor que a quantidade fixada por intermédio do Trade Slip.

Nota
titleNota:

Caso o componente já esteja alocado a uma fixação de preço, somente poderá ser alterada para uma quantidade igual ou superior a quantidade alocada.

UN

Exibe a unidade de medida do item para o estoque.

Quantidade Alocada

Exibe a quantidade da fixação do componente que já foi alocado a uma ou mais fixações de preço.

Nota
titleNota:

Esta quantidade é atualizada automaticamente quando de uma fixação de preço, ou quando for alterada a fixação de preço para uma quantidade menor, automaticamente esta quantidade é reduzida.

Percentual

Apresenta o % (percentual) do componente de preço.

Valor Fixação

Informar o valor da fixação para o componente de preço.

UN Preço

Exibe a unidade de medida padrão para o valor fixado do componente.

Início Prazo Entrega

Informar a data de início de entrega para a quantidade fixada no componente.

Final Prazo Entrega

Informar a data de final de entrega para a quantidade fixada no componente.

Ano e Mês (Bolsa)

Informar o ano e mês base para o calendário da bolsa.

Nota
titleNota:

Utilizado para componentes que seguem o calendário da bolsa.

Mês de Cotação (Bolsa)

Exibe o mês de cotação bolsa.

Mês Bolsa

Exibe o código sequencial do calendário da bolsa.

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Objetivo da tela


A fixação de preço é automaticamente atualizada no contrato quando da confirmação da negociação de fixação de preço. Ver conceito: Confirmar e Aprovar Trade Slip.

Em algumas situações é necessária a alteração da quantidade da fixação, principalmente quando foi realizada entrega parcial do item, e se deseja cancelar o saldo a entregar, logo será necessário diminuir a quantidade da fixação de preço.

Informações
titleImportante:

Somente usuário com permissão para Alterar Preço, conforme Permissão Usuários (GG1012). poderá alterar a fixação de preço.

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Ação:

Descrição:

Modificar

Quando acionado, apresenta a janela GG1001BC, para Alterar a fixação de preço do contrato.

Eliminar

Quando acionado, permite eliminar a fixação de preço.

Nota
titleNota:

Somente fixação de preço não alocado a uma programação de pagamento poderá ser eliminada.

Operação

Quando acionado, apresenta a função Operação Fixação Contrato Compra (GG1084). Nesta função será possível informar mais de uma operação para a mesma fixação de preço.

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Campo:

Descrição

Seq

Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de fixação de preço.

Trade Slip

Exibe o número do trade slip que originou a fixação do componente.

Versão

Exibe o número da versão do trade slip.

Dt Fixação

Exibe a data da fixação, que será a data do Trade Slip.

Quantidade

Exibe a quantidade para a fixação de preço.

Qtde Pago

Exibe a quantidade da fixação que já foi realizada a programação de pagamento. Mais detalhes em Pagamentos Contrato Compra.

Un

Exibe a unidade de medida do item para o estoque.

Vl Unitário

Exibe o valor fixado por unidade de medida do preço da fixação.

Mo

Exibe a moeda da fixação.

Un

Exibe a unidade de medida do preço do contrato.

Cotação

Exibe a cotação para a fixação de preço.

Preço Final

Exibe o valor unitário fixado convertido pela cotação.

Dt Cotação

Exibe a data da cotação para a fixação de preço.

Cotação Banking

Exibe a cotação Banking, quando a empresa utilizar este controle e for fixação de preço na moeda corrente.

Vl Unit Calculado

Exibe o valor calculado no Trade Slip a partir dos componentes de preço, antes da alteração do preço proposto.

Dt Ini Entrega

Exibe a data de início de entrega para a quantidade fixada.

Dt Fim Entrega

Exibe a data de final de entrega para a quantidade fixada.

Dt ExecuçãoExibe a data de exportação do Trade Slip.

Quantidade Orig

Exibe a quantidade original da fixação de preço.

Quantidade Entregue

Exibe a quantidade entregue/fatura da fixação de preço.

Saldo a Entregar

Exibe a quantidade à entregar/faturar para a fixação de preço.

Produto

Exibe o código do item do contrato.

Nota
titleNota:

Para contratos com produto com controle do tipo tecnologia poderão ser fixados além no preço, também o item.

Qtd Alocada Pagto

Exibe a quantidade da fixação de preço que está alocada a uma programação de pagamento em andamento no processo Fechamento Financeiro Originação de Grãos (GG8000).

Tipo Frete

Exibe tipo de Frete utilizado na fixação. (CIF/FOB)

...

Campo:

Descrição

Número Contrato

Exibe o número do contrato e descrição.

Sequência

Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de fixação de preço para o contrato.

Item

Exibe o código e descrição do item da fixação para o contrato.

Código Operação

Informar o código de operação para a negociação.

Nota
titleNota:

A operação deve estar parametrizada no Operações (GG2022), para contrato do tipo Compra ou Todos. Na operação também poderá estar indicando um grupo de estoque específico, logo a operação escolhida deve possuir o grupo de estoque do item da fixação ou não possuir grupo de estoque.

Data Fixação

Exibe a data da fixação, que será a data do Trade Slip.

Quantidade

Informar a quantidade para a fixação de preço, que poderá ser igual ou menor que a quantidade fixada por intermédio do Trade Slip.

Nota
titleNota:

Caso o componente já esteja alocado a uma programação de pagamento, somente poderá ser alterada para uma quantidade igual ou superior a quantidade programada.

Unidade

Exibe a unidade de medida do estoque para o item.

Valor Unitário

Exibe o valor fixado por unidade de medida do preço da fixação.

Un Preço

Exibe a unidade de medida do preço para o item.

Moeda

Exibe o código e descrição da moeda da fixação.

Cotação

Exibe a cotação para a fixação de preço.

Data Cotação

Exibe a data da cotação para a fixação de preço.

Valor Unitário

Exibe o valor unitário calculado pela cotação informada, caso a fixação seja em uma moeda diferente da moeda corrente.

Início Prazo de entrega

Informar a data de início de entrega para a quantidade fixada.

Final Prazo Entrega

Informar a data de final de entrega para a quantidade fixada.

Valor Total

Valor total da fixação.

...

Campo:

Descrição

Seq

Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo registro de movimento para o contrato.

Dt Movim Transação

Exibe o tipo de transação. Podendo ser:

•  Entrega

•  Pagamento

•  Inclusão

•  Cancelamento

•  Devolução

•  Transf. Div

•  Fixação

Mais detalhes em Transações Movimento Contrato Compra.

Fix

Exibe a sequência de fixação de preço a qual o movimento está relacionado.

Quantidade

Exibe a quantidade do item no movimento.

Qtd Fiscal

Exibe a quantidade fiscal para movimentos de entrega e devolução.

Qtd Física

Exibe a quantidade física para movimentos de entrega e devolução.

Série

Exibe a série do documento, quando o movimento estiver relacionado a um documento.

Documento

Exibe o número do documento, quando o movimento estiver relacionado a um documento.

Pa

Exibe a parcela do movimento.

Emitente

Exibe o código do produtor/fornecedor do movimento.

Nat Oper

Exibe a natureza de operação, quando o movimento estiver relacionado a um documento.

Est

Exibe o estabelecimento do movimento.

Nr Romaneio

Exibe o número do romaneio, quando o movimento estiver relacionado a um romaneio.

Moeda

Exibe a moeda do movimento.

Valor Total

Exibe o valor total do movimento.

Valor Pagamento

Para transação de programação de pagamento, será exibido o valor líquido da programação, ou seja: Valor Total – Soma do Valor dos Impostos Retidos.

Valor Saldo Pagamento

Para transação de programação de pagamento, será exibido o valor líquido para pagamento ao produtor/fornecedor, ou seja: Valor Pagamento – Valor Amortizações de Dívidas e Valor Royalties.

Observação

Exibe a observação do movimento.

Referência

Exibe uma referência do movimento.

Cotação

Exibe a cotação utilizada na programação de pagamento.

Usuário

Exibe o usuário que gerou o movimento.

Qtd Alocada Pagto

Quando a transação do movimento for entrega, exibe a quantidade da entrega que está alocada a uma programação de pagamento em andamento no processo Fechamento Financeiro Originação de Grãos (GG8000).

Qtd Prog Pagto

Quando a transação do movimento for entrega, exibe a quantidade da entrega que foi alocada a uma programação de pagamento Finalizada no processo Fechamento Financeiro Originação de Grãos (GG8000).

Item

Exibe o item do movimento.

Refer

Exibe as referências do movimento.

...

Objetivo da tela

A inclusão ou cancelamento na quantidade contratada somente poderá ser realizado após o fechamento do contrato. Somente usuário com permissão para Inclui Peso Contrato, conforme Permissão Usuários (GG1012), poderá utilizar esta função.

Informações
titleImportante:

Não é permitido cancelar uma quantidade em que o saldo do contrato fique inferior à quantidade da nota futura. Isso é válido, apenas se o contrato tiver uma nota futura vinculada.

Ver conceito: Transações Movimento Contrato Compra.


Principais Campos e Parâmetros

Campo:

Descrição

Número Contrato

Exibe o código e descrição do contrato.

Motivo

Informar o código do motivo, conforme cadastro Motivo Alteração Volume Contrato (GG0604).

Transação

Exibe a transação que está sendo realizada. Podendo ser:

  • Incluir;

  • Cancelar.

Tipo movimento

Exibe o tipo de movimento, conforme o motivo selecionado. Podendo ser:

  • Real;

  • Ajuste.

Data Movimento

Informar a data do movimento.

Quantidade

Informar a quantidade que está sendo incluso na quantidade contratada ou cancelada da quantidade contratada.

Observações

Informar uma observação para o movimento.

...

Objetivo da tela


Transferir um movimento de entrega entre contratos do tipo Originação de Grãos. Ao confirmar a transferência o movimento de entrega será eliminado no contrato de Origem e incluso no contrato de Destino, bem como o contrato de destino será relacionado ao romaneio, a nota fiscal e ao título no contas a pagar.

Para que seja possível a transferência será verificado:

  • O usuário deverá ter permissão para Transferir peso contrato no Permissões Usuários (GG1012).

  • O contrato de Origem, não poderá estar com situação Encerrado ou Cancelado.

  • A nota fiscal, vinculada ao movimento de entrega não poderá estar vinculada a nenhuma programação de pagamento.

  • A nota fiscal, vinculada ao movimento de entrega não poderá estar vinculada a nenhuma devolução.

  • O romaneio, origem da entrega, não poderá ter divergência pendente de solução. Ver conceito: Solucionar Divergências Contrato Compra Grãos.

  • O romaneio, origem da entrega não poderá ter diferença fiscal de quantidade com nota referente a diferença já emitida. Ver conceito: Gerar Pendências Fiscais Compra Grãos.

  • O título no módulo de contas a pagar referente a nota fiscal, não poderá ter movimentos além dos movimentos de implantação.

  • O Contrato de Destino não pode estar com Status de bloqueio para recebimento, conforme Status Contrato (GG0602).

  • O Contrato de Destino deve possuir o mesmo produto do contrato de Origem, ou deve ser do mesmo grupo de estoque, caso esteja parametrizado no Parâmetros Grupo Estoque (GG1089) para receber por grupo.

  • O Contrato de Destino ter saldo a entregar suficiente para a quantidade do movimento a ser transferido, com exceção de contrato Balcão.

  • O Contrato de Destino deve possuir o mesmo produtor/fornecedor, ou pertencer a mesma matriz, e o contrato de destino permitir receber de outras filiais do fornecedor.

...

Campo:

Descrição

Controle Entrega

Exibe o tipo de controle de entrega para o contrato, que foi atualizado conforme os Parâmetros de Grãos (GG1005), quando da primeira entrega.

Nota
titleNota:

Ver conceito Peso Considerado para Entrega nos Contratos de Compra.

Balcão

Exibe se o contrato foi gerado automaticamente com as informações padrões para contrato de Balcão.

Tipo Controle FixaçãoExibe o tipo de controle de fixação para o contrato, que foi atualizado conforme Divergência Compra (GG0601), quando da primeira entrega.

Contrato

Exibe a quantidade Contratado para o Item.

Contrato Orig

Exibe a quantidade Contratada Original.

Entregue

Exibe a quantidade entregue para o item.

Nota
titleNota:

Será a quantidade recebida, menos a quantidade das devoluções, caso houver.

Saldo a Entregar

Exibe a quantidade Saldo para o Item, ou seja, a quantidade que falta ser entregue/recebida.

Entregue Fiscal

Exibe a quantidade entregue fiscal.

Saldo a Entregar Fiscal

Exibe a quantidade saldo a entregar com base na quantidade entregue fiscal para o item.

Alocado Fix Fechto

Exibe a quantidade do saldo a fixar do contrato que está alocada a uma fixação de preço em andamento no processo Fechamento Financeiro Originação de Grãos (GG8000).

Fixado

Exibe a quantidade que já foi Fixado o preço para o item.

Saldo a Fixar

Exibe a quantidade a Fixar preço para o Item.

Alocado Pagto Fechto

Exibe a quantidade do saldo a pagar do contrato que está alocada a uma programação de pagamento em andamento no processo Fechamento Financeiro Originação de Grãos (GG8000).

Pago

Exibe a quantidade que já foi programada a cobrança para o item. Mais detalhes em Pagamentos em Pagamentos Contrato Compra.

Saldo a Pagar

Exibe o saldo a programar pagamento ao produtor/fornecedor.

Cancelado

Exibe a quantidade cancelada do contrato.

Un

Exibe a unidade de medida do item para o estoque.


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Cancelar Quantidade Contratada Contrato Compra Preço Fixo

Cancelar Quantidade Contratada Contrato Compra Preço a Fixar

Incluir Quantidade Contratada Contrato Compra

 

Contratos Contratos (GG1001) 

Inscrição x Fornecedor (GG1009)