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A opção Automático permite a transferência de um grupo de bens de forma automática. É solicitado o código base inicial e final, e as contas para onde estes códigos devem ser transferidos. Todos os códigos do intervalo serão transferidos para as contas informadas.

Help_buttonImage ModifiedImportante:

A configuração do parâmetro MV_TIPDEPR, responde pela forma com que se faz a depreciação e são três as possibilidades de cálculo com relação à data de aquisição do bem: (0) Proporcional à data; (1) Mês cheio ou (2) Mês subseqüente à data de aquisição.

Ao utilizar o parâmetro MV_TIPDEPR com conteúdo 2, a transferência de ativos pode se efetuar desde que ocorra no mesmo mês do último cálculo da depreciação ou em data posterior.

A transferência entre filiais também é possível, desde que a filial de origem e a de destino tenham gerado o último cálculo de depreciação no mesmo mês (MV_ULTDEPR).

Ao configurar o parâmetro  MV_AT60FIL com o valor em .T. é definido o filtro de filiais na transferência de ativos, se é empresa corrente ou todas as empresas.

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Procedimentos

Para efetuar uma transferência:

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Dados contábeis de Destino - Os dados contábeis do destino do bem são preenchidos exatamente igual aos dados de origem para facilitar a digitação do usuário. Esses dados devem ser alterados de forma a efetuar a transferência. Se forem mantidos os dados que o sistema mostra não haverá transferência.

Help_buttonImage ModifiedImportante:

Observe que a tela de transferências está dividida em pastas e em cada uma delas podem ser visualizado os dados de origem e os de destino:

  • Conta contábil
  • Centro de Custo
  • Item contábil
  • Código da Classe de valorIF V12
  • Nota FiscalEND

4. Devem ser preenchidos apenas os campos de destino, entretanto, nem todos os campos precisam ser alterados. Preencha apenas as informações dos campos que sofrerão alterações.

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  1. Na Aba Nota Fiscal, no campo Gera NF selecione o conteúdo em 1-Sim.
  2. Preencha os demais campos conforme help de campo.
  3. Confira os dados e clique em Salvar.

Help_buttonImage ModifiedImportante:

Somente é possível excluir uma nota fiscal de saída e de entrada. Este processo deve ser realizado por meio do cancelamento da transferência.

END

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Veja também

    • Bloqueio de movimentações


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