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Conciliação automática Tem como objetivo realizar a conciliação bancária de forma automática, utilizando-se do arquivo de retorno bancário para extratos, para uma ou mais contas correntes. A conciliação permite confrontar o extrato bancário com a movimentação bancária registrada no sistema. Seu resultado final é similar à conciliação bancária. A diferença entre elas é que a reconciliação é feita através de um arquivo enviado pelo banco, informando quais títulos foram processados. A conciliação Automática atualiza o arquivo de movimentação bancária. Para proceder uma conciliação bancária é necessário seguir os seguintes procedimentos:
Tabelas • SEE - Comunicação Remota
Procedimentos Para efetuar a reconciliação automática:
O sistema apresenta a tela de parâmetros da rotina.
Informe o nome atribuído ao arquivo de entrada, enviado pelo banco.
Informe o nome do arquivo de configuração do extrato. Este arquivo contém as posições em que se encontram os dados na linha de detalhe do arquivo de retorno bancário e é configurado pelo ambiente SIGACFG (Configurador).
Informe o código do banco a que se refere a reconciliação automática.
Número de dias anteriores à data do extrato que devem ser considerados para seleção dos movimentos bancários.
Número de dias posteriores à data do extrato que devem ser considerados para seleção dos movimentos bancários.
Permite definir uma data inicial para selecionar os cheques que serão utilizados na conciliação.
Permite definir uma data final para selecionar os cheques que serão utilizados na conciliação.
O sistema processa as informações e apresenta uma tela com os dados da reconciliação. Os dados provenientes do extrato bancário são relacionados na área esquerda da tela. os movimentos bancários registrados no sistema são apresentados ao lado direito da janela. Através da opção legenda é possível verificar os registros, onde:
O sistema solicita a confirmação da efetivação e o título passa para a cor verde, indicando movimentação conciliada.
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