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  • RMCTB00010_SPED 2013 - Correção dos erros apresentados na validação

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Produto

:

TOTVS Gestão Contábil – Versão: 11.52

Processo

:

SPED Contábil

Subprocesso

:

Listagem e correção dos erros apresentados na validação

Data da publicação

:

24/01/2014

 

 



Advertências na Validação do SPED

Durante a validação do SPED o Validador da Receita poderá apresentar Erros e Advertências, impossibilitando a validação do arquivo.
Sendo assim, segue abaixo orientações pertinentes à correção dos principais erros e advertências apresentadas durante a validação.

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Desenvolvimento/Procedimento

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É orientado acessar ‘Opções’ / ‘Parâmetros’ / ‘RM Saldus’ / ‘Rotinas Legais’ / ‘SPED Contábil’ / e informar no campo ‘Classificação do Município (IBGE)’ o código '1 - IBGE'.
Obs.: O registro em questão é cadastrado no menu ‘Cadastros’ / ‘Classificação de Municípios’

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CÓDIGO DA INSTITUIÇÃO NÃO ENCONTRADO NA TABELA DE INSTITUIÇÕES RESPONSÁVEIS PELA ADMINISTRAÇÃO DO CADASTRO DAS ENTIDADES

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Caso a sua empresa não possua nenhuma outra Instituição que irá ter acesso aos seus livros além da Receita Federal, você deverá indicar em INSTITUIÇÃO a opção “00 – Sem inscrição em Secretarias de Fazenda Estaduais”, o ‘Código Cadastral’ deve ser 0000 e a filial a matriz (a qual o SPED está sendo gerado).

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TAMANHO DO CAMPO INVÁLIDO.  7 - NIRE

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Obs.: A informação em questão encontra-se no razão social da empresa.

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CAMPO OBRIGATÓRIO NÃO PREENCHIDO - REGISTRO I030 – NIRE
É necessário acessar o cadastro da Filial e informar o campo ‘Nro. Registro na Junta Comercial’ (guia ‘dados adicionais’).

Obs.: ‘Cadastros’ / ‘Filiais’ / edite a filial informada na geração do SPED.

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CAMPO OBRIGATÓRIO NÃO PREENCHIDO - REGISTRO I075 - DESCR_HIST

Essa inconsistência é apresentada devido ao não preenchimento do campo ‘Descrição’ do ‘Histórico Padrão’ informado na ‘Transferência de Grupos Contábeis’.
Nesse caso, é orientado acessar ‘Cadastros’ / ‘Históricos Padrões’ / filtrar o Histórico em questão e definir a ‘Descrição’ do Histórico.
Vale ressaltar que a Transferência de Grupos Contábeis deve ser executada com um ‘Histórico de Fechamento’ novo. Ou seja, cada encerramento do exercício deverá ter um histórico diferente.

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CONTA DE NÍVEL SUPERIOR DEVERÁ TER A MESMA NATUREZA DA SUB-CONTA

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Acesse o Plano de Contas Contábeis e verifique o preenchimento do campo Natureza da Conta para Emissão do SPED das Contas analíticas e sintéticas correspondentes.

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NÃO FOI INFORMADO NENHUM REGISTRO I051

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Caso não tenha realizado o processo citado, o validador apresentará a mensagem em questão, porém a mesma é uma advertência e não impede o “envio” do SPED Contábil.
Obs.: O Plano de Contas de Referencial é apenas obrigatório para a geração do SPED FCONT.

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A VALIDADE DA CONTA INFORMADA NÃO ESTÁ DENTRO DO PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

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https://totvs.byyou.com/?space=rcontbil - Documento / Totvs Gestão Contábil / SPED Contábil e SPED FCONT

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b) A conta referencial informada não está vigente no período da escrituração
É orientado retirar as associações das Contas apresentadas no validador e associar as Contas Contábeis em questão a outras Contas Referenciais do Plano Paralelo. Ou seja, a Conta Referencial apresentada não pode ser utilizada na Associação do Plano de Contas Paralelo. 

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Conforme este arquivo existe contas no plano de contas referencial que não estão mais no período de vigência. Portanto não devem ser associadas. Verifique a data final apresentada no registro (quando há duas datas);

 


SOMA DOS SALDOS FINAIS CREDORES É DIFERENTE DA SOMA DOS SALDOS FINAIS DEVEDORES NO PERÍODO INFORMADO NOS REGISTROS DE SALDOS PERIÓDICOS

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Caso as Naturezas estejam corretamente informadas, favor revisar o saldo anterior do ativo, pois ele não estará igual ao do passivo.

 


b) Apuração do exercício – Transferência de Grupos Contábeis.

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  • Informar o(s) Histórico(s) de Fechamento utilizado(s) na Transferência na geração do FCONT.

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REGISTRO ENCONTRADO É DIFERENTE DO REGISTRO ESPERADO OU O TIPO DE REGISTRO É DESCONHECIDO

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  • Cliente/Fornecedor: acesse o aplicativo onde foi realizado o cadastramento (exemplo: fluxus, nucleus) / ‘Cadastros’ / ‘Clientes/Fornecedores’ / edite o cli/for em questão / campo ‘CPF/CNPJ’.

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DEVE EXISTIR UM SALDO DE CONTAS DE RESULTADO ANTES DO ENCERRAMENTO PARA O LANÇAMENTO DE ENCERRAMENTO

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É recomendado que o processo acima seja realizado em base teste (backup) e somente após avaliar resultados aplicar em base de produção.

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SOMA DAS PARTIDAS DO LANÇAMENTO, A CRÉDITO, DIFERENTE DO VALOR INFORMADO NO REGISTRO LANÇAMENTO CONTÁBIL

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Em seguida, verifique se a Conta Contábil utilizada para esse Lançamento está com o campo ‘Natureza para Emissão do SPED Contábil’ corretamente informado.

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O SALDO FINAL DA CONTA NO REGISTRO DE SALDOS PERIÓDICOS (I155) É DIFERENTE DE ZERO NA DATA DO ENCERRAMENTO

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Obs.: ‘Relatórios’ / ‘Demonstração de Resultados’.

 


O VALOR INFORMADO NAS CONTAS DE MAIOR DETALHAMENTO DO REGISTRO DA DRE NÃO CORRESPONDE À SOMA DOS VALORES INFORMADOS NOS REGISTROS DE SALDOS DAS CONTAS DE RESULTADO ANTES DA APURAÇÃO NA MESMA DATA.

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Sendo assim, conforme o método utilizado para geração, recomendo que verifique o relatório utilizado (menu relatórios / demonstração de resultado) ou verifique as ‘Natureza da conta para emissão do SPED’ foram corretamente informadas no Plano de Contas Contábeis.

 


b) Utilização do Plano de Contas Referencial do SPED FCONT.

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•             Todos os centros de custo terão que ser associados no Plano de Contas Paralelo.

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Nesse caso, é orientado realizar um dos processos abaixo:

a)           Corrigir as informações correspondentes à centros de Custo conforme regras de FCONT.

 


QUALIFICAÇÃO DO ASSINANTE NÃO ENCONTRADA NA TABELA DE QUALIFICAÇÃO DO ASSINANTE

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  • Acessar o cadastro de ‘Qualificação de Assinantes’;
  •  
  • Editar o registro ‘900 - ‘Contador / Contabilista’;
  •  
  • Alterar a ‘Descrição’, excluindo a informação “ / Contabilista“, mantendo apenas “Contador”.
  •  
  • Obs.: ‘Rotinas Legais’ / ‘SPED Contábil’ / ‘Qualificação de Assinantes’.

 


CONTA NÃO ENCONTRADA NOS REGISTROS DO PLANO DE CONTAS

Deve-se verificar se as Contas Contábeis apresentadas na validação estão com a ‘Natureza da Conta para Emissão do SPED’ e a ‘Data de Inclusão’ (guia: informações) corretamente preenchidas. Verifique também se as contas em questão estão devidamente associadas no Plano de Contas Paralelo.

 


A DATA DO CAMPO DT_ALT DEVE SER MENOR OU IGUAL À DO CAMPO DT_FIN DO REGISTRO 0000

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|I050|01012013|01|A|11|1.1.1.2.0109|1.1.1.2|Totvs SA |

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1.1) Alteração da Conta Contábil superior ao Período de Escrituração.

Nesse caso, é orientado marcar a opção Facultativa ‘Não enviar histórico de alteração das Contas Contábeis para o registro I050’ durante a geração do SPED contábil. Nesse caso, houve alterações na Conta Contábil em questão após a data do SPED.

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1.2 ) Data de Inclusão da Conta Contábil superior ao Período de Escrituração

A Data de Inclusão das Contas Contábeis apresentadas nesta advertência são superiores a data final de geração do FCONT.

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Caso, a Conta Contábil apresentada não tenha que ser encaminhadas para o SPED FCONT, deverá estar preenchido com o campo ‘Natureza da Conta para Emissão do SPED’ como ‘Não Informada’. Caso contrário, é necessário alterar a ‘Data de Inclusão’ da Conta Contábil informando uma Data de Inclusão dentro ou inferior ao período de escrituração.

Para preencher o campo citado, deve-se acessar o ‘Plano de Contas Contábil’ / selecionar as Contas Contábeis em questão / menu ‘Processos’ / ‘Atualização da Data de Inclusão’ ou ainda, editar a conta e na aba ‘Informações’ preencher a data.

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b) Registro I100:

|I100|22092013|1|Administrativo|

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1.1)  Alteração do Centro de Custo superior ao Período de Escrituração.

Nesse caso, é orientado marcar a opção Facultativa ‘Não enviar histórico de alteração de Centro de Custo para o registro I050’ durante a geração do SPED contábil. Nesse caso, houve alterações no Centro de Custo em questão após a data do SPED.

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1.2 ) Data de Inclusão do Centro de Custo superior ao Período de Escrituração

A Data de Inclusão dos Centros de Custos ou Contas Gerenciais apresentados nesta advertência são superiores a data final de geração do FCONT.

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Caso, estes não tenham que ser encaminhadas para o SPED FCONT, no cadastro correspondente deverão estar com o campo ‘Enviar para o SPED Contábil’ desmarcado. Caso contrário, é necessário alterar a ‘Data de Inclusão’ do Centro de Custo ou Conta Gerencial informando uma Data de Inclusão dentro ou inferior ao período de escrituração.
Para preencher o campo citado, deve-se acessar o cadastro de Centro de Custo ou Plano de Contas Gerencial / selecionar os registros correspondentes / menu ‘Processos’ / ‘Atualização da Data de Inclusão’ ou ainda, editar o registro e preencher a Data de Inclusão.

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CÓDIGO DO HISTÓRICO PADRÃO NÃO ENCONTRADO NOS REGISTROS DE HISTÓRICOS PADRÃO

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Vale ressaltar que a Transferência de Grupos Contábeis deve ser executada com um ‘Histórico de Fechamento’ novo. Ou seja, cada encerramento do exercício deverá possuir histórico único.

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SALDO DA CONTA ANTES DO ENCERRAMENTO NÃO CORRESPONDE AO TOTAL DOS LANÇAMENTOS DE ENCERRAMENTO (PARA A CONTA 3.5.2.02.0061).
A inconsistência em questão está relacionada à Transferência de Grupos Contábeis, sendo necessário realizar o seguinte procedimento:

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  • É recomendado que o processo acima seja realizado em base teste (backup) e somente após avaliar resultados aplicar em base de produção.

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CONTEÚDO DO CAMPO INVÁLIDO. HIST - I250

A inconsistência em questão está relacionada ao complemento do histórico definido nos Lançamentos Contábeis citados.
Nesse caso, é necessário acessar os Lançamentos e verificar se o complemento não possui caracteres inválidos (exemplo: ‘Tab’, espaços ao final do complemento, dentre outros).

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CAMPO OBRIGATÓRIO NÃO PREENCHIDO. 2 - COD_ENT_REF

É necessário acessar ‘Cadastros’ / ‘Plano de Contas Paralelo’ / editar o Plano em questão e informar no campo ‘Instituição Responsável’ = “Secretaria da Receita Federal”.

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ESTRUTURA DA LINHA INVÁLIDA. A ÚLTIMA LINHA DA ESCRITURAÇÃO NÃO TERMINA COM OS CARACTERES CR (CARRIAGE RETURN) E LF (LINE FEED)

É orientado inserir uma linha em branco do rodapé do arquivo gerado, utilizando a tecla ‘Enter’.

 


FAVOR PREENCHER NOS PARÂMETROS DO SISTEMA EM ROTINAS LEGAIS/SPED CONTÁBIL O CAMPO “DATA DE INCLUSÃO” DE CENTROS CUSTOS/CONTAS GERENCIAL PARA GERAÇÃO DO SPED CONTABIL

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Obs.: A ‘Data de Inclusão’ deve ser inferior ao período de geração do SPED.

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CONTA NÃO ENCONTRADA NOS REGISTROS DO PLANO DE CONTAS - COD_CTA_SUP

Essa inconsistência é apresentada quando existem diferenças entre a Conta Analítica e a(s) Conta(s) Sintética(s) correspondente(s). Nesse caso, é necessário acessar todas as Contas Sintéticas superiores à Conta Analítica e verificar a ‘Natureza da Conta para Emissão do SPED e a ‘Data de Inclusão’.

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ORGANIZAÇÃO HIERÁRQUICA DOS BLOCOS/REGISTROS DO ARQUIVO ESTÁ FORA DOS PADRÕES ESTABELECIDOS.

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Certifique-se que a versão do Validador da Receita é compatível com o período de escrituração do SPED. 


b) Arquivo texto gerado pelo RM Saldus incompleto.

Certifique-se que o arquivo texto do SPED foi totalmente gerado pelo RM Saldus. Caso a geração do arquivo tenha sido interrompida o erro citado será apresentada. Vale ressaltar que o registro 9999 é o último item do arquivo texto.

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UM LANÇAMENTO PODE TER VÁRIOS REGISTROS A DÉBITO A VÁRIOS A CRÉDITO SOMENTE QUANDO RELATIVOS AO MESMO FATO CONTÁBIL (RESOLUÇÃO CFC 1299/2010). VERIFIQUE SE A SITUAÇÃO ESTÁ CORRETA.

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Referente a Natureza da Conta para emissão do SPED, caso necessário utilize a Classificação Automática da Natureza da Conta para emissão do SPED’, conforme link: http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/CTB/ctb.ClassificacaoAutomaticaNATSPED.aspx

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Informações
titlePara maiores informações:

Consulte o WikiHelp TOTVS

COMUNIDADER@ Controladoria

Canais de Atendimento:

Chamado: Através do Portal Totvs www.suporte.totvs.com.br

Telefônico:4003-0015 Escolhendo as opções 2 – (Software), 2 – (Suporte Técnico), 3 – (RM), 2 – (Controladoria e Finanças), 5 – (Planejamento e Controle Orçamentário), 2 – (RM Saldus).

 

 

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