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Chave

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Documento original

Em se tratando de um documento de beneficiamento, frete ou despesas de importação o sistema permite a inclusão da Fatura de entrada a partir do documento original, agilizando o processo de inclusão.

Procedimentos

Para inserir uma Fatura de entrada a partir de um documento original:


1.Na janela de inclusão da Fatura de entrada, preencha os dados do cabeçalho.



2.No campo Produto selecione o código do produto desejado.



3.Clique em Documento Original.


Serão apresentadas as notas fiscais de origem do cliente (Devolução/Fornecedor/Beneficiamento/Complemento).


4.Posicione o cursor sobre a nota de origem a ser tratada e confirme.


Os itens da nota origem são transferidos para a nota de entrada. Os dados podem ser alterados.