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FATURAMENTO UTILIZANDO CÓDIGO DE BARRAS PARA SELEÇÃO DE DOCUMENTOS

Características do Requisito


Linha de Produto:

Microsiga Protheus®

Segmento:

Supply Chain - Logística

Módulo:

SIGATMS - Gestão de Transportes

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

TMSA850

Faturas a Receber

TMSA854Seleciona Documentos Aleatórios para Faturamento

Requisito/Story/Issue:

Listado abaixo as ISSUES que fazem parte do Épico:

    • DLOGTMS02-4556 : Criação de Menu e Tela

    • DLOGTMS02-4557 : Leitura dos dados
    • DLOGTMS02-4557 : Rotina de fatura em branco

    • DLOGTMS02-4559 : Seleção Geral CT-e

    • DLOGTMS02-4560 : Chamada do faturamento automático.

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Todos

Tabelas Utilizadas:

DT6 - Documentos de Transporte
SE1 - Contas a Receber

Sistema(s) Operacional(is):

Windows® / Linux®


Descrição

Para emitir uma fatura de forma “Manual” atualmente é realizado um filtro com: dados do cliente, dados para geração da fatura e período (data), através da rotina TMSA850 e TMSA854. Após o preenchimento dos dados supracitados, uma lista com todos os documentos pertinentes ao filtro informado pelo usuário são exibidos em um browse, onde os mesmos devem ser selecionados. Ao finalizar a seleção dos documentos, é gerado a fatura.

...

Serão selecionados os registros cujo campo para busca e validação é a chave do CT-e (DT6_CHVCTE).

Procedimento para Implantação

Para utilização desta nova funcionalidade, basta apenas aplicar o patch referente a esta inovação. Não é necessário compatibilização do dicionário de dados.

Procedimento para Utilização


  1. Seleção de CT-es quando a opção de "Deseja iniciar fatura em branco" estiver desmarcada. 
    1. Em Gestão de Transportes (SIGATMS) / Atualizações, Financeiro, Fatura por Documento;
    2. Preencher os dados referente ao filtro para faturamento;
    3. Em outras ações selecionar Leitura de código de barras ou tecla F8.
    4. Será apresentado a tela do Posicione o cursor do mouse no campo "Código de barras" na tela de faturamento, onde, após os dados do filtro terem sido preenchidos, para possibilitar o escaneamento do código de barras;
    5. Efetue a leitura da chave do CT-e, através de um leitor de código de barras;
    6. Caso documento seja encontrado no browse, o mesmo será selecionado (marcado) e posicionado para que seja efetuado o faturamento;
    7. Quando o documento não for encontrado, uma mensagem informando a falha na busca será exibida por alguns segundos e ocultada logo em seguida;
    8. Após a seleção (escaneamento) dos documentos, deverá prosseguir com o faturamento.
           

...

    1. Devem ser efetuados os mesmos processos citados no item 01 (acima), porém, deverá ser observado as seguintes variantes abaixo:
    2. Caso documento seja encontrado, e, atenda aos requisitos do filtro preenchido na tela anterior, o mesmo será inserido no browse, marcado e posicionado para que seja efetuado o faturamento;
    3. Serão verificados os filtros para seleção do documento como: Cliente, Código/Loja, documento já faturado, etc.

     3. SELEÇÃO GERAL CT-e.

                a. Atualizações, Financeiro, Gera Fatura com Leitor.

                b. Acessar a nova funcionalidade e optar por incluir.

                c. No campo de código de barras, efetue a leitura por meio de leitor de código de barras, ou digite a chave eletrônica do documento de transporte.

                d. O documento, quando localizado, é gatilhado para o Grid abaixo

                e. Após a confirmação da tela apresentará a tela com as faturas que serão geradas.

                f. Salvar e as faturas serão geradas.

Importante.

                  a.  Assim que os documentos são lidos, são gatilhados no Grid abaixo com o último lido na primeira linha, deslocando os anteriores para baixo.

                  b. Quando um documento já lido anteriormente for novamente informado, o sistema irá entender que deve retirá-lo da seleção, excluindo-o do Grid.

                  c. Informando o documento novamente, fará com que ele fique novamente selecionado no Grid