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Decreto 54.308/2018 RS - Ressarcimento ICMS ST

Características do Requisito

Linha de Produto:

Datasul

Segmento:

Manufatura

Módulo:

MLF - Configurador Layout Fiscal

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

OF0305

Manutenção Documentos Fiscais

OF0311

Consulta Documentos Fiscais

OF0312

Importação de Notas Fiscais

LF0213LF0201Apuração de ICMS ST e Difal/FCPGerador de Arquivos do Layout

Requisito/Story/Issue:

DMANFISDTS-7158, DMANFISDTS-7160, DMANFISDTS-72077209


País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Progress, Oracle e SQL

Sistema(s) Operacional(is):

Windows®/Linux®


Descrição

Decreto Nº 54.308, de 6 de Novembro de 2018

  • Instrução Normativa RE Nº 048/2018, alterada pela  Instrução Normativa RE Nº 065/2018 para o estado do Rio Grande do Sul


O contribuinte substituído, para fins de ajuste do montante do imposto retido por substituição tributária, decorrente da diferença entre o preço praticado na operação a consumidor final e a base de cálculo utilizada para o cálculo do débito de responsabilidade por substituição tributária, deverá apurar, mensalmente, considerando todas as operações com mercadorias recebidas pelo estabelecimento no período que tenham sido submetidas ao regime de substituição tributária.


Para a realização do ajuste do montante do imposto retido por substituição tributária decorrente da diferença entre o preço praticado na operação a consumidor final e a base de cálculo utilizada para o cálculo do débito de responsabilidade por substituição tributária, previsto no RICMS, Livro III, arts. 25-A a 25-C, os lançamentos na EFD e na GIA deverão obedecer ao disposto no Capítulos LI e XIII, respectivamente, no Guia Prático da EFD, no Manual da GIA.


Sumário:





Procedimento para Implantação

Atualização do ambiente:

    1. As alterações descritas neste documento técnico serão liberadas no Release/Update 12.1.24. Portanto, os usuários deverão estar nessa versão do sistema para que as alterações tratadas por este documento possam ser utilizadas.

Procedimento para Utilização

 ICMS Efetivo NF-e  


  • OF0305 - Manutenção Documentos Fiscais

    Na tela de inclusão de itens, pasta "Valores 4" foram incluídos campos referente ao ICMS Efetivo da NF-e .

Campos do Grupo do ICMS Efetivo NF-e:

Serão gerados em tags especificas da NF-e conforme abaixo:

  • % Reduc Base Calc ICMS (pRedBCEfet) –  Percentual de redução, caso estiver submetida ao regime comum de tributação, para obtenção da base de cálculo efetiva (vBCEfet). Obs.: Opcional a critério da UF.
  • Valor Base Calc ICMS (vBCEfet) – Valor da base de cálculo que seria atribuída à operação própria do contribuinte substituído, caso estiver submetida ao regime comum de tributação, obtida pelo produto do Vprod por (1- pRedBCEfet). Obs.: Opcional a critério da UF.
  • Alíquota ICMS (pICMSEfet) – Alíquota do ICMS na operação a consumidor final, caso estiver submetida ao regime comum de tributação. Obs.: Opcional a critério da UF.
  • Valor ICMS (vICMSEfet) – Obtido pelo produto do valor do campo pICMSEfet pelo valor do campo vBCEfet, caso estiver submetida ao regime comum de tributação. Obs.: Opcional a critério da UF.

  • OF0311 - Consulta Documentos Fiscais 
    Os campos estão disponíveis para consulta através do programa OF0311.


  • OF0312 - Importação Notas
    Alterado o layout, Tipo de Registro (2) Item da Nota Fiscal, incluindo os campos referente ao ICMS Efetivo, da sequência 106 a 109. Campos disponibilizados para importação.
LF0213 - ICMS ST Sub-Apuração 
  • LF0213 -




Apuração

ICMS ST eDIFAL/FCP
Incluídas opções  de tipo de imposto ("Tp Imposto"):
  • ICMSST-0 ("ICMS ST Sub-apur (Cod 0)")
  • ICMSST-1 ("ICMS ST Sub-apur (Cod 1)")
  • ICMSST-2 ("ICMS ST Sub-apur (Cod 2)")
    Os códigos 0, 1 e 2 são utilizados para apuração do ICMS próprio, ST e outras, conforme descrito no Guia Prático da Escrituração Fiscal Digital. Image Removed
    A critério da legislação de cada UF, pode ser utilizado também para a apuração da diferença entre o preço praticado na operação a consumidor final e a base de cálculo utilizada para o cálculo do débito de responsabilidade por substituição tributária (ressarcimento/restituição/complemento). 

    Apuração Ressarcimento ICMS ST RS - OF0176

    • OF0176 - Apuração Ressarcimento ICMS ST RS

      Este programa tem por objetivo realizar a geração da apuração mensal e ajustes de Apuração do Ressarcimento do ICMS ST, da Instruções Normativas RE nº 48/2018 e 65/2018 RS, conforme a movimentação de documentos fiscais (Entradas/Saídas) no período e Inventário.

      Pré-requisitos para realizar a apuração do ressarcimento do ICMS ST:
      → Parametrização no programa OF0170 - Cadastro de Regras Fiscais Ressarcimento ICMS ST; 
      → Documentos fiscais de Entradas e Saídas implantados/integrados no módulo de Obrigações Fiscais;

      Etapa 1 - Seleção: 

      Detalhamento dos campos:
      Estabelecimento: Código do Estabelecimento do contribuinte, conforme cadastro no programa CD0403 (Manutenção Estabelecimento). 
      Período (de/até): Data Inicial/Final que será utilizada para o processamento da apuração do ressarcimento do ICMS ST.
      Estab varejista:
      • Sim: Estabelecimento selecionado é varejista;
      • Não: Estabelecimento selecionado não é varejista. Esta opção desabilita campos na etapa 2, não utilizados para a apuração em estabelecimento não varejista.


    Nota
    O valor deste campo será armazenado para cada estabelecimento executado e, após a execução, o campo será preenchido automaticamente conforme a opção utilizada na última geração.



    • Etapa 2 - Parâmetros apuração:

      Estabelecimento varejista:



      Estabelecimento não varejista: (Não são exibidos os campos "Cod Ajust Said Não Cons Final/Isenta/NT", "Gerar Ajustes Apuração Inventário" e "Cod Ajuste Adjudicação Inventário")



    Detalhamento dos campos:
    Gerar Ajustes de Apuração: Quando Marcado, permitirá edição dos campos "Tipo Imposto", "Cod Ajuste Entradas Tributadas", "Cod Ajuste Saídas Tributadas", "Cod Ajuste Valor a Restituir", "Cod Ajuste Valor a Complementar", "Cod Ajuste Transf Valor Devido", "Cod Ajuste Transf Saldo Cred a Restit", "Cod Ajust Said Não Cons Final/Isenta/NT" e "Gerar Ajustes Apuração Inventário".

    "Tipo Imposto": Define o tipo de imposto para sub-apuração:

      • ICMS ST Sub-apur (Cod 0) - Código interno ICMSST-0;
      • ICMS ST Sub-apur (Cod 1) - Código interno ICMSST-1;
      • ICMS ST Sub-apur (Cod 2) - Código interno ICMSST-2;

    "Cod Ajuste Entradas Tributadas": Define o código de ajuste para o imposto presumido de itens na entrada. (Valor padrão varejista: RS021921| Valor padrão não varejista: RS021922)
    "Cod Ajuste Saídas Tributadas": Define o código de ajuste para o imposto efetivo de itens na saída. (Valor padrão varejista: RS001921| Valor padrão não varejista: RS001920)
    "Cod Ajuste Valor a Restituir": Define o código de ajuste para o valor a ser restituído. (Valor padrão: RS011921)
    "Cod Ajuste Valor a Complementar": Define o código de ajuste para o valor a ser complementado. (Valor padrão: RS041921)
    "Cod Ajuste Transf Valor Devido": Define o código de ajuste para a transferência de valor devido para o E220. (Valor padrão: RS101921)
    "Cod Ajuste Transf Saldo Cred a Restit": Define o código de ajuste para a transferência de crédito a ser restituído para o E220. (Valor padrão: RS121921)
    "Cod Ajust Said Não Cons Final/Isenta/NT" (Apenas Estab Varejista): Define o código de ajuste para saídas a não consumidor final do estado, isentas ou não tributadas. (Valor padrão varejista: RS011920)
    "Gerar Ajustes Apuração Inventário" (Apenas Estab Varejista): Quando Marcado, permitirá edição do campo "Cod Ajuste Adjudicação Inventário" e irá gerar a apuração dos valores de ressarcimento ST de items em inventário.
    "Cod Ajuste Adjudicação Inventário(Apenas Estab Varejista): Define o código de ajuste para adjudicação do ICMS ST de itens em inventário. (Valor padrão varejista: RS021920)


    Informações
    titleAtenção

    Os códigos de ajuste utilizados em cada geração serão armazenados por estabelecimento e opção (varejista/não varejista) após cada execução, sendo assim, ao carregar o estabelecimento e marcar a opção "Gerar Ajustes de Apuração" ou "Gerar Ajustes Apuração Inventário", os campos serão automaticamente preenchidos com as informações armazenadas.
    Caso nunca tenha sido feita a execução para o estabelecimento selecionado, serão buscados os códigos de ajuste padrão conforme orientação da Instruções Normativas RE nº 48/2018 e 65/2018 RS.


    • Etapa 3 - Impressão: 

      Detalhamento dos campos:
      Relatório de Conferência - Diretório: Informar o diretório que será gravado o relatório de conferência. gerado ao final do processamento.


    O log de execução é gerado conforme a opção Estab varejista, onde serão apresentados os campos que são exibidos em tela na Etapa 2 – Parâmetros apuração.


    Parâmetros log execução varejista:

    Parâmetros log execução não varejista:

    Geração do Arquivo SPED Fiscal - LF0200/LF0201


    • Para geração dos registros 1900 e filhos é necessário ativar a função FIS|sped-bloco-1900|01 pelo CD7070;
    • Com base nos ajustes gerados de forma manual ou automática no programa OF0313 para a sub-apuração serão gerados os registros do 1900 no arquivo do SPED Fiscal;


    Image Added