Histórico da Página
01. DADOS GERAIS
Linha de Produto: | Microsiga Protheus |
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Segmento: | Recursos Humanos |
Módulo: | SIGAGPE |
Função: | GPEA090, GPEA160, GPEA400, GPEM019, GPEM020, GPEM120, GPEXCALC, GPEXCIMP, GPEXIDC, GPEXIDC1, GPEXINI, GPFO1BRA, GPFO2BRA, GPFO3BRA, GPFORBRA e GPROTBRA |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DRHESOCP-102379 |
Pacote: |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
O sistema não possui uma forma de efetuar a retificação (ou cálculo complementar) da folha de pagamento de um período que já foi fechado.
03. SOLUÇÃO
Exemplo de uma situação em que é necessário efetuar a retificação da folha de pagamento:
Recibo de pagamento de folha simplificado do funcionário referente ao período de 07/2018:
Verba | Descrição | Valor |
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112 | Salário (Id 0031) | R$ 5.000,00 |
417 | INSS Folha (Id 0064) | R$ 550,00 |
703 | Base INSS Até Teto (Id 0013) | R$ 5.000,00 |
747 | INSS Empresa (Id 0148) | R$ 1.000,00 |
Informações | ||
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A base de cálculo de INSS no exemplo foi de R$ 5.000,00. Com alíquota de 11%, o desconto de INSS é de R$ 550,00 |
Em 12/2018 foi constado que no período de 07/2018 era devido o pagamento de uma comissão de R$ 1.283,64. Esse valor não pode ser declarado em 12/2018 pois como o pagamento ocorre em atraso deve ser calculado multa e juros.
Para permitir efetuar o pagamento de verbas referente a um período que já fechado foi efetuado a criação do roteiro RTF - Retificadora. Esse roteiro irá efetuar o cálculo das verbas incluídas e o cálculo do complemento do INSS. Também foi efetuado a criação dos Ids de cálculo abaixo:
Id | Descrição | Utilização | Tipo | Incidência INSS | Incidência IR | Incidência FGTS |
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1658 | Contra Partida – Dif. Sal a receber | Será calculada no roteiro RTF para zerar o líquido do roteiro, de forma a não alterar o líquido de pagamento do período que foi retificado, uma vez que o pagamento efetivo ocorre na folha do período em aberto. | Desconto | Não | Não | Não |
1659 | Dif. Sal a receber Mês. Ant. | Será gerada no roteiro FOL do período em aberto ao efetuar a integração do roteiro RTF, com o valor do líquido do roteiro RTF para que seja realizado o efetivo pagamento da verba ao funcionário. | Provento | Não | Não | Não |
1660 | Base de cálculo IRRF dif mês ant. | Será gerada no roteiro FOL do período em aberto ao efetuar a integração do roteiro RTF, com o valor das verbas que incidem para IRRF do roteiro RTF para que o IR seja apurado considerando essa diferença. | Base | Não | Sim | Não |
Passo-a-passo que deverá ser realizado para efetuar o processo de cálculo
1 - Cadastro das novas verbas vinculadas aos ID's 1658, 1659 e 1660.
2 - Criar um novo período referente a competência que será retificada e incluir o roteiro RTF (o período terá um novo número de pagamento).
Dica | ||
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O roteiro RTF somente deverá ser cadastro quando houver necessidade de calcular a retificação de um período que já foi fechado. Obs.: no exemplo, haverá dois períodos de pagamento referente a competência 07/2018: um com número de pagamento 01 que permanece com status "Fechado" e com os roteiros que estavam cadastrados e outro com número de pagamento 02 que estará em status "Aberto" e apenas com o roteiro RTF cadastrado. |
3 - Incluir as verbas que serão pagas através da rotina Lançamentos por Funcionário (GPEA580) no período de pagamento que possui o roteiro RTF. No exemplo, deverá ser incluído a verba no período de 07/2018, número de pagamento 02 e roteiro RTF e não no roteiro FOL do período em aberto 12/2018.
Obs.: em "Outras Ações", será exibido a opção "Recibo Pgto." que é um atalho para consultar os recibos de pagamentos do funcionário.
Período | Número de Pagamento | Roteiro |
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201807 | 02 | RTF |
Verba | Descrição | Valor |
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179 | Comissão (Id 0165) | R$ 1.283,64 |
4 - Efetuar o cálculo do roteiro RTF através das rotinas de Cálculos por Roteiros (GPEM020) ou Cálculos Múltiplos (GPEM020).
Verba | Descrição | Valor |
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179 | Comissão (Id 0165) | R$ 1.283,64 |
417 | INSS Folha (Id 0064) | R$ 71,03 |
703 | Base INSS Até Teto (Id 0013) | R$ 645,80 |
704 | Base INSS Acima Teto (Id 0014) | R$ 637,84 |
713 | Líquido | R$ 1.212,61 |
747 | INSS Empresa (Id 0148) | R$ 256,73 |
958 | Contra Partida Líquido | R$ 1.212,61 |
Informações | ||
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A base de cálculo considera as verbas que foram pagas na folha que já foi fechada. Dessa forma, a base de cálculo do roteiro RTF foi de R$ 6.283,64 (R$ 5.000,00 referente a folha do período fechado mais R$ 1.283,64 referente aos novos lançamentos). Esse valor é superior ao teto do INSS, então o desconto do INSS do funcionário deveria ser R$ 621,03 (11% X R$ 5.645,80), que deduzindo os R$ 550,00 que já foram descontados no período fechado resta R$ 71,03 que é o valor gerado no cálculo. Obs.: verificar no recibo de pagamento que o líquido do roteiro RTF ficará zerado pois foi gerado a verba de ID 1658 com o mesmo valor do líquido. |
5 - Efetuar a integração do RTF através da rotina de Integrações (GPEM019).
Período | Número de Pagamento | Roteiro |
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201812 | 01 | FOL |
Verba | Descrição | Valor |
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959 | Dif. Sal a receber Mês. Ant. (Id 1659) | R$ 1.212,61 |
960 | Base IRRF Dif. Mês Ant. (Id 1660) | R$ 1.283,64 |
Informações | ||
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As verbas geradas no roteiro RTF não serão geradas no roteiro FOL. Apenas as verbas de Id 1659 e 1660 serão geradas. Note que a integração ocorre para o roteiro FOL do período que está em aberto. |
6 - Efetuar o cálculo do roteiro FOL através das rotinas de Cálculos por Roteiros (GPEM020) ou Cálculos Múltiplos (GPEM020).
Obs.: verificar no recibo de pagamento que foi considerado as verbas dos Ids 1659 e 1660 originadas do roteiro RTF.
7 - Efetuar o fechamento do roteiro RTF através da rotina de Cálculos por Roteiros (GPEM020) ou Cálculos Múltiplos (GPEM020).
8 - Reabrir o período que será retificado através da utilização do evento S-1298.
9 - Excluir o evento S-1210 do período que será retificado dos funcionários que serão retificados.
Obs.: esse processo é necessário devido ao conceito de empilhamento.
10 - Gerar o evento S-1200 retificador do período que será retificado.
Templatedocumentos |
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HTML |
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