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Grupos de Aprovação

Permite o relacionamento do grupo de aprovadores com as entidades contábeis disponíveis no sistema. Os aprovadores são associados em grupos conforme a hierarquia de aprovação definida pela empresa. Os documentos envolvidos são:


Autorização de Entrega.



Solicitação ao Armazém.



Cotações.



Contrato de Parceria.



Medições.



Nota Fiscal.



Pedido de Compra.



Solicitações de Compra.



Solicitação de Transferência de Produto Entre Filiais/Armazém.


 

As informações do cadastro de Grupos de Aprovação são utilizadas nos seguintes módulos:


Compras

Libera os pedidos de compras vinculados ao cadastro de Grupos de Aprovação e conforme indicado no cadastro de Compradores ou nos parâmetros MV_CPAPROV (grupo de aprovação default que será utilizado na aprovação dos contratos de parceria) ou MV_PCAPROV (Grupo de aprovação default que será utilizado na aprovação dos Pedidos de Compras) e também outros documentos.

Gestão de Contratos

Libera as medições de contratos, conforme vinculado no momento em que é realizado o cadastro do Tipo de Contrato.

Gestão de Licitações

Libera os documentos como Pedido de Compras e Contratos gerados no encerramento do edital.


O cadastro de Grupos de Aprovação apresenta3 etapas: Aprovadores, Entidades Contábeis e Documentos.

Procedimentos


1.Ao acessar o cadastro de Grupos de Aprovação, clique em Incluir.



2.É apresentada uma janela para definir os aprovadores e suas características.



3.De acordo com as orientações do help de campo, preencha os dados de cada uma das pastas apresentadas:


Aprovadores

Devem ser informados:


Nível de aprovação dos usuários dentro do grupo de aprovação: define a hierarquia de aprovação do grupo.



Tipo de aprovação:



Visto

O aprovador apenas vista o pedido, sem descontar o valor aprovado de seu saldo (limite).

Aprovador

Aprova o Pedido de Compra, atualizando o saldo disponível para aprovação.



Limite automático: indica se considera os limites mínimos e máximos definidos no cadastro de Aprovadores.



Sim

São considerados somente os pedidos que estão sobre a faixa de liberação.

Não

Ignora os limites definidos no cadastro de Aprovadores e, desta forma, é considerada a hierarquia de aprovação definida na rotina Grupos de Aprovação.



Tipo de liberação:



Usuário

Libera apenas seu usuário.

Nível

Pode liberar todo o nível a que ele pertence.

Documento

Libera todo o documento, independente de outras aprovações (autonomia total para liberação do pedido)


Entidades Contábeis

Devem ser informados:


Centro de Custo.



Conta Contábil.



Item da Conta.



Classe Valor.


Documentos

Deve ser informado o tipo de documento que este grupo pode aprovar.

Para usuários que necessitam de alçada por tipo de documento, esta opção também permite filtrar o tipo de documento possibilitando um vínculo com o grupo associado. Desta forma, ao gerar um documento é realizada uma verificação em conjunto com as entidades contábeis determinando se o documento será ou não bloqueado. Os critérios que podem ser definidos no filtro são:


Autorização de Entrega.



Cotações.



Contrato de parceria.



Medições.



Nota Fiscal.



Pedido de Compra.



Solicitação ao Armazém.



Solicitação de Compra.



Solicitação de transferência de produto entre Filiais/Armazém.



9296cfc3-002b-4564-8663-f92726ff3293Importante

Para utilizar a opção de filtro do tipo de documento é necessário que o parâmetro MV_ALTPDOC esteja habilitado.



4.Para informar outro aprovador, pressione a seta para baixo para ser exibida uma nova linha.



5.Confira os dados e confirme.