Conceito do Poder de/em Terceiro
O controle de Poder DE/EM terceiro no sistema Protheus consiste na gestão automática de um Saldo Físico de Produto que se encontra temporariamente nas seguintes condições:
- Produto meu EM poder de TERCEIRO → Produto físico que me pertence mas ficará temporariamente em Poder de um Terceiro (Parceiro).
- Produto DE TERCEIRO em meu Poder → Produto físico que pertence ao Terceiro (Parceiro) mas ficará temporariamente em meu Poder.
A gestão automática permite um controle correto dos saldos de Estoque, de modo que a organização tenha disponível a informação de que determinado saldo precisa ser retornado. Essa gestão valida ainda diversos processos que movimentam o Estoque de modo a permitir ou não essa movimentação considerando a operação DE/EM terceiro garantindo assim a integridade do Saldo.
Alguns processos em que a gestão automática do Saldo DE/EM Terceiro se faz essencial são: consignação, conserto, beneficiamento, armazenamento, empréstimo, etc (os quais abordaremos em detalhes a seguir).
Operações de Saída:
Operações de Entrada:
Considerações importantes:
- Entidade Cliente ou Fornecedor
Cadastro de Cliente OU Fornecedor é uma Classificação específica do Protheus. Para o SEFAZ ambos são considerados como ENTIDADE. Alguns processos no Protheus requerem o cadastro de uma Entidade em ambos os cadastros (Cliente e Fornecedor).
- Retorno Simbólico
Consiste na emissão de uma Nota para fins de ajuste dos controles internos. Não requer transmissão ao SEFAZ porém é um procedimento que o Fisco aceita.
Âncora |
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| TriangulacaoTGTriangulacao |
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| TG |
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- Triangulação / Operação Triangular
Consiste na Devolução de PD3 à uma Entidade diferente da que enviou (Remessa por Fulano, mas Retorno à Ciclano).
Relacionamento entre as Notas de Remessa / Devolução e PD3 dentro do sistema
O relacionamento entre os registros é estabelecido através dos campos C6_NFORI , C6_SERIORI , C6_ITEMORI → D2_NFORI , D2_SERIORI , D2_ITEMORI nas operações de Saída; e campos D1_NFORI , D1_SERIORI , D1_ITEMORI nas operações de Entrada.
Se tratando de controle de PD3 o relacionamento entre as movimentações de terceiro são estabelecidos também na Tabela SB6:
B6_TIPO | B6_IDENT | B6_SALDO | B6_PODER3 | B6_IDENTB6 | B6_ESTOQUE | B6_TPCF | B6_ATEND |
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D - De Terceiro E - Em Terceiro | Código (sequencial) de identificação dessa operação | Saldo a retornar | R - Remessa D - Devolução | Para relacionar o movimento com outro movimento (Geralmente quando há Nota de Complemento de Valor do beneficiamento) | Se o TES utilizado movimenta Estoque (na época do movimento) | C - Cliente F - Fornecedor | Preenchido com S - Sim quando zerar o saldo da Remessa indicando que foi atendido |
Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento
Essas Notas não se relacionam dentro do SIGAFAT, salvo quando o processo é realizado pela Rotina Contrato de Parceria - FATA400: FAT0011_Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Venda
Operações Específicas
Selecione a Aba relacionada à Operação desejada e confira a SUGESTÃO de processo a executar no Protheus (algumas definições podem ser adaptadas à necessidade particular de sua operação):
Deck of Cards |
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effectDuration | 0.5 |
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id | PD3 |
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effectType | fade |
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Card |
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default | true |
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id | PD3 |
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label | CONSIGNAÇÃO |
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Consiste num acordo mercantil em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (parceiro) certa quantidade de seu produto para que este parceiro os venda à sua carteira de clientes (retendo para si parte negociada do lucro); podendo inclusive devolver ao proprietário o saldo que porventura não conseguiu vender.
Situação 1: PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para um TERCEIRO realizar a venda |
| Situação 2: PRODUTO QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar a venda | Etapa | Operação | Observação |
| Etapa | Operação | Observação |
Saída 1: Envio do material ao parceiro | |
Informar no Pedido (C5_CLIENTE) o Parceiro que tentará a venda. |
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Entrada 1: Recebimento do material pelo proprietário | |
Informar na Nota (CA100FOR) o Fornecedor (proprietário) do produto. |
Entrada 1: Retorno do material pelo parceiro (Se houve venda do produto esse retorno é SIMBÓLICO) | |
Aqui se fecha o ciclo de terceiro com retorno do parceiro. |
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Saída 1: Venda do material ao meu cliente (ignorar essa etapa caso não tenha vendido) | |
Aqui se fecha o ciclo de terceiro pois essa quantidade não tem mais de ser retornada ao proprietário (é necessário habilitar triangulação Triangulação). |
| Saída 2: Retorno ao proprietário do saldo não vendido (ignorar essa etapa caso não tenha ficado saldo) | |
Tipo B - Utiliza Fornecedor permite selecionar (C5_CLIENTE) o Fornecedor para a devolução. Possível que este retorno seja parcial. | Saída 2: Faturamento ao parceiro do material vendido (ignorar essa etapa se não houve venda) | | Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") |
| Entrada 2: Faturamento do proprietário para o material que vendi (ignorar essa etapa se não houve venda) | | Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque. Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento")
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Card |
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default | true |
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id | PD3 |
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label | CONSERTO |
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Consiste numa prestação de serviço em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (fornecedor) determinado produto para fins de conserto; e posterior retorno do Material. O Retorno pode inclusive ser acompanhado de Nota de Faturamento para escrituração e cobrança da mão de obra executada (ou não, em caso de Produto em garantia)
Deck of Cards |
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effectDuration | 0.5 |
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id | CONSERTO_Situacoes |
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effectType | fade |
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| Card |
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default | true |
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id | CONSERTO_Situacoes |
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label | Sit1: Produto me pertence |
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title | Envio PARA TERCEIRO realizar o conserto |
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Situação 1: PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO realizar o conserto | Etapa | Operação | Observação |
Saída 1: Envio do material ao fornecedor | |
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Entrada 1: Retorno do material pelo fornecedor | |
Caso o retorno seja realizado por outra entidade - parceira de seu fornecedor (o qual terceiriza a mão de obra), é necessário habilitar triangulação conforme detalhes nesta própria FAQ Triangulação. |
Entrada 2: Faturamento do fornecedor para a mão de obra prestada (ignorar essa etapa se for produto em garantia) | | Essa Nota não se relaciona com as demais (Ver item "Relacionamento entre a Nota de Remessa e a Nota de Faturamento") |
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Card |
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default | true |
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id | CONSERTO_Situacoes |
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label | Sit2: Produto pertence a terceiro |
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| Conceito: Consiste numa prestação de serviço em que uma das partes (proprietário) envia à outra parte (fornecedor) determinado produto para fins de conserto; e posterior retorno do Material. O Retorno pode inclusive ser acompanhado de Nota de Faturamento para escrituração e cobrança da mão de obra executada (ou não, em caso de Produto em garantia)
SUGESTÃO de Processo no Protheus (algumas definições podem ser adaptadas à necessidade particular de sua operação):
Situação 1: PRODUTO QUE ME PERTENCE → Envio para TERCEIRO realizar o conserto |
| Situação 2: PRODUTO QUE PERTENCE A UM TERCEIRO → Enviado a mim para realizar o conserto | Etapa da Operação | Campo | Conteúdo | Observação | Etapa da Operação | Campo | Conteúdo | Observação |
Saída 1: Envio do material ao parceiro | C5_TIPO | Normal | Informar no Pedido (C5_CLIENTE) o Parceiro que tentará a venda |
Entrada 1: Recebimento do material pelo proprietário | C103TIPO | Beneficiamento | Informar na Nota (CA100FOR) o Cliente (proprietário) do produto | F4_PODER3 | Remessa |
| F4_PODER3 | Remessa |
| F4_ESTOQUE | Sim |
| F4_ESTOQUE | Sim |
| F4_DUPLIC | Não |
| F4_DUPLIC | Não |
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| Saída 1: Retorno do material ao proprietário | C5_TIPO | Normal |
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| F4_PODER3 | Devolução |
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| F4_ESTOQUE | Sim |
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| F4_DUPLIC | Não |
| Saída 2: Faturamento ao parceiro do material vendido (ignorar essa etapa se não houve venda) | C5_TIPO | Normal |
| Saída 2: Faturamento da mão de obra ao proprietário (ignorar essa etapa se o produto estiver na garantia) | C5_TIPO | Normal |
| F4_PODER3 | Não controla |
| F4_PODER3 | Não controla |
| F4_ESTOQUE | Não |
| F4_ESTOQUE | Não | Aqui não existe mais a movimentação física de saldo em estoque | F4_DUPLIC | Sim |
| F4_DUPLIC | Sim | . |
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Card |
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default | true |
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id | PD3 |
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label | BENEFICIAMENTO |
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Card |
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default | true |
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id | PD3 |
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label | ARMAZENAMENTO |
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Card |
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default | true |
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id | PD3 |
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label | EMPRÉSTIMO |
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Deck of Cards |
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effectDuration | 0.5 |
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id | PD3 |
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effectType | fade |
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