1) APURAÇÃO MENSAL , BIMESTRAL , TRIMESTRAL até mês 11 ( Sem encerrar, ou seja sem zerar os saldos das contas de despesas e receitas ), em Dezembro executar o Item II. - Considera Entidades: Rotina de Apuração
- Conta Ponte : 5.1.1.01
- Conta Apuração de Resultado : 5.1.1.02
- Conta De: 3 Até : 41103
- Considera entidade ponte = Sim.
- Data : Posicione-se no último dia do mês, bimestre ou trimestre para rodar esta rotina.
Observação: O sistema considera no saldo conta a conta de Despesas e Receitas, e realiza um lançamento deste saldo na Conta Ponte 51101 contra a conta de Apuração de Resultado 51102. Execute este processo até o mês de Novembro. Ao trabalhar com apuração Mensal, Bimestral ou Trimestral deve-se trabalhar com Conta Ponte.
2) APURAÇÃO ANUAL - Zerando as contas de DESPESAS , RECEITAS e Ponte (5.1.1.01). No mês de Dezembro realize o procedimento: - Considera Entidades: Rotina de Apuração
- Conta Ponte: Não informar nada
- Conta Apuração de Resultado : 5.1.1.02
- Conta De: 3 Até : 5.1.1.01 (Conta ponte) Se fez apuração (Mensal, Bimestral ou Trimestral), caso seja anual informar até a Conta 41103
- Considera entidade ponte = Não
- Data : Posicione-se no último dia do mês para rodar esta rotina.
Observação: Nesta etapa de apuração anual o valor do resultado estará contido na conta de Apuração de Resultado transitória 5.1.1.02. Desta forma não são gerados lançamentos na conta do Patrimônio Líquido, por exemplo: Grupo 2.
3) APURAÇÃO ANUAL - Zerando a conta transitória Apuração de Resultado (5.1.1.02) Realize este procedimento no final do exercício anual, o sistema utiliza o saldo da conta transitória de Apuração de Resultado 5.1.1.02 e realiza um lançamento na conta de Resultado. 2.2.2.01 - Considera Entidades: Rotina de apuração
- Conta Ponte : não informar nada
- Conta Apuração de Resultado: 2.2.2.01 (Conta de resultado)
- Conta De: 5.1.1.02 Até : 5.1.1.02 (Transitório de apuração de resultado)
- Considera entidade ponte = Não
- Data: Posicione-se no último dia do mês para rodar esta rotina.
Regra para executar o procedimento de Encerramento na Contabilidade Gerencial: Caso seja utilizada a conta Ponte: Execute os Itens 1,2 e 3. Ou Caso não seja utilizada Conta Ponte: Execute os itens 2 (Informando nos parâmetros Conta De / Até as contas de Despesas até a última conta de Receitas) Neste Caso: Conta De : 3 Até : 41103 e item 3. Observação: O Encerramento do exercício CTBA400, fecha somente o calendário contábil, impedindo após o encerramento novos lançamentos contábeis neste período encerrado , porém os relatórios são emitidos normalmente. |