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Chave

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  1. Crear un despacho de importación.
  2. En la pestaña Invoices agregar un nuevo registro seleccionando la opción FOB para tipo de documento, indicando el proveedor (configurado como Fabricante = No)
  3. Asignar el código de lugar de entrega.
  4. Seleccionando el documento de tipo FOB, acceder a la pestaña “Ítems de las Invoices”.
  5. Accede al menú “Otras acciones” y se seleccionar la opción “P.O” (purchase order)
  6. Seleccionar la orden de compra generada anteriormente.
  7. Se cargaran los ítems del invoice con los datos de la orden de compra.
  8. Agregar un nuevo ítem con un producto que cuenta con el TES relacionado (B1_TE).
  9. Al salir del campo “Producto” automáticamente se llenará el campo “Tipo Entrada” con el TES configurado en el producto.
  10. Asignar valor al nuevo ítem (revisar que los totales se actualicen correctamenteValidar que en la pestaña Totales de la Invoice se muestren los importes de manera correcta).
  11. Borrar el ítem (revisar validar que los totales se actualicen correctamente).
  12. Agregar un nuevo ítem y asignar valor
  13. Se mostrarán los totales correctamente.
  14. , indicando el valor y TES.
  15. Validar que en la pestaña Totales de la Invoice se muestren los importes de manera correcta.
  16. Borrar Borra el ítem (solo dejar los ítems importados de la orden de compra)
  17. Guardar el despacho.
  18. Visualizar el despacho y validar que en la pestaña Totales de la Invoice se muestren los importes de manera correcta.

Dentro del módulo Compras (SIGACOM) desde el menú Actualizaciones > Importaciones > Despacho (MATA143)

  1. Generar una factura Factura de entrada Entrada a partir de un despacho de importación de tipo FOB.
  2. Seleccionar el despacho generado anteriormente y en el menú “Otras acciones” seleccionar la opción “Generar doc. De Entrada”
  3. Dentro del despacho seleccionar la invoice FOB y se accede a la pestaña “Ítems de las Invoices”
  4. Verificar que los valores sean los correctos.
  5. Dar clic en el botón “Generar Doc. Entrada FOB” y se confirma la generación de la factura.
  6. El sistema informará si la factura fue generada.

Dentro de módulo Compras (SIGACOM) desde el menú Actualizaciones > Movimientos > Factura de Entrada (MATA101N)

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