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  • Integração de Despesas x Módulo de Compras

Versões comparadas

Chave

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CampoDescrição
NV3_CTPDESCod. Tipo de Despesa
NT3_DATAData
NT3_CMOEDACod. Moeda
NT3_VALORValor
NT3_DTFINData Financeiro
NT3_PREFIXPrefixo do Título
NT3_CNATUTNatureza
NT3_CTIPOTTipo do Título
NT3_CFORNTFornecedor
NT3_LFORNTLoja Fornecedor
NT3_CONDPGCond. Pgto


APROVAÇÃOAprovação por Alçada

É possível realizar aprovação por alçada, veja a seguir como realizar o processo com e sem aprovação por alçada:

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Caso não utilize aprovação por alçada, é necessário alterar o parâmetro  MV_JALCADA = 2. Neste caso o preenchimento do campo de produto (NT3_PRODUT) não será obrigatório, já que não será gerado pedido de compra pois o título será gerado de imediato.


Para aprovar o Pedido de compras, basta acessar o módulo 02 - Compras, e acessar a rotina de Liberação de Documentos.


Card documentos
InformacaoCaso a configuração para aprovação por alçada seja igual a NÃO (MV_JALCADA = 2), não será gerado pedido de compras, mesmo que o campo de produto esteja preenchido.
TituloImportante!

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