Principais Campos e Parâmetros
Campo | Descrição |
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Filial | Apresenta as filiais cadastradas para seleção; | Transação | Utilizado para informar o número de transação gerado no ato da entrada de mercadoria, através da rotina "1301 – Receber Mercadoria"; | Nota | Utilizado para informar o número da nota registrada na rotina "1301"; | ID Controle de embarque | Campo usado para informar o número do controle de embarque; | Fornecedor | Campo usado para informar ou pesquisar os fornecedores (de acordo com os fornecedores cadastrados no sistema na rotina "202 – Cadastrar Fornecedor"); | Período de Entradas | Utilizado para selecionar um período específico que deseja pesquisar das entradas que foram efetuadas; | Filtras Notas de Entrada de Mercadoria | Utilizada para pesquisar somente as notas de entrada de mercadoria, ou seja, as outras entradas (Transferências, Notas de Devolução) não serão listadas. Caso seja necessário utilizar bônus de recebimento de mercadoria para devolução de cliente, esta opção deverá permanecer desmarcada. Com relação a nota de devolução, que também é uma entrada de mercadoria, também será considerada pelo Bônus; | Somente pré entradas |
| Filtrar entradas de imobilizado | Utilizada para acrescentar notas de produtos imobilizados, exemplo: veículos, móveis para empresa, equipamentos e maquinário; | Filtrar notas de devolução | Utilizada para incluir na pesquisa as notas de devolução e demais entradas; | Verificar notas de filial retira |
| Pesquisar |
| Dados do Bônus | Data: Bônus: | Qtd. Notas |
| Peso total |
| Valor total |
| Novo | Utilizado para iniciar Inicia o processo de montagem de bônus; | Confirmar | Utilizado para confirmar Confirma o processo de montagem de bônus; | Cancelar | Utilizado para cancelar Cancela a operação; | Fechar | Utilizado para fechar Fecha a rotina;. |
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