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Para emitir uma fatura de forma “Manual” atualmente é realizado um filtro informando os dados do cliente, dados para geração da fatura e período (data), através da rotina TMSA850 - Faturas a Receber e TMSA854 - Seleção de Documentos para Faturamento. Após o preenchimento dos dados supracitados, uma lista com todos os documentos pertinentes ao filtro informado pelo usuário são exibidos em um browse, onde os mesmos devem ser selecionados. Ao finalizar a seleção dos documentos, é gerado uma fatura para cada cliente que a rotina identificar conforme a seleção dos documentos.
Foi implementado implementada a possibilidade de seleção dos documentos via escaneamento de código de barras da chave do CT-e. Quando for utilizada a função de faturamento manual (TMSA850), os documentos selecionados são exibidos em um Grid e são marcados a cada código de barras lido. Quando for utilizada a função de faturamento geral (TMSA854), os documentos são inseridos num Grid que originalmente está vazio.
Procedimento para Implantação
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- Devem ser efetuados os mesmos processos citados no item 01 (acima), porém, deverá ser observado as seguintes variantes abaixo:
- Caso documento seja encontrado, e, atenda aos requisitos do filtro preenchido na tela anterior, o mesmo será inserido no browse, marcado e posicionado para que seja efetuado o faturamento;
- Serão verificados os filtros para seleção do documento como: Cliente , (Código /Lojae Loja), data inicial e final de emissão do documento, filial de débito, autorização da SEFAZ (no caso de lote eletrônico), moeda na qual o documento foi gerado, documento já faturado, etcstatus diferente de 9-Anulado, B/C/D-Cancelamento SEFAZ.
3. Seleção geral CT-e.
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