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  1. Visão Geral
  2. Procedimentos
    1. Definição dos Parâmetros
    2. Inclusão de CFOP
  3. Tela Parâmetros
    1. Outras Ações / Ações Relacionadas
  4. Tela Parâmetros - Aba Expedição / Recebim.
    1. Principais Campos e Parâmetros
  5. Tela Parâmetros - Aba Pátio e Portaria
    1. Principais Campos e Parâmetros
  6. Tela Parâmetros - Aba Tabela de Frete
    1. Principais Campos e Parâmetros
  7. Tela Parâmetros - Aba Cálculo de Frete
    1. Principais Campos e Parâmetros
  8. Tela Parâmetros - Aba Pré-fatura
    1. Principais Campos e Parâmetros
  9. Tela Parâmetros - Aba Doc. Frete / Fatura
    1. Principais Campos e Parâmetros
  10. Tela Parâmetros - Aba Auditoria de Frete
    1. Principais Campos e Parâmetros
  11. Tela Parâmetros - Aba Contrato Autônomo
    1. Principais Campos e Parâmetros
  12. Tela Parâmetros - Aba Contabilização
    1. Principais Campos e Parâmetros
  13. Tela Parâmetros - Aba TOTVS Colaboração
    1. Principais Campos e Parâmetros
  14. Tela Parâmetros - Aba Integração EDI
    1. Principais Campos e Parâmetros
  15. Tela Parâmetros - Aba Integração ERP
    1. Principais Campos e Parâmetros
  16. Tela Parâmetros - Aba Integração Protheus
    1. Principais Campos e Parâmetros
  17. Tela Parâmetros - Aba Integração Datasul
    1. Principais Campos e Parâmetros
  18. Tabelas Utilizadas

01. VISÃO GERAL

A definição dos parâmetros do TOTVS Gestão de Frete Embarcador permite que este trabalhe respeitando as necessidades de controle, padronização de atividades e integração com outros sistemas.

...

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição

Utiliza TOTVS Colaboração (MV_SPEDCOL)

Indica se será ou não utilizado o TOTVS Colaboração:

  1. Sim;
  2. Não.
Informações
titleObservação

Informações sobre a configuração do TOTVS Colaboração, acesse: Configurador Wizard TOTVS Colaboração_THZVM4

Valida Protocolo/Assinatura do CT-e? (MV_GFEVPRT)

Indica se serão validadas, na importação de XML CT-e, a existência de protocolo e chaves de assinatura digital:

  • S - Sim;
  • N - Não.
Diretório do XML TOTVS Colaboração (MV_XMLDIR)Permite inserir o diretório no qual serão disponibilizados os arquivos XML do TOTVS Colaboração, os quais serão lidos pelas rotinas do Gestão de Frete Embarcador para integração.
Ambiente Neogrid Para Recebimento CT-e (MV_AMBCTEC)

Indica qual ambiente da Neogrid o TSS deve utilizar para a solução TOTVS Colaboração para o recebimento da CT-e:

  1. Produção.
  2. Homologação.
Ambiente Neogrid Para Recebimento NF-e (MV_AMBICOL)

Indica qual ambiente da Neogrid o TSS deve utilizar para a solução TOTVS Colaboração para o recebimento da NF-e:

  1. Produção.
  2. Homologação.
Confirma Todos os Documentos Colaboração? (MV_CONFALL)

Indica se será ou não habilitada a confirmação de todos os documentos recebidos via TOTVS Colaboração:

  • S - Sim;
  • N - Não.
Tipos de Documentos que o TSS Deve Transmitir (MV_DOCSCOL)

Indica os tipos de documentos que o TSS deve transmitir para a solução Totvs Colaboração. As opções disponíveis são:

0 - Todos;

1 - NF-e;

2 - CT-e;

3 - NFS-e;

4 - Somente Recebimento.

URL de Comunicação com TSS (MV_SPEDURL)

Permite inserir a URL do Web Service da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NF-e).

Quantidade de Registros Por Importação do TSS (MV_NRETCOL)

Permite inserir a quantidade máxima de registros que poderá retornar a cada solicitação do TSS com a Neogrid.

Informações
iconfalse
titleNota!

O valor máximo é 50 (cinquenta).

Usuário TOTVS Colaboração (MV_USERSCOL)

Permite inserir o usuário do TOTVS Colaboração.

Senha TOTVS Colaboração (MV_PASSCOL)

Permite inserir a senha do TOTVS Colaboração.

Tipos de Documentos Transmitidos (MV_TCNEW)

Indica os documentos que utilizam o novo modelo TOTVS Colaboração, onde:

0 - Todos;

1 - NFE;

2 - CTE;

3 - NFS;

4 - MDe;

5 - MDfe;

6 - Recebimento.

Diretório de Saída (MV_NGOUT)Permite inserir o caminho do diretório dentro do ROOTPATH do Protheus, onde serão gravados os arquivos a serem enviados para a NeoGrid.
Diretório de Entrada (MV_NGINN)Permite inserir o caminho do diretório dentro do ROOTPATH do Protheus, onde serão lidos os arquivos de retorno recebidos da NeoGrid.
Diretório de Arquivos Ldos (MV_NGLIDOS)Permite inserir o caminho do diretório dentro do ROOTPATH do Protheus, onde serão armazenados os arquivos.
Tempo de Espera Para Processar Retorno da Consulta (MV_GFETOTC)Permite inserir o tempo de espera para processamento da consulta via TOTVS Colaboração (em segundos).

14. TELA PARÂMETROS - ABA INTEGRAÇÃO EDI

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição

Espécie CTR (MV_ESPDF1)

Indica a Espécie de Documento de Frete padrão com ICMS, utilizado na importação de documentos de frete via EDI.

Informações
iconfalse
titleNota!
  • Essa espécie é utilizada pelo programa Importação de EDI CONEMB (GFEA115), quando o valor de ICMS for maior que 0 (zero).
  • O valor do ICMS no arquivo fica localizado no registro 322, campo 11, posição 81.
Espécie CT-e (MV_ESPDF3)

Indica uma Espécie diferenciada, com o objetivo de separar os Conhecimentos de Fretes tradicionais dos Conhecimentos de Fretes Eletrônicos (CT-e).


Informações
iconfalse
titleNota!
  • Essa espécie é utilizada pelo programa Importação de EDI CONEMB (GFEA115), quando informado a chave do CT-e.
  • Atualmente o padrão Proceda na versão 3.0 não contempla a chave do CT-e na importação CONEMB. Dessa forma, para cada emitente é necessário definir a posição do CT-e no registro 322.
  • Para mais detalhes consulte a rotina Cadastro de Emitentes de Transporte (GFEA015), pasta Transportador, campo Posição CT-e.
Espécie NFST (MV_ESPDF2)

Indica a Espécie de Documento de Frete padrão com ISS utilizado na importação de documentos de frete via EDI.

Informações
iconfalse
titleNota!
  • Essa espécie é utilizada pela rotina Importação de EDI CONEMB (GFEA115), quando o valor de ISS for maior que 0 (zero).
  • O valor do ISS no arquivo está localizado no registro 329, campo 4, posição 24.
Ocorrência Entrega (MV_REGOCO)

Indica se o sistema registra a data e hora de entrega diretamente no Documento de Carga ou se registra uma Ocorrência para essa finalidade:

  1. Sem ocorrência;
  2. Com ocorrência.
Código Ocorrência Entrega (MV_CDTIPOE)

Indica o código de Tipo de Ocorrência a ser usado nas importações via EDI para as Ocorrências de Entrega, quando o sistema estiver parametrizado para registrá-las.

Data Retroativa Para Ocorrência Entrega (MV_GFEOCO)

Indica a permissão para ocorrências de entrega com datas retroativas a última:

  1. Não permite data retroativa: mantém o funcionamento atual e padrão do sistema, ou seja, não permite inserção de ocorrências com datas retroativas para o mesmo trecho.
  2. Somente ocorrências EDI: permite ocorrências com data retroativa, onde a origem da ocorrência seja 1 = EDI.
  3. Todas ocorrências: permite ocorrências com data retroativa.
Tipo de Geração de Log (MV_GFEEDIL)

Indica o tipo de geração do log de integração EDI:

  1. Não Gerar: não gera arquivo de log de integração.
  2. Normal: gera o arquivo de log.
  3. Modo Debug: gera o arquivo de log com informações técnicas destinadas a consultoria e suporte.
  4. Modo Console: gera o arquivo de log com informações técnicas destinadas a consultoria e suporte, sendo que nessa opção o arquivo é gerado no diretório geral do Protheus (console.log).
Informações
iconfalse
titleNota!

O arquivo de log é gerado no diretório definido na aba Cálculo de Frete, campo Diretório LOG.

15. TELA PARÂMETROS - ABA INTEGRAÇÃO ERP

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição

Origem dos Cadastros (MV_CADERP)

Indica a origem dos cadastros (Emitente, Grupo de Emitentes, Cidades e Contas Contábeis):

  1. ERP: essa opção desabilita a inclusão, eliminação e alteração de alguns dados nos cadastros de Emitentes, Cidades e Contas Contábeis.
  2. SIGAGFE.
ERP Integrado (MV_ERPGFE)

Indica o ERP integrado ao Gestão de Frete Embarcador:

  1. Datasul;
  2. Protheus;
  3. RM;
  4. Logix;
  5. Outro.
Doc. Frete Fiscal (MV_GFEI13)

Indica a opção de integração do documento de frete com o Fiscal:

  1. Sob demanda;
  2. Automática;
  3. Não integrar.
Doc. Frete Custo (MV_GFEI14)

Indica a opção de integração do documento de frete com Custos:

  1. Sob demanda;
  2. Automática;
  3. Não integrar.
Pré-fatura Financeiro (MV_GFEI15)

Indica a opção de integração da pré-fatura com o Financeiro:

  1. Sob demanda;
  2. Automática;
  3. Não integrar.
Fatura Financeiro (MV_GFEI16)

Indica a opção de integração da fatura com o Financeiro:

  1. Sob demanda;
  2. Automática;
  3. Não integrar.
Contrato Financeiro (MV_GFEI17)

Indica a opção de integração do contrato com o Financeiro:

  1. Sob demanda;
  2. Automática;
  3. Não integrar.
Contrato Custo (MV_GFEI18)

Indica a opção de integração do Contrato com Custos:

  1. Sob demanda;
  2. Automática;
  3. Não integrar.
Classificação de Frete Padrão (MV_CDCLFR)

Indica a classificação de frete padrão a ser utilizada na integração de documentos de carga com o ERP.

Ação Sobre Documentos de Carga Origem ERP (MV_GFE001)

Indica a ação do usuário sobre Documentos de Carga com origem ERP:

  1. Nenhuma;
  2. Somente cancelar;
  3. Cancelar e eliminar.
Nota de Rateio no Fiscal (MV_CDCLFR)

Indica se os conhecimentos relativos a notas de entrada serão atualizados no módulo Fiscal pelo SIGAGFE:

  1. Atualiza pelo SIGAGFE: determina que o SIGAGFE será responsável por atualizar as informações no módulo Fiscal do ERP.
  2. Atualiza pelo Recebimento: determina que o módulo de Recebimento do ERP será responsável por atualizar as informações no módulo Fiscal, quando o documento de frete for atualizado.
Url EAI (MV_EAIURL)

Permite inserir a URL dos Web Services do TOTVS ESB.

Porta EAI (MV_EAIPORT)

Permite inserir a Porta dos Web Services do TOTVS ESB.

16. TELA PARÂMETROS - ABA INTEGRAÇÃO PROTHEUS

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição

GFE Ativo (MV_INTGFE)

Indica se a integração do GFE com o Protheus está ou não ativa.

Informações
iconfalse
titleNota!
  • Os cadastros integrados entre ERP Protheus e SIGAGFE permitem inclusão apenas pelo ERP.
  • O SIGAGFE não permite eliminar os registros de cadastros recebidos do ERP.
  • O SIGAGFE restringe a alteração dos registros de cadastros recebidos do ERP apenas aos campos próprios do SIGAGFE (que complementam os dados recebidos do ERP e são utilizados apenas pelo SIGAGFE).
  • A eliminação de registros de cadastros no ERP altera a situação do registro no SIGAGFE para Inativo, sem eliminá-lo.
  • Ao incluir novamente um registro anteriormente eliminado (com a mesma identificação única), a integração retorna o registro no SIGAGFE para a situação Ativo. A situação Inativo impede que o registro seja relacionado a novos processos no SIGAGFE (um motorista “Inativo” não pode ser informado em uma nova montagem de Romaneio, por exemplo).
  • As operações de inclusão e alteração dos cadastros integrados não são completadas se houver erro de validação na integração com SIGAGFE, sendo apresentadas mensagens de advertência ao usuário, permitindo que este avalie o ocorrido e possa proceder corretamente com a operação.
  • A eliminação da Nota Fiscal somente é concluída com sucesso se não houver erro de validação na integração com o SIGAGFE. Podem ser requeridos ao usuário procedimentos no SIGAGFE para que não hajam restrições no SIGAGFE (a fim de impedir que sejam canceladas Notas Fiscais que já foram expedidas, por exemplo) e a eliminação ocorra com êxito.
  • Os dados gerados pelo SIGAGFE no ERP não permitem eliminação pelo ERP, somente alteração. A eliminação deve ser solicitada pelo SIGAGFE (que executa a integração para eliminar o registro no ERP e retorna o registro da entidade de origem no SIGAGFE para a situação Não-integrado).
  • O SIGAGFE não envia alteração de dados, apenas inclusão e eliminação; no caso de necessidade de quaisquer alterações, deve-se clicar em Desatualizar ERP no SIGAGFE sobre o respectivo registro, dessa forma, pode ser alterado e posteriormente enviado novamente para o ERP.

Modo Integração (MV_INTGFE2)

Indica o modo como a integração do Gestão de Frete Embarcador com o Protheus deve ser efetuada:

  • Direta: possibilita a integração de dados entre rotinas do ERP Microsiga Protheus e o Gestão de Frete Embarcador, utilizando comunicação direta entre as rotinas, sem aplicativos intermediários e sem tráfego de dados no formato XML;
  • Com EAI/ESB: possibilita a integração dos dados entre as rotinas do ERP Microsiga Protheus e o Gestão de Frete Embarcador, utilizando comunicação por intermédio do EAI e ESB, trafegando os dados no formato XML.
Informações
iconfalse
titleNota!
  • Quando estiver definido que há integração do Gestão de Frete Embarcador com o ERP Protheus, há necessidade de efetuar a carga inicial do SIGAGFE, atualizando as informações do ERP Protheus para o SIGAGFE.
  • Esta carga deve ser efetuada de acordo com o modo de integração.

a) Direta: a carga inicial deve se efetuada pela rotina Carga de Dados GFE (OMSM011).

b) EAI e ESB, Direta: a carga inicial deve se efetuada pela rotina Carga de Dados GFE (OMSM010).

  • Para executar essas rotinas, acesse: Gestão de Frete Embarcador > Miscelânea > Executar Programas, informe o código da rotina e confirme.
Código do Emitente (MV_EMITMP)

Indica qual o tratamento a ser considerado para o código do emitente, quando o SIGAGFE possui integração com o ERP Protheus:

0 - CNPJ/CPF: determina que o CNPJ ou CPF do cadastro proveniente do ERP Protheus será considerado como código do emitente;

1 - Numeração Própria: determina que o código do emitente terá uma numeração única e sequencial, onde a identificação do cadastro do ERP Protheus pode ser efetuada por intermédio da rotina Cadastro de Emitentes de Transporte (GFEA015), campos Código ERP e Cód Compl. ERP.

Informações
iconfalse
titleNota!
  • Este campo somente é habilitado quando o parâmetro Modo Integração estiver definido como 1 - Direta.
  • A opção Numeração Própria somente está disponível após ser executado o compatibilizador.
  • Caso o SIGAGFE esteja em operação e em sua base existam emitentes cadastrados, ao alterar de CNPJ/CPF para Numeração Própria, será necessário executar o programa de acerto GFEFIX08, que tem a função de refazer a integração de todos os cadastros existentes, onde todos passaram a ter uma numeração única e sequencial e os campos Código ERP e Cód Compl. ERP do programa Cadastro de Emitentes de Transporte (GFEA015) serão atualizados.
  • Essa rotina de acerto também irá refazer todos os relacionamentos das movimentações do emitente em todas as tabelas, alterando o código antigo pelo novo código gerado.
Nota Fiscal de Saída (MV_GFEI11)

Indica a opção de integração de Notas Fiscais de saída com o SIGAFAT do Protheus:

  1. Integrar;
  2. Não integrar.
Impede Faturamento? (MV_FATGFE)

Indica se a geração de Nota Fiscal deve ou não ser interrompida, quando ocorrer alguma inconsistência de validação na integração com o SIGAGFE:

  1. Sim;
  2. Não.
Carga (MV_GFEI12)

Indica a opção de integração do documento de carga com o SIGAOMS do Protheus:

  1. Integrar.
  2. Não integrar.
Origem dos Cadastros OMS (MV_CADOMS)

Indica a origem dos cadastros OMS (veículo, tipo de veículo e motorista):

  1. OMS: esta opção desabilita a inclusão, eliminação e alteração de alguns dados nos cadastros de Veículo, Tipo de Veículo e Motorista;
  2. SIGAGFE.
Tipo Operação Padrão (MV_CDTPOP)

Indica qual o código de operação que será enviado ao SIGAGFE na geração da carga.

Informações
titleImportante

O tipo de operação informado deve ser previamente cadastrado e configurado no SIGAGFE.


Valor do Item (MV_GFEVLIT)

Indica se o valor do item que será integrado ao GFE será composto pelo:

  1. Valor bruto;
  2. Valor total (com ad-valorem).
Registrar Entrega (MV_GFEIDTE)

Quando assinalado, indica a data de entrega na nota de saída, quando o documento de carga relacionado for entregue. 

  • Valor Padrão .F.
Nota Fiscal de Entrada (MV_GFEI10)

Indica a opção de integração de Notas Fiscais de entrada com o SIGAMAT do Protheus:

  1. Integrar.
  2. Não integrar.
Cond. Pagto. Padrão (MV_CPDGFE)

Indica a condição de pagamento a ser considerada como padrão para ser utilizada no retorno do documento de frete do SIGAGFE.

Código Produto Registro de Entrada (MV_PRITDF)

Indica o código do item do registro de entrada.

TES Doc. Frete (MV_TESGFE)

Indica a forma de integração do documento de entrada:

  1. Atribuído Sistema: será calculada por meio da TES inteligente, de acordo com a tributação do documento de frete.
  2. Informado Usuário: a TES deverá ser informada manualmente.
Solicita Info Integração (MV_SIGFE)

Indica se serão solicitadas informações ou não para a integração do documento de frete:

  1. Sim: antes da integração do documento como documento fiscal ERP, será apresentada a tela Integração Protheus para informar os campos vinculados ao produto (conta, item, centro de custo e TES).
  2. Não: não será apresentada a tela antes da integração.
Natureza Título a Pagar (MV_NTFGFE)

Indica a natureza a ser considerada como padrão para ser utilizada no retorno da fatura de frete do SIGAGFE.

Utilizar Imposto ISS (MV_GFEISS)

Indica a utilização do Imposto Sobre Serviço de qualquer natureza (ISS):

  1. Sim;
  2. Não.
Utilizar Imposto IRRF (MV_GFEIRRF)

Indica a utilização do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF):

  1. Sim;
  2. Não.
Utilizar Imposto INSS/SEST (MV_GFEINSS)

Indica a utilização do imposto referente ao INSS ou SEST:

  1. Sim;
  2. Não.
Redespachos (MV_TMSGFE)

Indica a opção de integração que permite informar se os redespachos do SIGATMS devem ser integrados com o SIGAGFE:

  1. Integrar: quando o campo está assinalado.
  2. Não integrar: quando o campo não está assinalado.
Ocorrências (MV_TMS2GFE)

Indica a opção de integração que permite informar se as ocorrências entre SIGAGFE e SIGATMS devem ser integradas:

  1. Sim;
  2. Não.
Informações
iconfalse
titleNota!
  • Este campo é habilitado somente quando o parâmetro MV_INTTMS está ativado.
  • Esse parâmetro se refere a integração com o SIGATMS.
Integração Automática (MV_GFEI22)

Indica se será efetuada a integração automática das ocorrências:

  1. Sim.
  2. Não.
Informações
titleObservação

Esse campo será habilitado apenas quando o parâmetro Ocorrências estiver definido como 1- Sim.

Viagens (MV_TMS3GFE)

Indica a opção de integração que permite informar quando a viagem SIGAGFE e SIGATMS deve ser integrada:

  • F - Fechamento da viagem;
  • S - Saída da viagem;
  • C - Chegada da viagem;
  • N - Não integra.
Custos de Transporte (MV_GFEI21)

Indica a forma de integração do custo de transporte com o TMS:

  1. Sob demanda: a integração somente será efetuada, a partir da ação do usuário, podendo ser via Documentos de Frete (GFEA065), Integração em Lote de Documentos de Frete (GFEA067) ou Monitor de Integrações (GFEX100);
  2. Automática: a integração será efetuada de forma automática, após a aprovação (por usuário ou por sistema) do documento de frete.
  3. Não integrar: desativa a funcionalidade.
Informações
iconfalse
titleNota!

Esse campo é habilitado apenas quando o TMS estiver habilitado.

Despesa de Frete Para Doc. Frete Normal (MV_DESGFE1)

Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Normal.

Despesa de Frete Para Doc. Frete Compl. Valor (MV_DESGFE1)

Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Complementar de Valor.

Despesa de Frete Para Doc. Frete Compl. Imposto (MV_DESGFE2)

Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Complementar de Imposto.

Despesa de Frete Para Doc. Frete Reentrega (MV_DESGFE4)

Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Reentrega.

Despesa de Frete Para Doc. Frete Devolução (MV_DESGFE5)

Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Devolução.

Despesa de Frete Para Doc. Frete de Redespacho (MV_DESGFE6)

Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Redespacho.

Despesa de Frete Para Doc. Frete de Serviço (MV_DESGFE7)

Código da despesa de frete utilizada na integração de documentos de frete com tipo Serviço.

17. TELA PARÂMETROS - ABA INTEGRAÇÃO DATASUL

Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
URL do WebService (MV_WSGFE)

Indica a URL, mais a porta de comunicação do WebService Protheus, que realizará a integração do ERP Datasul com o Frete Embarcador.

Exemplo: 10.1.1.1:8090.

Nome da Instância (MV_WSINST)

Indica o nome da instância configurada do WebService Protheus, que realizará a integração do ERP Datasul com o Frete Embarcador.

Exemplo: WS.

Tipo de Operação Padrão (MV_TPOPEMB)

Indica o tipo de operação a ser assumido na sincronização de embarques, na criação do romaneio.

Data Integração Recebimento (MV_DSDTRE)

Indica o critério para atribuição da data de transação no recebimento:

  1. Data Corrente;
  2. Data Criação;
  3. Informada Usuário;
  4. Financeiro.
Integração por Item de Transporte (MV_GFE002)

Indica se permite ou não a integração de itens, agrupados por item de transporte, melhorando a performance em clientes com grande quantidade de itens e que não necessitam ter a visão analítica por item.

Critério de agrupamento:

  • Classificação de Frete;
  • Unidade de Negócio;
  • Rateio Contábil (Sim/Não);
  • Tipo de Item;
  • Trib. PIS/COF (Sim/Não);
  • Credita ICMS (Sim/Não);
  • Critério de rateio (Parâmetro do módulo).

Critério de Rateio (parâmetros do módulo) considera apenas os seguintes campos:

  • GW8_INFO1;
  • GW8_INFO2;
  • GW8_INFO3;
  • GW8_INFO4;
  • GW8_INFO5;
  • GW8_CFOP.
Informações
iconfalse
titleNota!
  • Se o campo Item do Documento de Carga (GW8_ITEM) fizer parte do critério de rateio, o parâmetro Integração por Item de Transporte (MV_GFE002) é anulado e não ocorre o agrupamento.
  • Na rotina Parâmetros do Módulo (GFEX000) somente é possível visualizar o parâmetro Integração por Item de Transporte (MV_GFE002), sendo que a alteração é realizada no SIGACFG.
Integração Tipo de Veículo? (MV_DSINTTV)

Indica se permite ou não a integração do cadastro do tipo de carga com o tipo de veículo:

  1. Sim;
  2. Não.
Data Transação Documento Fiscal (MV_DSOFDT)

Indica o critério para atribuição da data de transação do documento fiscal:

  1. Entrada;
  2. Financeira;
  3. Informada.
Código Item Documento Fiscal (MV_DSOFIT)

Indica o código do item fiscal para integração com Datasul.

Nota de Rateio no Fiscal (MV_ATUCTRC)

Indica qual será o sistema responsável pela atualização da nota de rateio no Fiscal:

  • Atualiza pelo GFE: determina que o GFE é responsável por efetuar o envio e integração das informações do módulo Fiscal do ERP Datasul. Essa opção é mais voltada para empresas que tenham a característica fiscal de não precisar ratear o valor da apropriação das despesas de entrada. Nesse caso, o conhecimento de transporte está vinculado a notas com as mesmas finalidades de compra (matéria-prima para industrialização, materiais para uso e consumo, etc). Caso essa característica não seja atendida, é mais indicado a opção de atualizar pelo recebimento, evitando assim possíveis diferenças que ocorrem devido as características de integração de cada módulo e recálculo de valores.
  • Atualiza pelo Recebimento: determina que o módulo Recebimento do ERP Datasul será responsável pela integração com o módulo Fiscal. Essa opção é voltada para empresas que tenham a característica fiscal de precisar ratear o valor da apropriação das despesas de entrada. Nesse caso, o conhecimento de transporte está vinculado a notas com finalidades de compra diferentes.

Para que a atualização pelo recebimento ocorra corretamente, é necessário que o sistema esteja devidamente configurado para isso. Veja a seguir como o GFE e o ERP Datasul devem ser configurados:

GFE

  1. No programa Parâmetros do Módulo (GFEX000), pasta Integração Datasul, o campo Nota de Rateio no Fiscal deve estar igual a Atualiza pelo Recebimento;
  2. Ao consultar um Documento de Frete (GFEA065), pasta Integrações, o campo Sit Fiscal deve estar igual a Não se aplica, pois nesse caso, o documento de frete será atualizado no fiscal, por intermédio da nota de rateio gerada no recebimento.

ERP Datasul

  1. No programa Parâmetros do SIGAGFE (CD0089), pasta Recebimento, o campo Atualiza Nota Rateio no Fiscal deve estar assinalado;
  2. No programa Engine de Regras (CD0024), cadastrar a engine de regras de forma a atender as diferentes situações do embarcador com relação a seus conhecimentos de frete entrada.

As seguintes variáveis estarão disponíveis para serem utilizadas no Engine:

VariávelTipo de DadoSignificado/origem informação

nat-operacao

caracter

CFOP do documento de frete no GFE.
Cod-servico

inteiro

Código de tributação de ICMS no GFE.

Cd-trib-icm

inteiroCódigo de tributação de ICMS no GFE.

aliquota-icm

decimalAlíquota de ICMS do documento de frete no GFE.

nf-nat-oper

caracterNatureza de operação da nota de entrada.

l-iss

yes/noIndica se o conhecimento tem ISS.

l-ativo

yes/noIndica se a nota fiscal de entrada é uma nota de ativo imobilizado.

l-cons-final

yes/noIndica se a nota fiscal de entrada é uma nota para uso e consumo.

l-crdicms

yes/noIndica se a nota fiscal de entrada se creditou de ICMS.

l-difaliq

yes/no

Indica se a nota fiscal de entrada teve cálculo de ICMS Complementar.

l-nat-entrada

yes/noIndicar que as notas ficais rateio serão geradas com a natureza da nota fiscal de entrada.

UfOrigem

caracterEstado de origem do fornecedor da nota de entrada.

UfDestino

caracterEstado do estabelecimento que recebeu a mercadoria.

Os tipos de retornos possíveis são:

Variável

Tipo de DadoSignificado/origem informação
nat-operacao


caracter


Natureza de operação resultante, com a qual será gerada a nota de rateio.

natur-oper
natureza

cod-serviço

inteiroCódigo do serviço da nota de rateio.

l-nat-entrada

yes/noIndica se utiliza a natureza da nota fiscal entrada para a natureza de rateio.

3. No programa Natureza de Operação (CD0606), deve ser cadastradas as naturezas de operação para as notas de rateio, conforme as diferentes situações fiscais: diferencial de alíquota, crédito de impostos, entre outros. É a partir desse cadastro que o sistema passa a considerar os cálculos diferentes entre as notas de rateio. É necessário que para cada uma das naturezas de Nota de Rateio a serem utilizadas na integração com o SIGAGFE, esteja assinalado o campo Gera Obrigações Fiscais, na aba Atualizações.

Contabilização Frete de Vendas (MV_DSCTB)

Indica a forma de contabilização dos fretes de vendas:

  1. Fatura de Frete (Financeiro): por fatura (o documento de frete integra com Obrigações Fiscais (OF);
  2. Documento de Frete (Recebimento): por documento de frete (o documento integra com o Recebimento e este integra com Obrigações Fiscais).
Data Integração Financeiro (MV_DSDTAP)

Indica o critério para atribuição da data de transação no Financeiro:

  1. Data corrente;
  2. Data criação;
  3. Informada usuário.
Espécie Fatura (MV_DSESPF)

Indica a espécie a ser considerada para a integração de faturas com o Financeiro.

Espécie Provisão (MV_DSEPRO)

Indica a espécie a ser considerada para a integração de provisão com o Financeiro.

Espécie Fatura Avulsa (MV_DSESCT)

Indica a espécie a ser considerada para a integração de faturas avulsas com o Financeiro.

Cód. Imposto ICMS Retido (MV_DSICCD)

Indica o código do ICMS Retido para os documentos de integração com o Financeiro.

Classificação ICMS Retido (MV_DSICCL)

Indica a classificação do ICMS Retido para os documentos de integração com o Financeiro.

Cód. Imposto ISS Retido (MV_DSISCD)

Indica o código do ISS Retido para os documentos de integração com o Financeiro.

Classifição ISS Retido (MV_DSISCL)

Indica a classificação do ISS Retido para os documentos de integração com o Financeiro.

Matriz de Tradução Externa (MV_MATREX)

Indica a matriz de tradução externa para os documentos de integração com o Financeiro.

Numeração Título Provisão (MV_NRPF)

Indica a numeração do título de provisão:

  1. Número Pré-fatura;
  2. Filial+Número Pré-fatura.
Espécie Contrato (MV_DSESCO)

Indica a espécie a ser considerada para a integração de Contratos com o Financeiro.

Cód. Imposto IRRF (MV_DSIRCD)

Indica o código do IRRF para os documentos de integração com o Financeiro.

Classif. IRRF (MV_DSIRCL)

Indica a classificação do IRRF para os documentos de integração com o Financeiro.

Cód. Imposto INSS Autônomo (MV_DSIACD)

Indica o código do INSS para integração de documentos de autônomos com o Financeiro.

Classif. INSS Autônomo (MV_DSIACL)

Indica o código da classificação do INSS para integração de documentos de autônomos com o Financeiro.

Cód. Imposto INSS Embarcador (MV_DSINCD)

Indica o código do INSS para integração de documentos de embarcadores com o Financeiro.

Classif. Imposto INSS Embarc. (MV_DSINCL)

Indica o código da classificação do INSS para integração de documentos de embarcadores com o Financeiro.
Adc. INSS Embarc. RE (MV_ADINEM)

Indica se será ou não adicionado o valor referente ao INSS embarcador de um contrato/RPA ao valor do documento a ser integrado com o Recebimento Datasul:

  1. Sim: realiza a soma do valor e integra ao Recebimento o valor do frete mais o valor do INSS Embarcador.
  2. Não: não realiza a soma do valor do INSS embarcador e integra somente o valor de frete ao Recebimento.
Cód. Imposto SEST/SENAT (MV_DSSSCD)

Indica o código do SEST/SENAT para os documentos de integração com o Financeiro.

Classif. Imposto SEST/SENAT (MV_DSSSCL)

Indica o código da classificação do SEST/SENAT para os documentos de integração com o Financeiro.

Provisão Contábil (MV_PROVCON)

Indica se o valor integrado no provisionamento do contas a pagar será bruto ou líquido.

Freight Expenses Fact (MV_GFEBI01)

Indica o arquivo de configuração XML gerado pelo BI para o cubo Freight Expenses Fact.

Freight Ocurrence Fact (MV_GFEBI02)

Indica o arquivo de configuração XML gerado pelo BI para o cubo Freight Expenses Fact.

Freight LeadTime Fact (MV_GFEBI03)

Indica o arquivo de configuração XML gerado pelo BI para o cubo Freight Expenses Fact.

Empresa BI (MV_EMPBI)

Indica o código da empresa correspondente no Datasul BI para a extração das informações.

Regra de busca por empresa:

  1. Na seleção das informações será considerado esse campo Empresa BI, cadastrado com a filial que está sendo impressa.
  2. Mantém a empresa que está sendo impressa.
Filial BI (MV_FILBI)

Indica o código da filial correspondente no Datasul BI para a extração das informações.

Regra de busca por filial:

  1. Na seleção das informações será considerado esse campo Filial BI, cadastrado com a filial que está sendo impressa.
  2. Mantém a empresa que está sendo impressa.
Contrato RH (MV_GFEI19)

Indica a opção de integração do contrato com RH Datasul:

  1. Sob demanda;
  2. Automática;
  3. Não integrar.
Data Integração Faturamento (MV_GFEI20)

Opção de integração que determina se deverá ou não efetuar a atualização da data de saída e entrega das notas fiscais do módulo Faturamento do sistema Datasul:

  1. Automática: possibilita a atualização da data de integração das notas fiscais do módulo Faturamento do sistema Datasul.
  2. Não Integrar.
Permite Eliminação Cálculo Simulado (MV_DSESIM)

Quando assinalado, permite a exibição e eliminação de cálculos simulados pelo ERP na rotina Frete Combinado.

Mantém Numeração Embarque ERP (MV_MTNRERP)

Indica se na integração com Datasul, será ou não mantida a numeração do embarque gerada pelo ERP:

  1. Sim: ao realizar a integração o número do embarque permanecerá o mesmo que foi gerado no Datasul.
  2. Não: ao realizar a integração o número romaneio será sequencial, logo, não ficará igual ao número do embarque.

Exemplo:

  • Quando selecionada a opção Não, ao incluir um pedido no Datasul, por intermédio da rotina Implantação Pedidos (PD4000) e na rotina Preparação Faturamento (EQ0506) embarcar com o número gerado pelo ERP.
  • Em seguida, ao calcular a nota na rotina Cálculo de Embarques (FT4001) é possível verificar que caso a opção de cálculo automático estiver informada e o documento seja liberado, o romaneio é criado com o próximo número sequencial.
Aprovação de Documentos de Frete Via MLA (MV_DFMLA)

Indica se a aprovação de documentos de frete será ou não via MLA:

  1. Não integra;
  2. Integra com valor doc;
  3. Integra valor diferença prev/realizado.
Aprovação de Faturas Via MLA (MV_FTMLA)

Indica se a aprovação de faturas será ou não via MLA:

  1. Não integra;
  2. Integra com valor doc;
  3. Integra valor diferença prev/realizado;
  4. Integra após aprovação no GFE (liberação de pagamento).
Integração MLA (MV_TFMLA)

Indica se haverá ou não integração via MLA:

  1. Sim;
  2. Não.
Integração Tabela de Frete Para Consulta Datasul (MV_INTTAB)

Indica se haverá ou não integração, para o envio das negociações da tabela de frete para consulta no Datasul:

  1. Não integrar;
  2. Integrar.
Informações
iconfalse
titleNota!

Como padrão, a rotina apresenta selecionada a opção 1 - Não Integrar.

Integra as Informações de Frete na Nota Fiscal ERP Datasul (MV_INTFRE)

Indica se haverá ou não integração dos dados de transporte, referente as notas fiscais para o ERP Datasul:

  1. Não integrar;
  2. Integrar.
Informações
iconfalse
titleNota!

Como padrão, a rotina apresenta selecionada a opção 1 - Não Integrar.

18. TABELAS UTILIZADAS

  • SX6 - Parâmetros

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