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  1. Acesse o módulo Compras e clique em Documento Entrada
  2. Pressione a tecla F12 em seu teclado assim que visualizar o browser da rotina.
  3. O Sistema exibirá uma tela de configuração de parâmetros, que contém as perguntas da rotina.
  4. Localize a pergunta Bloq. Movimento e selecione Sim.
  5. Confirme em Ok.
  6. Em Compras, clique em Pré-Nota Entrada
  7. Realize o lançamento da pré-nota de entrada.
  8. No campo Form. Próp selecione Sim e em Espec.Docum., em seguida SPED.
  9. Certifique-se da movimentação e confirme.

10. No módulo Compras, clique em Documento Entrada.

11. Posicione o cursor do mouse sobre a nota bloqueada e pressione Classificar.

12. Selecione o tipo de entrada e a condição de pagamento.

13. Certifique-se da movimentação e confirme.

14. A nota aparecerá com um marcador de cor violeta. Acione Legenda no browser.

     Neste exemplo, o status da nota deve ser Documento com Bloqueio de Movimento que, portanto, não gerou movimentações de Livros, Estoque e Financeiro.

15. Se o contribuinte está obrigado à transmissão da NF-e, é possível transmitir normalmente a nota bloqueada. Para isso, acesse a rotina da NF-e. Mais detalhes sobre este procedimento devem ser consultados no boletim NF-e Sefaz.

16. Para o desbloqueio da nota e geração dos registros nos Livros Fiscais, Estoque e Financeiro será necessário classificá-la. Acesse o módulo Compras, selecioneDocumento Entrada.

17. Pressione a tecla F12 em seu teclado, ao visualizar o browser da rotina.

18. O Sistema exibirá uma tela de configuração de parâmetros que contém as perguntas da rotina. Localize a pergunta Bloq. Movimento e selecione Não.

19. Posicione o cursor sobre a nota bloqueada e clique em Classificar.

20. No momento da classificação, para as notas transmitidas, não será possível realizar alterações no item e no cabeçalho, assim como nas abas Impostos, Descontos/Fretes/Despesas e Livros Fiscais.

21. Após visualizar o documento na classificação, confirme em OK.

22. Neste momento serão geradas todas as movimentações e o documento será desbloqueado. Para constatar, verifique o marcador ao lado do número do documento ou clique em Legenda, localizado no browser.

 

...

Help_buttonImage RemovedImportante:

Esta implementação foi realizada com exclusividade no processo em que o documento de entrada tem origem pelo módulo de Compras. Em documentos manuais de entrada (Livros Fiscais), este tratamento não está disponível.

Para não inserir desnecessariamente a condição do bloqueio para todas as próximas notas, por vezes com outras características, desabilite a opção Sim na pergunta Bloq. Movimento assim que finalizar a inclusão do documento bloqueado.

Integração módulo Compras (MATA103 - SIGACOM)
Integração módulo Compras (MATA103 - SIGACOM)