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Para gerar faturas por documento:
Em Fatura por Documento, o sistema relaciona os documentos já gerados, classificados conforme legenda.
Os documentos já gerados são relacionados na janela de manutenção da rotina de Faturas por Documento, sendo classificados conforme a seguinte legenda:- Pressione a tecla [F12] para realizar a parametrização específica da rotina.
O sistema apresenta a tela de parâmetros. - Preencha-os conforme orientação dos helps, com atenção especial ao seguinte parâmetro:
Considera Lojas?Clique em Sim para definir se a loja do cliente deve ser considerada na filtragem dos documentos a serem faturados. Caso contrário, ao clicar em Não, os documentos de todas as lojas do cliente são exibidos para a geração da fatura.
- Informados os parâmetros, confira-os e confirme.
- Em seguida, clique em Selecionar.
O sistema apresenta uma pequena janela, solicitando a seleção da filial do cliente desejada. - Selecione a filial e confirme.
O sistema apresenta a tela para informação dos dados da fatura. - Preencha os dados conforme orientação dos helps de campo.
- Confira os dados e confirme.
O sistema abre uma janela solicitando confirmação dos dados. - Confirme.
O sistema apresenta a tela de Faturas a Receber. - Preencha os dados conforme orientação dos helps e confirme.
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