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Efetuado tratamento no relatório quando há configurado para selecionar o vendedor que efetuou a venda para cada item vendido ao invés de cada cupom de venda.
Esta alteração foi realizada na seleção Indicadores Gerenciais > Faturamento > Faturamento Bruto > Vendedores.
Importante: Para o funcionamento do relatório, deve deverá configurar o parâmetro MV_LJTPCOM para 2 ou 3.
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SIGALOJA 0406 Como fazer o estorno da nota sobre multiplos cupons? - FAQs do Varejo
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