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Como

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deve ser a configuração para que o Diferencial de Alíquotas seja somado ao total da Nota Fiscal?

 

Nota Fiscal de Saída

Informar Informe no cadastro Cadastro do produto Produto ou da Exceção Fiscal o percentual de ICMS-ST (MVA) estabelecido por norma legal, caso não exista, informar informe um percentual fictício (por exemplo 0,01) somente para possibilitar o cálculo pelo diferencial:

 TES 

TES :

Calcula ICMS  ICMS  = SIM

L. FISC. ICMS = TRIBUTADO

DIF. ALIQ.    = NÃO

MATL CONSUMO  CONSUMO  = SIM

AGREGA SOLID. = SIM

MARG. SOLID.  = NUNCA

 

CLIENTE (SA1) deve ser um dos tipos que está preenchido no parâmetro MV_TPSOLCF, o CLIENTE deve ser de um estado Estado diferente do emitente (MV_ESTADO) e ter a inscrição estadual Inscrição Estadual preenchida.

 

Nota Fiscal de Entrada

 

Informar Informe no cadastro Cadastro do produto Produto ou da Exceção Fiscal o percentual de ICMS-ST (MVA) estabelecido por norma legal, caso não exista, informar informe um percentual fictício, somente para possibilitar o cálculo pelo diferencial;

 

TES :TES 

Calcula ICMS = SIM

L. FISC. ICMS = OUTROS

DIF. ALIQ. = NÃO

MATL CONSUMO = SIM

AGREGA SOLID. = SIM

MARG. SOLID. = NUNCA

MKP ICM COMP = NÃO

MV_ESTICM = INFORMAR INFORME A ALIQUOTA ALÍQUOTA INTERNA DO ESTADO

 

 

O FORNECEDOR deve ser de um estado Estado diferente do emitente (MV_ESTADO) e preencha a inscrição estadual preenchida Inscrição Estadual no SIGAMAT.EMP.