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Como deve ser a configuração para que o Diferencial de Alíquotas seja somado ao total da Nota Fiscal?

 

Nota Fiscal de Saída

Informe no Cadastro do Produto ou da Exceção Fiscal o percentual de ICMS-ST (MVA) estabelecido por norma legal, caso não exista, informe um percentual fictício (por exemplo 0,01) somente para possibilitar o cálculo pelo diferencial:

TES 

Calcula ICMS  = SIM

L. FISC. ICMS = TRIBUTADO

DIF. ALIQ.    = NÃO

MATL CONSUMO  = SIM

AGREGA SOLID. = SIM

MARG. SOLID.  = NUNCA

 

CLIENTE (SA1) deve ser um dos tipos preenchido no parâmetro MV_TPSOLCF, o CLIENTE deve ser de um Estado diferente do emitente (MV_ESTADO) e ter a Inscrição Estadual preenchida.

 

Nota Fiscal de Entrada

Informe no Cadastro do Produto ou da Exceção Fiscal o percentual de ICMS-ST (MVA) estabelecido por norma legal, caso não exista, informe um percentual fictício, somente para possibilitar o cálculo pelo diferencial;

 

TES 

Calcula ICMS = SIM

L. FISC. ICMS = OUTROS

DIF. ALIQ. = NÃO

MATL CONSUMO = SIM

AGREGA SOLID. = SIM

MARG. SOLID. = NUNCA

MKP ICM COMP = NÃO

MV_ESTICM = INFORME A ALÍQUOTA INTERNA DO ESTADO

 

O FORNECEDOR deve ser de um Estado diferente do emitente (MV_ESTADO) e preencha a Inscrição Estadual no SIGAMAT.EMP.