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  • Entrega por encomenda com o WMS Logix

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O processo de venda com entrega por encomenda possui dois procedimentos distintos, controlados pelo parâmetro Utilizar controle de liberação de terceiros para simples remessa? da rotina LOG00086 (Administração Logix / Manutenção de Parâmetros).

Atualmente, o processo de venda com entrega por encomenda com WMS funciona somente se o parâmetro estiver configurado como N (não controla liberação de terceiros), por isso este documento será focado apenas nesta opção.

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Caso a empresa esteja parametrizada para controlar e contabilizar estoque de terceiros deverá ser utilizada a operação de estoque configurada no parâmetro Operação estoque para contabilizar estoque simples faturamento, no LOG00086 (Manutenção de Parâmetros Logix).

Parametrize uma natureza de operação que será utilizada para a remessa dos itens, sendo que a mesma deve realizar a baixa no Pedido, possuir controle 9 – Simples remessa e uma operação de estoque de saída.

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Informações
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titleIMPORTANTE!
Tanto a natureza de venda, quanto a de remessa devem possuir uma configuração fiscal válida para elas, senão ocorrerão inconsistências durante o faturamento.

Parametrize as naturezas de venda e remessa na rotina VDP10077 (Natureza da Operação da Entrega Futura/Remessa).

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3.2 Controlar e Contabilizar o Estoque de Terceiros

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Preencha o parâmetro Contabilizar custo estoque no simples faturamento por encomenda?, no LOG00086 (Manutenção de Parâmetros Logix),, com S (Sim).

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No parâmetro Operação estoque para contabilizar estoque simples faturamento, no LOG00086 (Manutenção de Parâmetros Logix), informe uma operação de estoque específica para remessa de entrega/encomenda, que será informada na natureza de operação de remessa (controle 9).

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Cadastre uma operação de estoque de remessa para terceiros no SUP0660 (Tipos Movimentos Estoque).

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No parâmetro Motivo remessa para contabilizar estoque faturamento (Ent. Encomenda), no LOG00086 (Manutenção de Parâmetros Logix), informe o motivo da remessa.

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Motivo de remessa parametrizado no SUP0660 (Tipos Movimentos Estoque). 

O campo Contabiliza? deve estar marcado e deve haver um local de remessa, mesmo que o estoque não seja movimentado fisicamente.

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No parâmetro Grupo fiscal nat. operação utilizada para faturamento ent. encomenda, no LOG00086 (Manutenção de Parâmetros Logix), informe o grupo fiscal.

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Grupo fiscal de natureza de operação parametrizado no VDP10005 (Grupo Fiscal), no qual foi informada a natureza de operação utilizada na venda de entrega futura/encomenda (controle 8).

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4. DESCRIÇÃO DO PROCESSO

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Realizada a inclusão de um Pedido pelo VDP20000 (Inclusão de Pedido de Venda), informando a natureza de venda para entrega por encomenda.

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Também foi gerada uma Ordem de Montagem (OM) para o Pedido pelo VDP8020 (Pedido x Item x Quantidade), informando a quantidade que será vendida.

Neste momento não será gerada a Solicitação de Carga após a geração da OM, pois a natureza do Pedido é a de venda, então, serão apenas realizadas as reservas para o item.

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Efetuada a inclusão da solicitação de faturamento no VDP0742 (Solicitação de Faturamento), para a Ordem de Montagem gerada, sendo então realizado o faturamento da mesma.

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Após o faturamento, a quantidade de itens de terceiros é atualizada no SUP0170 (Situação Estoques) com a quantidade do Pedido, pois a empresa está parametrizada para realizar o controle de terceiros.

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Ao consultar o Pedido é possível verificar que o saldo ainda não foi consumido, bem como, que a natureza de operação foi alterada para a natureza de remessa cadastrada no VDP10077 (Natureza da Operação da Entrega Futura/Remessa).

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4.2 Remessa Sem Controle de Documento de Saída Para Expedição

Parâmetro Controla Documento de Saída Expedição para entrega por encomenda?, no LOG00086 (Manutenção de Parâmetros), preenchido com N (Não).

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Foi gerada uma nova Ordem de Montagem (OM) para o Pedido pelo VDP8020 (Pedido x Item x Quantidade).

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Após a geração da Ordem de Montagem (OM), a solicitação de carga é gerada no WMS6325 (Digitação de Solicitações de Carga), por se tratar do processo de remessa.

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Efetuada a geração do plano e onda de separação pela rotina WMS60001 (Preparação da Separação), para que seja gerada uma solicitação de faturamento para a OM no VDP0742 (Solicitação de Faturamento).


Informações
iconfalse
titleIMPORTANTE!
Utilize o parâmetro Momento de geração da solicitação de faturamento, no LOG00086 (Manutenção de Parâmetros), para selecionar o momento da geração da solicitação de faturamento.

A solicitação de faturamento gerada foi faturada no VDP0742 (Solicitação de Faturamento).

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Após o faturamento é possível verificar que a quantidade reservada foi acrescida em 5 (cinco), e que a quantidade de terceiros não foi baixada.

A baixa de estoque ocorrerá somente após a finalização da expedição no WMS (liberação do veículo).

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4.3 Remessa Com Controle de Documento de Saída Para Expedição

Parâmetro Controla Documento de Saída Expedição para entrega por encomenda?, no LOG00086 (Manutenção de Parâmetros), preenchido com S (Sim).


Efetuada a geração de uma nova Ordem de Montagem (OM) para o Pedido pelo VDP8020 (Pedido x Item x Quantidade).

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Neste caso, é possível verificar que o campo Docto. saída exped do item está preenchido com o número do pedido.

Isso significa que o item está relacionado a um documento de saída de expedição e que o estoque precisa ser segregado para atender esse documento. Caso contrário ,não será possível realizar a expedição.

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Para segregar o estoque para o documento de saída, utilize a rotina WMS6641 (Documento de Saída Para Expedição).

Consulte , consulte as identificações disponíveis e informe o número do documento de saída na identificação que será utilizada para atender a remessa. Em seguida, clique em Processar.

Card documentosInformacao


Informações
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titleIMPORTANTE!
As identificações devem possuir a quantidade exata para atender a Solicitação de Carga, pois não será utilizada a quantidade parcial de uma identificação, nem será efetuada a divisão delas neste momento.

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Efetuada a geração do plano e onda de separação pela rotina WMS60001 (Preparação da Separação), para que seja gerada uma solicitação de faturamento para a OM no VDP0742:

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Informações
iconfalse
titleIMPORTANTE!
Utilize o parâmetro Momento de geração da solicitação de faturamento,

...

no LOG00086 (Manutenção de Parâmetros), para selecionar o momento da geração da solicitação de faturamento

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Faturada, no VDP0742, a A solicitação de faturamento gerada pelo WMS :foi faturada no VDP0742 (Solicitação de Faturamento).

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Após o faturamento , é possível ver verificar que a quantidade reservada foi acrescida em 10 (dez), e que a quantidade de terceiros não foi baixada. Baixa

A baixa de estoque apenas ocorrerá somente após a finalização da expedição no WMS (liberação do veículo):.

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