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  • En el proceso de Generación de Información para el DIOT (FISA088), se observa que la información generada se encuentra duplicada; lo cual ocasiona que tanto el Archivo como Informe DIOT sean incorrectoslos documentos creados directamente en Cuentas por Pagar (FINA050) como son Facturas de Compra (NF) y Notas de Crédito para Proveedores (NCP); no son encontrados y por lo tanto, no son mostrados en el Archivo e Informe DIOT.

03. SOLUCIÓN

  • En las funciones FS088NCP() y FS88ImpOPla función FS088SE2(), ubicadas ubicada en la rutina FISA088, se agrega un el tratamiento para el almacenamiento de los documentos procesados a un array, el cual es utilizado para validar que los documentos no vuelvan a ser procesados "n" veces el número de sucursales informadas en los parámetrosque se lean los valores de los documentos pagados utilizando sus respectivos campos de BASIMP (Base del Impuesto), VALIMP (Valor del Impuesto) y ALQIMP (Alícuota del Impuesto).
  • En la función PgComMex(), se agrega el tratamiento para la correcta grabación de los campos BASIMP (Base del Impuesto), VALIMP (Valor del Impuesto) y ALQIMP (Alícuota del Impuesto).


Pre-condiciones:

  • Habilitar mediante SIGACFG (Configurador) o APSDU; los campos BASIMP, VALIMP y ALQIMP para los impuestos que se utilizarán al momento de crear el título en Cuentas por Pagar.
    • Ejemplo:
      • Si el impuesto "IVA" se encuentra en el Libro Fiscal (FB_CPOLVRO) = 1; tendrán que habilitarse los campos E2_BASIMP1, E2_VALIMP1 y E2_ALQIMP1.
  • Contar con Proveedores.
  • Crear Factura de Compra en la sucursal "0101", que calcule IVA del 16%.
  • Crear Factura de Compra en la sucursal "0103", que calcule IVA del 16%.
  • Crear Nota de Crédito para Proveedor en la sucursal "0105", que calcule IVA del 16%.
  • Títulos directamente en Cuentas por Pagar (FINA050), ya sea Facturas de Compra (NF) o Notas de Crédito para Proveedores (NCP).
  • Crear Órdenes de Pago (FINA850A) de los documentos anteriormente generadosCrear Orden de Pago en la sucursal "0105" para compensar los documentos anteriores.


Proceso para validación de la solución:

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