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Abaixo um exemplo COMPLETO de como funciona o processo (troca de mercadorias) no Sistema Vitrine Administrador e Vitrine Filial.
Primeiramente temos que entender que o processo de “troca de mercadoria” no Sistema Vitrine é somente para uso Gerencial do cliente, ou seja, através de NOSSOS RELATORIOS o cliente terá o devido controle das operações.
A troca na impressora fiscal nesses casos “NÃO EXISTE” porque todo o valor digitado na VENDA entra nos TOTALIZADORES “Grande Total” que é irreversível, ou seja, não pode ser alterado e também no “Venda Bruta Diária” que é responsável pelos valores do dia do ECF e são ZERADOS a cada redução-Z efetuada.
Em resumo não adianta o cliente querer controlar as TROCAS pelos TOTALIZADORES que não NUNCA vai bater.
Abaixo um exemplo simples de Venda seguida por Troca.
Venda do Produto (1 – ADAPTADOR WIRELESS D-LIMK) no valor de R$2,00.
Vamos dizer que depois o cliente retornou para efetuar a troca desta mercadoria por outro de VALOR IGUAL ou de MAIOR valor.
A troca foi efetuada pelo produto (3 – MOUSE MICROSOFT) no valor de R$3,00.
Na Venda acima independente de entrar com produto “1” na devolução o Cliente fecha este CUPOM FISCAL com o valor de R$3,00 sendo que ira pagar o valor do ICMS em cima dos R$3,00.
Após a troca via Sistema será necessário o contribuinte efetuar o seguinte processo.
Na hipótese de devolução de mercadoria em virtude de troca, a Consulente emitirá Nota Fiscal referente à entrada, nos termos dos artigos 136 e 138 do RICMS/2000. O valor total correspondente ao imposto debitado por ocasião da saída pode ser creditado (artigo 63, inciso I, alínea "a", do RICMS/2000), desde que sejam observados todos os requisitos previstos no artigo 452 desse regulamento, inclusive o disposto no item 2 do §1° desse artigo.
Quando da saída da mercadoria pela qual houve a troca, emitirá documento fiscal correspondente ao valor total dessa nova operação. Processo já efetuado no Segunda VENDA produto “2”
Segue a leitura-x
Epson do Brazil
Exceed Your Vision
AV Tucunare 720
06460-020 - Barueri - SP
CNPJ: 12.345.678/9012-34
IE : 123456789012
IM : 210987654321
--------------------------------------------------------
21/09/2010 16:39:47 COO:000059
LEITURA X
CONTADORES
Geral de Operação Não-Fiscal: 26
Contador de Reinicio de Operação: 1
Contador de Reduções Z: 7
Contador de Cupom Fiscal: 12
Contador de Fita-Detalhe: 0
Comprovante de Crédito ou Débito: 0
Geral de Relatório Gerencial: 15
Geral Oper. Não-Fiscal Canc.: 0
Cupom Fiscal Cancelado: 0
TOTALIZADORES
TOTALIZADOR GERAL: 24,60
VENDA BRUTA DIÁRIA: 5,00 -> Referente as “2” VENDAS efetuadas. Produto “1” R$2,00 e Produto “2” R$3,00
CANCELAMENTO ICMS: 0,00
DESCONTO ICMS: 0,00
Total de ISSQN: 0,00
CANCELAMENTO ISSQN: 0,00
DESCONTO ISSQN: 0,00
-----------------
VENDA LÍQUIDA: 5,00 -> Referente as “2” VENDAS efetuadas. Produto “1” R$2,00 e Produto “2” R$3,00
ACRÉSCIMO ICMS: 0,00
ACRÉSCIMO ISSQN: 0,00
ICMS
Totalizador Base Cálculo(R$) Imposto(R$)
T07,00% 8,00 0,56
T12,00% 0,00 0,00
T18,00% 0,00 0,00
T25,00% 0,00 0,00
--------------------------------------
Total ICMS: 8,00 0,56
Não Tributados Valor Acumulado(R$)
F1 = 0,00
I1 = 0,00
N1 = 0,00
ISSQN
Totalizador Base Cálculo(R$) Imposto(R$)
--------------------------------------
Total ISSQN: 0,00 0,00
Não Tributados Valor Acumulado(R$)
FS1 = 0,00
IS1 = 0,00
NS1 = 0,00
TOTALIZADORES NÃO FISCAIS
Nº Operação CON Valor Acumulado(R$)
1 Sangria 0 0,00
2 Fundo de Troco 1 17,00
3 Recebimento Cx. 0 0,00
-----------------
Total Oper Não-Fiscais 17,00
ACRE NÃO-FISC 0,00
DESC NÃO-FISC 0,00
CANC NÃO-FISC 0,00
RELATÓRIO GERENCIAL
Nº Relatório CER
1 Configuração 1
2 Gerencial 0
MEIOS DE PAGAMENTO -> Através do TOTALIZADOR TROCA é possível controlar os produtos que foram devolvidos na troca.
Nº Meio de Pagamento Valor Acumulado(R$)
1 Dinheiro 3,00 -> (R$2,00 referente a Venda do Produto (1) e R$1,00 referente a diferença para no produto 3))
2 CHEQUE (V) 0,00
3 CREDIARIO (V) 0,00
4 CARTAO (V) 0,00
5 CHEQUE PRE-DATA (V) 0,00
6 OUTROS (V) 0,00
7 TROCA (V) 2,00 -> Este valor é referente ao Produto (1) devolvido na troca. Valor embutido na condição troca.
TROCO 0,00
Comprovante Não Emitido: 1
Tempo Emitindo Doc. Fiscal: 00:01:12
Tempo Operacional: 00:06:09
Qtd. Reduções Restantes: 2993
Número série MFD: MFD0000000000000001
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EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.03.00 ECF:001 LJ:LJ01
<<<<<<<<<<<<<<?%$< 21/09/2010 16:39:47
FAB:EPMM0400000000000001
Abaixo o controle gerencial que o cliente poderá fazer para controle das trocas.
Relatório de Vendas do Sistema.