Crear una Factura con una TES de salida que calcula IVA IVA(el calculo del impuesto es sin sacar el descuento) u otra de Percepción de Iva o percepción de Iva (el calculo del impuesto es sin sacar el descuento) o ambas dependiendo según requerimientos.
Usar las mismas TES informadas en los productos utilizadas en los parámetros
Ir a a cobros diversos modelo ii (Financiero | Actualizaciones | Proceso Mod II | Cobros Diversos II) y hacer compensación elegir el tipo de pago.
Verificar el tipo de Iva posdatado en la tabla SEL (EL_TIPAGR)
Ir a la rutina fina935 y crear la NDC
Verificar estatus
Clic botón generar lotes
Informar parámetros
Seleccionar y grabar (checar Checar datos: número yvalor y valor )
Verificar nuevamente estatus ahora debe ser de baja total
Ir a notas débito cliente en el módulo de facturación
Verificar que se haya creado una NDC con los productos informados y las TES ligados a ellos para los documentos de salida informados.
Verificar la tabla SEL y el llenado de los campos EL_DOCPOS,EL_SERPOS,EL_FILPOS,EL_STPOSDT
Verificar en la tabla SE1 el registro de la NDC y el campo E1_RECGR(debe tener el númerode el_numero) de la imagen anterior.