Versões comparadas

Chave

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  • Crear una Factura con una TES de salida que calcula IVA  IVA(el calculo del impuesto es sin sacar el descuentou otra de  Percepción de Iva  o percepción de Iva (el calculo del impuesto es sin sacar el descuento) o ambas dependiendo según requerimientos.
  • Usar las mismas TES informadas en los productos utilizadas en los parámetros
  • Ir a cobros diversos modelo ii (Financiero | Actualizaciones | Proceso Mod II | Cobros Diversos II) y hacer compensación elegir el tipo de pago.
  • Verificar el tipo de Iva posdatado en la tabla SEL (EL_TIPAGR)
  •  Ir a la rutina fina935 y crear la NDC
  • Verificar estatus
  • Clic botón generar lotes
  • Informar parámetros
  • Seleccionar y grabar (checar Checar datos: número yvalor y valor )
  • Verificar nuevamente estatus ahora debe ser de baja total
  • Ir a notas débito cliente en el módulo de facturación
  • Verificar que se haya creado una NDC con los productos informados y las TES ligados a ellos para los documentos de salida informados.
  • Verificar  la tabla SEL y el llenado de los campos EL_DOCPOS,EL_SERPOS,EL_FILPOS,EL_STPOSDT
  • Verificar en la tabla SE1 el registro de la NDC y el campo E1_RECGR(debe tener el númerode el_numero) de la imagen anterior.
  • Revisar los campos F2_IVAPOS Y F2_RECPOS

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