![](/download/attachments/539700317/image2020-2-27_11-32-38.png?version=1&modificationDate=1582814280330&api=v2)
Imagem 1 - Na imagem acima, configuramos para o fornecedor 60 a conta 85 do CECRED com tipo de finalidade "Agendamento de salário". ![](/download/attachments/539700317/image2020-2-27_11-33-21.png?version=1&modificationDate=1582814280300&api=v2)
Imagem 2 - Antes de efetuar a correção, geramos uma remessa para pagamento eletrônico utilizando o fornecedor 60 e uma conta do SICREDI para envio. Remessa gerada com sucesso. ![](/download/attachments/539700317/image2020-2-27_11-34-37.png?version=1&modificationDate=1582814280270&api=v2)
Imagem 3 - Veja que antes do ajuste no header de lote nas posições 10-11 estava sendo enviado incorretamente o código 20, mas o correto era ser enviado código 30 pois a finalidade da conta do fornecedor é de "Agendamento de Salário".
DEPOIS DA CORREÇÃO ![](/download/attachments/539700317/image2020-2-27_11-35-52.png?version=1&modificationDate=1582814280243&api=v2)
Imagem 4 - Na imagem acima, efetuamos novamente a geração da remessa utilizando a mesma conta e fornecedor 60. Veja que a finalidade informada da conta é "Agendamento de Salário". Remessa foi gerada com sucesso. ![](/download/attachments/539700317/image2020-2-27_11-36-20.png?version=1&modificationDate=1582814280200&api=v2)
Imagem 5 - Veja que no arquivo gerado, agora é enviado a informação correta nas posições 10-11 do header do lote, enviando o código 30 que é relacionado a pagamento de salários. ![](/download/attachments/539700317/image2020-2-27_11-49-57.png?version=1&modificationDate=1582814997827&api=v2)
Imagem 6 - Veja na imagem acima que geramos uma remessa contendo três titulos de dois fornecedores diferentes. Sendo que o fornecedor 60 esta com o tipo de finalidade "Agendamento de Salário". ![](/download/attachments/539700317/image2020-2-27_11-50-28.png?version=1&modificationDate=1582815028697&api=v2)
Imagem 7 - Veja que no header do lote do fornecedor 60 nas posições 10-11 foi gerado corretamente o código 30 e para o outro fornecedor nesta mesma posição foi gerado o código 20 de "Agendamento Eletrônico". Image Added
Imagem 8 - Efetuamos um novo envio para o sicredi, utilizando uma conta do fornecedor do mesmo banco, gerando um arquivo para crédito em conta corrente, de agendamento de salário. Image Added
Imagem 9 - Arquivo gerado com sucesso. Image Added
Imagem 10 - Veja que no arquivo gerado foi enviado corretamente o código 30. |