Índice
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maxLevel | 5 |
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outline | true |
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exclude | .*ndice |
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style | none |
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Introdução
Essa rotina permite efetuar a Conciliação Manual de Abastecimentos, que têm por finalidade gerar um Pedido de Compras, quando integrado ao módulo de Compras, possibilitando que seja reposto o insumo utilizado nos abastecimentos conciliados. Com a inclusão da Conciliação Manual será possível realizar o acompanhamento do Pedido de Compras de reposição de produtos.
Objetivo
O objetivo da rotina Conciliação Manual é conciliar os abastecimentos inseridos através das rotinas de Abastecimento Manual e Abastecimento em Lote relacionadas a um bem ou veículo.
A rotina de Conciliação Manual permite que sejam conciliados abastecimentos inseridos e com isto sejam gerados Pedidos de Compras para reposição de estoque de produtos utilizados nos abastecimentos.
Página Inicial
Na página inicial da rotina estão disponíveis as opções Incluir Conc., Excluir e Imprimir Browse.
Deck of Cards |
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effectDuration | 0.5 |
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history | false |
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id | samples |
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effectType | fade |
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Card |
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| Permite que um ou mais abastecimentos sejam conciliados gerando, assim, Pedido de Compras para o Produto informado na entrada da rotina. Ao acessar o processo de inclusão de Conciliação são apresentados os campos que serão utilizados para buscar os Abastecimentos e também para geração do Pedido de Compras. Permite a inclusão de um novo Pedido de Compras, com os Abastecimentos que forem marcados na tela de inclusão. Estes abastecimentos, após a conciliação, têm os campos Data de Conciliação (TQN_DTCON) e Nota Fiscal (TQN_NOTFIS) atualizados. O campo Data de Conciliação é preenchido com a data em que for conciliado o abastecimento e o campo Nota Fiscal com a informação passada ao incluir a conciliação. As informações da Conciliação devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Campos Gerais. |
Card |
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| Permite a exclusão de um Pedido de Compras, já inserido. Esta opção não permite nenhum tipo de alteração, apenas a função de exclusão do registro selecionado. Após realizar este processo de exclusão do Pedido de Compras os abastecimentos terão os campos Data de Conciliação (TQN_DTCON) e Nota Fiscal (TQN_NOTFIS) "limpos" e estes poderão novamente ser conciliados. |
Card |
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| Esta opção permite a impressão da listagem dos itens disponíveis no Browse. Para isto, basta selecionar o item desejado e clicar em Outras Ações / Imprimir Browse. |
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Campos Gerais
Campos presentes para o cadastro de informações referentes à Conciliação Manual.
Deck of Cards |
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effectDuration | 0.5 |
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history | false |
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id | samples |
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effectType | fade |
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Card |
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default | true |
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id | 3 |
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label | Pedidos de Compras |
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| Campo: | | Número PC (C7_NUM) | Código da Pedido de Compras. | Data Emissão (C7_EMISSAO) | Data de Emissão do Pedido de Compras. | Fornecedor (C7_FORNECE) | Código do Fornecedor do Pedido de Compras. | Tipo (C7_TIPO) | Permite informar o Centro de Trabalho do Bem/Localização selecionado. | Item (C7_ITEM) | Código do Item do Pedido de compras. | Produto (C7_PRODUTO) | Código do Produto do Pedido de compras. | Unidade (C7_UM) | Descrição para auxilio na identificação do Serviço que será realizado na Solicitação de Serviço, informando o ocorrido para necessidade da abertura de Solicitação de Serviço. Com base nessas informações será selecionado um especialista para melhor atender a Solicitação de Serviço. | Segunda UM (C7_SEGUM) | Permite informar o Tipo do Serviço que será realizado na Solicitação de Serviço. | Quantidade (C7_QUANT) | Permite informar o valor do primeiro Contador do Bem durante a abertura da Solicitação de Serviço. | Qtd. Entregue (C7_QUJE) | Permite informar o valor do segundo Contador do Bem durante a abertura da Solicitação de Serviço. | Status ME (C7_STATME) | Permite informar o Tipo de Solicitação que será utilizado para abertura da Solicitação de Serviço. | Grupo (C7_CODGRP) | Código do grupo da peça na oficina. | Cod. Produto (C7_CODITE) | Código do Produto para Veículo/Oficina. | Cod. Orcam. (C7_CODORCA) | Código do orçamento realizado para o pedido de compras. |
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Card |
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default | true |
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id | 2 |
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label | Abastecimentos |
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| Campo: | | Filial (TQN_FILIAL) | Código da Filial do Sistema. | N. Abastec. (TQN_NABAST) | | Placa (TQN_PLACA) | Código da Placa do Bem/Veículo. | Frota TQN_FROTA) | | Cod. Posto (TQN_POSTO) | | Loja (TQN_LOJA) | | Descricao (TQN_DESCRI) | | CNPJ/CPF (TQN_CNPJ) | Código do CNPJ ou CPF relacionado ao Posto ou à Pessoa Física. | N. Nota/Req (TQN_NOTFIS) | Código da Nota Fiscal ou da Requisição. | Dt. Abastec. (TQN_DTABAS) | | Valor Total (TQN_VALTOT) | Valor total do abastecimento. | Contador 1 (TQN_CONTA) | Numeração do primeiro contador. | Motorista (TQN_MOT) | Código do Motorista. | Nome (SA2_NOME) | Nome do Motorista. |
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Card |
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default | true |
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id | 1 |
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label | Conciliação Manual (MNA650CN) |
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| Campo: | | Solicitação (TUR_SOLICI) | Representa o número da Solicitação de Serviço. Informações |
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| - O campo não é apresentando em tela.
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| Tp. Exec. (TUR_TIPO) | Tipo do Executante responsável pelo atendimento da Solicitação de Serviço. Opções disponíveis: 1 - Equipe 2 - Atendente 3 - Terceiro | Filial Atend (TUR_FILATE) | Filial do atendente responsável pela Solicitação de Serviço. | Código (TUR_CODATE) | Representa o Código do atendente responsável pela Solicitação de Serviço. | Loja Atend.(TUR_LOJATE) | Loja do Atendente responsável pelo atendimento da Solicitação de Serviço. | Nome (TUR_DESATE) | Nome do responsável pelo atendimento da Solicitação de Serviço. | Data Receb. (TUR_DTRECE) | Representa da data de recebimento da Solicitação de Serviço. | Hora Receb. (TUR_HRRECE) | Representa a Hora de recebimento da Solicitação de Serviço. | Data Fim (TUR_DTFINA) | Representa a data fim do atendimento da Solicitação de Serviço. | Hora Fim (TUR_HRFINA) | Representa a hora fim de atendimento da Solicitação de Serviço. | Hr. Real (TUR_HRREAL) | Representa a quantidade de horas que foram necessárias para atendimento da Solicitação de Serviço. Informações |
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| O calculo é feito através da subtração dos valores Data Receb.+Hora Receb. com os valores Data Fim+Hora Fim, assim representando em horas o tempo total para atendimento. |
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Regras de Negócio
Deck of Cards |
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effectDuration | 0.5 |
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history | false |
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id | Regras de Negócio |
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effectType | fade |
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Card |
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| Regras de negócio para o processo de Inclusão de uma Solicitação de Serviço. Nº | Regra |
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01 | Verifica a existência de viagem programada ou de veículo em trânsito no período da Solicitação de Serviço, impossibilitando a inclusão da Solicitação de Serviço caso exista. Informações |
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| Essa validação será executada apenas se a integração com o TMS - Gestão de Transportes estiver com o parâmetro MV_NGMNTMS como 'S', habilitando assim a integração. |
| 02 | Com Facilities: Validação de existência de Solicitação de Serviço duplicada para o mesmo Bem/Localização e área de Manutenção desta Solicitação de Serviço, impedindo a inclusão da Solicitação de Serviço. Sem Facilities: Validação de existência de Solicitação de Serviço duplicada para o mesmo Bem/Localização e Serviço desta Solicitação de Serviço, impedindo a inclusão da Solicitação de Serviço. | 03 | Valida a existência de Ordens de Serviço abertas ou vencidas para o Bem/Localização. | 04 | Verifica se há Pesquisas de Satisfação pendentes para o usuário, caso exista não permitirá realizar a inclusão da Solicitação de Serviço. |
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Card |
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| Regras de negócio para o processo de Alteração de uma Conciliação com Pedido de Compras. Nº | Regra |
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01 | Não é possível alterar um Pedido de Compras e seus respectivos Abastecimentos. |
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Card |
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| Regras de negócio para o processo de Exclusão de uma Solicitação de Serviço. Nº | Regra |
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01 | É permito realizar a exclusão de registros desde que o Pedido de Compras relacionado à Conciliação ainda não tenha nenhuma quantidade do produto entregue e não tenha nenhuma cotação para o produto. |
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Conteúdos Relacionados
Palavras-chave
- Bem
- Abastecimento
- Pedido de Compras
- Conciliação Manual
Referências