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  • Controle de Solicitação para Emissão de Nota Fiscal / Recibos

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CampoDescrição
PacienteCampo informativo que exibe o código e nome do paciente. 
AtendimentoCampo informativo que exibe o código do atendimento.
Tipo de FaturamentoCampo informativo que exibe o tipo de faturamento podendo ser Fatura, Nota Fiscal ou Sem Ônus.
Grupo do ConvênioCampo informativo que exibe o Grupo do Convênio.
ParcialCampo informativo que exibe o código da parcial do atendimento.
Data InicialCampo informativo que exibe a data inicial da parcial.
Data FinalCampo informativo que exibe a data final da parcial.
Agrupa lançamentosPermite agrupar todos os lançamentos em uma única discriminação. Estará habilitado somente para os casos em que o parâmetro "Utilizar sempre discriminação única na NF" nos Parâmetros Gerais do Faturamento estiver marcado e existir ao menos um produto vinculado a coligada.
Data ProcessamentoPermite informar a data de processamento que não poderá ser menor do que a data informada no campo Data Inicial.
ControleSelecionar o tipo de gasto entre as opções Gastos de Convênio, Gastos Particulares e Todos os Gastos. Obrigatório informar uma das opções.
Responsável FinanceiroSelecionar o responsável financeiro do paciente. Campo de preenchimento obrigatório.

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