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01. DATOS GENERALES


Línea de producto: Microsiga Protheus.
Segmento:Servicios & Jurídico - Mercado Internacional.internacional
Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaDescripción

FINA847.PRW

Browse Orden de Pago pago Mod. IiII

FINRETARG.PRWCálculo de Retenciones retenciones Mod. IiII
FINA850.PRWOrden de Pago pago Mod. IiII
FINA850I.PRWComplemento Orden Pago pago Mod. IiII
FINA850A.PRWComplemento Orden Pago pago Mod. IiII
Ticket:8805556
Issue:DMICNS-8392
Versión:12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27
País:Argentina


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica identificó un error en la rutina Orden de Pago pago Mod IiII (FINA847.PRW) en la grabación de datos para las retenciones de Ganancias, cuando esta haciendo a inclusion se realiza la inclusión de un Pago Antecipado anticipado utilizando una Solicitacion Solicitud de Fundo fondos en moneda 2.

03. SOLUCIÓN

En el El cálculo de Retención de ganancias (FINA850.PRW) , não estava definido, para efetuar a retenção das Ganancias com a moeda que foi utilizada na Solicitação de Fundo utilizada na criação do Pago Antecipadono estaba configurado para efectuar la retención de Ganancias con la moneda utilizada en la Solicitud de fondos utilizada en la creación del Pago anticipado


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tabsConfiguraciones Previasprevias, Flujo de Pruebaspruebas
idsConfiguraciones,Flujo
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defaultyes
referenciaConfiguraciones

Configuraciones Previasprevias

  1. A través del Configurador efetuar o cadastro dos Parametros Por medio del Configurador efectuar el registro de los Parámetros MV_RETPA = S e y MV_FINCTAL = 2
  2. A través Por medio de la rutina “Tipos de Entrada entrada y Salidasalida” en el módulo de Libros Fiscales fiscales (Actualizaciones | Archivos), se deben capturar debe capturarse una TES de Entradaentrada, una con cálculo de IVA, IB2 e IBK.
  3. A través Por medio de la rutina “Proveedores” en el módulo de Libros Fiscales fiscales (Actualizaciones | Archivos), se debe tener haberse creado un Proveedor con "Act. Ret.IG" Concepto 06 (A2_AGREGAN).
  4. A traves Por medio de la rutina "Impuestos Variablesvariables" en el módulo de Libros Fiscales fiscales (Actualizaciones | Archivos) se deve tener configurada deben haberse configurado los impuestos IVA, IB2, IBK e IBR.
  5. A través Por medio de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo de Libros Fiscales fiscales (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurada haberse configurado la alícuota para el concepto 06 configurado en el Proveedor y para el CFO configurado en la TES e com , con el valor de importe minimo mínimo para retenciones.
  6. A través Por medio de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo de Libros Fiscales fiscales (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurada haberse configurado la alícuota para el concepto 12 configurado en el Proveedor y para el CFO configurado en la TES e com , con el valor de importe minimo mínimo para retenciones.
  7. A traves Por medio de la rutina "Empr Vs Z Fiscal" en el módulo de Libros Fiscales fiscales (Actualizaciones | Archivos) se deve tener configurada debe haberse configurado los impuestos IB2, IBK e IBR.
  8. A traves Por medio de la rutina "Monedas" en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Monedas), hacer a inclusion de una taxa incluir una tasa para la moneda 2.
  9. A traves Por medio de la rutina "Adm Fondo Fijofijo" en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Adm Fondo Fijofijo), hacer a inclusion de incluya un Grupo de Gestores, Gestor Financiero e Aprovador x administradores, Administrador financiero y Aprobador vs. Supervisor.
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defaultno
referenciaFlujo

Orden de Pago pago Mod. Ii II (FINA847.PRW)

  1. A través Por medio de la rutina “Solicitação Solicitud de Fundofondo” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod. IiII), incluimos incluya una Solicitação Solicitud de Fundo fondo en moneda 2 e efetuar a aprovação da solicitacion.y efectúe la aprobación de la solicitud.
  2. Por medio A través de la rutina “Orden de Pago pago Mod IiII” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod. IiII), incluimos incluya un Pago Antecipado anticipado utilizando a Solicitação la Solicitud de Fundo fondo en moneda 2.
  3. A traves Por medio de la opcion opción de "Inf Rentencion Retención de Impostos" informa os dados para retencion impuestos" informe los datos para retención de Ganancias e Ingresos Brutosbrutos.
  4. Verificamos Verifique que el cálculo de la "Ret. de Ganancias" sea esté correcto, respeitando o limite minimo de retenção cadastrada na tabela de retençiones respetando el límite mínimo de retención registrada en la tabla de retenciones "Conf.Adic. Imp.".
  5. Informamos Informe todos los datos necesarios y grabamos grabe la OP.  
  6. Verificamos por Por medio del apsdu verifique que el grabado de la tabla de Retenciones (SFE) , que se haya grabado realizado correctamente, de acordo acuerdo con las configuraciones para efetuar as efectuar las retenciones.



04. TABLAS UTILIZADAS

  • SA2 - Proveedores.
  • SB1 - Productos Productos. 
  • SF4 - Tipos de Entrada entrada y Salidasalida.
  • SF1 - Encabezado de Facturas facturas de Entradaentrada.
  • SD1 - Ítems de Factura factura de Entradaentrada.
  • SFE - Retenciones de Impuestos  impuestos.  
  • SEK - Orden de Pago pago. 
  • SFF - Conf.Adic. Imp.
  • CCO - Archivo Estado vs. Ing. Brutos

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