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Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idsamples
effectTypefade
Card
defaulttrue
id3
labelPedidos de Compras
Campo:

Descrição:

Número PC Calibragem (C7TTO_NUMNUMCAL)

Código da Pedido de ComprasNúmero sequencial da calibragem/medição de Sulco.

Data Emissão (C7TTO_EMISSAODTCALI)

Data de Emissão do Pedido de Comprasda calibragem/medição de sulco

Fornecedor Hora (C7TTO_FORNECEHRCALI)

Código do Fornecedor do Pedido de Compras.Hora da calibragem/medição de sulco. 

Loja (C7_LOJA)Código da Loja do Fornecedor.
Condição de Pagamento (C7_COND)

Código da condição de pagamento do Pedido de Compras. 

Informações
titleObservação
  • Esta informação veio do pergunte da Conciliação Manual. 
Item (C7_ITEM)

Código do Item do Pedido de Compras.

Filial de Entrega (C7_FILENT)Código da filial onde será entregue o Pedido de Compras.
Produto (C7_PRODUTO)

Código do Produto do Pedido de compras.

Informações
titleObservação
  • Esta informação veio do pergunte da Conciliação Manual. 
Unidade (C7_UM)

Código da unidade de medida do Produto.

Quantidade (C7_QUANT)

Trata-se da quantidade solicitada pelo Produto.

Informações
titleObservação
  • Esta informação veio do pergunte da Conciliação Manual. 
Preço (C7_PRECO)

Preço unitário do Produto do Pedido de compras. 

Informações
titleObservação
  • Esta informação refere-se ao valor unitário do abastecimento (TQN_VALUNI) conciliado.  
Data Entrega (C7_DATPRF)

Data da entrega do Pedido de Compras.  

Informações
titleObservação
  • Este campo é preenchido com a data atual de quando é feita a conciliação. 
  • Ex.: Abastecimento conciliado em 19/03/2020. C7_DATPRF: 19/03/2020.
Grupo (C7_FLUXO)

Este campo define se poderá ser utilizado fluxo de caixa através do módulo financeiro.  

Informações
titleObservação
  • Este campo para os Pedidos de Compras gerados pela Conciliação Manual tem conteúdo padrão S - Sim.  
Local (C7_LOCAL)

Código do armazém do Produto. 

Informações
titleObservação
  • Este campo é preenchido com o local padrão do Produto (B1_LOCPAD) informado no pergunte da Conciliação Manual. 
Cod. Produto (C7_CODITE)

Código do produto do Veículo/Oficina. 

Informações
titleObservação
  • Este campo é preenchido com o código do produto de Veículo/Oficina (B1_CODITE). 
Grupo (C7_CODGRP)

Código do grupo do Veículo/Oficina. 

Informações
titleObservação
  • Este campo é preenchido com o código do grupo do produto (B1_GRUPO). 
Rotina Geradora (C7_ORIGEM)

Indica a origem do Pedido de Compras, por qual rotina este Pedido de Compras foi gerado.

Informações
titleObservação
  • Este campo para os Pedidos de Compras gerados pela Conciliação Manual tem conteúdo padrão MNTA650.  
Centro de Custo (C7_CC)

Código do Centro de Custo do Abastecimento ou do que foi informado na Conciliação Manual. 

Informações
titleObservação
  • Este campo segue o que foi determinado no pergunte da Conciliação Manual.
  • Se for preenchido o conteúdo será o Centro de Custo informado.
  • Se não for preenchido será utilizado o Centro de Custo do Abastecimento.
Item Conta Contábil (C7_ITEMCTA)

Código do Item Contábil no Pedido de Compras. 

Informações
titleObservação
  • Este campo segue o que foi determinado no pergunte da Conciliação Manual.
  • Se for preenchido o conteúdo será o Item Contábil informado.
  • Se não preenchido será utilizado o do veículo do abastecimento (Campo T9_ITEMCTA).
Classe de Valor (C7_CLVL)

Código da Classe de Valor. 

Informações
titleObservação
  • Este campo segue o que foi determinado no pergunte da Conciliação Manual.
  • Se for preenchido o conteúdo será o código da Classe de Valor informada.
Card
defaulttrue
id2
labelAbastecimentos
Campo:

Descrição:

Filial (TQN_FILIAL)Código da Filial do Sistema.
N. Abastec. (TQN_NABAST)

Número do Abastecimento.

Placa (TQN_PLACA)

Código da Placa do Bem/Veículo.

Frota (TQN_FROTA)

Código do Bem/Veículo.

Cod. Posto (TQN_POSTO)

Código do Posto.

Loja (TQN_LOJA)

Código da Loja.

Descricao (TQN_DESCPO)

Nome do Posto.

CNPJ/CPF (TQN_CNPJ)

Código do CNPJ ou CPF do Fornecedor.

N. Nota/Req (TQN_NOTFIS)

Código da Nota Fiscal ou da Requisição. 

Dt. Abastec. (TQN_DTABAS)

Data do Abastecimento.

Valor Total (TQN_VALTOT)

Valor total do abastecimento.

Contador 1 (TQN_CONTA)Numeração do primeiro contador.
Motorista (TQN_CODMOT)Código do Motorista.
Nome (DA4_NOME)Nome do Motorista.

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