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Veja Também

  • Opções do Desembaraço;

Após executar esta rotina, os campos Adição e Seq. Adição serão preenchidos automaticamente.


Importante:

A ação “Gera Adições” deve ser executada quando os campos Adição e Seq. Adição estiverem em branco para todos os registros. Para limpar o conteúdo destes campos, acione Limpa Adições e em seguida, Gera Adições.

4. Caso seja necessário limpar as informações geradas, clique em Limpa Adições.

Após a ação, as informações dos campos Adição e Seq. Adição serão apagadas.

5. As adições também podem ser informadas manualmente, editando o campo Adição na parte superior da tela. Desta forma, os campos Adiçãoe Adição dos itens correspondentes na parte inferior da tela serão preenchidos automaticamente.

6. Se as informações dos campos Adiçãoe Adição, nos itens do desembaraço, estiverem diferentes das informações apresentadas pelo SISCOMEX ou Despachante, é possível editar o conteúdo destes campos manualmente.

7. Em Geração da Nota Fiscal de Entrada: Atualizações \ Desembaraço \ Receb. Importação, ao gerar qualquer tipo de nota (Primeira, Única ou Complementar) e clique em Itens, o Sistema apresentará as novas colunas Adição, Seq. Adiçãoe Grupo.


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Procedimentos

Para a geração da planilha com os ítens do desembaraço para Preenchimento do Despachante

  1. No módulo Microsiga Protheus®Easy Import Control, acesse a opção Atualizações \ Desembaraço \ Manutenção, selecione um processo e clique em xls.
  2. Caso existam itens no desembaraço com as informações de adição e seqüência da adição preenchidas, o Sistema apresentará a mensagem: "Existem ítens que possuem adições, deseja gerar a planilha?"
  3. Clique em Sime preencha os campos conforme a especificação a seguir:


Campo

Descrição

Nome do Arquivo

Nome do processo selecionado para ser exportado.

Diretório

Informe o diretório onde será gravado o arquivo gerado.

De

Informe o e-mail do emitente (será sugerido o e-mail do usuário cadastrado no configurador)

E-mail Despachante

Informe o e-mail do despachante

CC

Informe o(s) e-mail(s) para recepção de cópia

Assunto

Informe o assunto

Image AddedImportante:

Para garantir o envio do e-mail, os parâmetros à seguir, devem estar devidamente configurados.

Parâmetro

Descrição

MV_RELSERV

Nome do servidor de envio de e-mail

MV_RELACNT

Conta a ser utilizada para envio de e-mail

MV_RELAPSW

Senha da conta de e-mail

MV_RELAUTH

Indica se o servidor de e-mail necessita de autenticação

4. Ao confirmar a tela de Parâmetros do e-mail, o Sistema apresenta a mensagem que o arquivo foi gerado com sucesso. Clique em OK.

5. O Sistema apresenta a mensagem de confirmação de envio do arquivo gerado para o(s) e-mail(s) informado(s) anteriormente.

Clique em Sim e verifique se o arquivo foi gerado no diretório indicado.

6. O despachante receberá a planilha por e-mail e deverá preencher os campos em branco conforme os dados registrados no Siscomex.

Em seguida, o despachante devolverá a planilha por e-mail para que o usuário importe os dados informados no Desembaraço correspondente.


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Procedimentos

Para a Importação da planilha com os dados da DI preenchidos pelo despachante:

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Para a Integração da Nota fiscal de Entrada:

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1. No ambiente Easy Import Control, acesse Miscelânea \ Nota Fiscal \ Nota Fiscal de Entrada.

2. Na tela da Capa da Nota Fiscal foi inserida a coluna % Redução Base ICMS.

3. Na tela de Itens da Nota Fiscal foram inseridas colunas referentes aos novos campos integrados.

Validações dos campos novos:

Se o número da DI estiver preenchido e o número da Adição estiver em branco, será exibida a seguinte mensagem: Número da adição não informado para o item: código do Item.

Se o número da DI estiver preenchido e o número da Seqüência da Adição estiver em branco, será exibida a seguinte mensagem: "Seqüência dentro da adição não informada para o item: código do Item”.

4. Acesse o caminho:  Atualizações \ Receb. Importação \

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Primeira ou Única.

5. Na tela de Itens da Nota Fiscal foram inseridas colunas referentes aos novos campos integrados para conferência.

Controle da numeração da Nota Fiscal

Foram criados 3 novos parâmetros a fim de tratar a numeração da Nota Fiscal, contemplando os 2 cenários abaixo:

a. Será considerado o número da Nota fiscal enviado pelo Despachante:

Nesta situação, basta acionar o parâmetro MV_NFEDESP para que o número de nota enviado pelo despachante seja gravado nas tabelas correspondentes.

b. O número da Nota Fiscal será gerado automaticamente na integração:

Nesta situação, o parâmetro MV_NFEDESP deve estar desligado, pois o número enviado pelo despachante será desconsiderado.

O novo parâmetro MV_SER_NFE deverá conter a Série da Nota Fiscal. Desta forma, o Sistema procurará dentro desta série qual o próximo número a ser utilizado.

Importante:

Mesmo o Sistema gerando o número da nota fiscal automaticamente, o despachante deverá continuar enviando uma numeração, ainda que fictícia, com o intuito de vincular os itens da nota fiscal com a capa.

6. Por exemplo, se o despachante enviou um número de nota que não será considerado pelo Sistema, através da série informada no novo parâmetro, o Sistema gera o próximo número de nota.

O novo parâmetro MV_REAPNNF indica se a numeração de uma nota integrada, que foi posteriormente estornada, deverá ser reaproveitada em uma nova integração.

Esta situação ocorrerá quando o despachante envia uma nota, o Sistema gera um número automático e esta é enviada e rejeitada pela SEFAZ. Neste caso, a nota deve ser estornada no Easy Import Control, e neste momento, será apresentada uma mensagem, questionando se a nota foi rejeitada pela SEFAZ.

Se a resposta for afirmativa, o número e o tipo da nota serão armazenados para utilização em uma nova integração deste processo, evitando a geração de uma nova numeração para o mesmo processo.

Se não houver numeração armazenada para utilização, o Sistema gera este número automaticamente.


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Procedimentos

Para a Integração das Despesas do Despachante:

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1. No ambiente Easy Import Control, acesse o caminho Miscelânea \ Integração \ Despesas do Despachante.

2. Na tela de Despesas do Despachante foram inseridas as colunas Descrição do Locale UF Desembaraço.

Validações dos campos novos:

Se o número da DI estiver preenchido no Desembaraço ou no TXT e o Local do desembaraço estiver em branco, será exibida a seguinte mensagem: Local do desembaraço não informado.

Se o número da DI estiver preenchido no Desembaraço ou no TXT e a UF do desembaraço estiver em branco (inválido), serão exibidas as seguintes mensagens: Local do desembaraço não informado ou UF do desembaraço invalida: XX respectivamente.

3. Acesse o caminho,  Atualizações \ Desembaraço \ Manutenção.

4. Na tela da capa do desembaraço foi inserido o campo de UF Desembarae o campo Local foi habilitado para alteração. Desta forma, ao digitar o Código do Local, estes campos serão preenchidos automaticamente com a Descrição e a UF do Local.


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Veja Também

  • Exportar Dados da Nota Fiscal Eletrônica.