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Nota Fiscal de Devolução

Esta funcionalidade permite o controle e acompanhamento do histórico de transações que envolvem Notas Fiscais de Devolução, conforme o fluxo alternativo da integração entre os módulos Easy Export Control e Faturamento.

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Image AddedImportante:

Para utilizar esta funfionalidade verifique a configuração dos seguintes parâmetros:

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  • MV_EECFAT = T para habilitar a Integração entre os módulos SIGAEEC e SIGAFAT;

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  • MV_AVG0067 = T para habilitar a Geração de Embarques para Pedidos Não Faturados;

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  • MV_AVG0141 = T para habilitar o Fluxo Alternativo da Integração dos módulos SIGAEEC e SIGAFAT.

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Procedimentos

Para incluir uma Nota Fiscal de Devolução:

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  1. Na janela de manutenção de Embarque, visualize um Processo Faturado em que a rotina de Comparação dos itens da NF contra os itens do Embarque já foi executada.

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  1. Clique em Faturamento e visualize as Notas Fiscais referentes ao processo (a primeira coluna indicará o tipo da Nota Fiscal).

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  1. No módulo de Compras, acesse a rotina Documento Entrada e confirme o lançamento de uma Nota Fiscal de Devolução para o processo verificado anteriormente (o Sistema gera um Pedido de Venda automaticamente e informa seu número)

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  1. .
  2. O Pedido de Venda gerado no módulo Faturamento apresenta as mesmas características da Nota Fiscal de Devolução, tendo como referência o processo do módulo Easy Export Control

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  1. .
  2. Retorne ao módulo Easy Export Control, acesse a manutenção de Embarque, visualize o processo utilizado anteriormente e clique em Faturamento para consultar a Nota Fiscal de Devolução vinculada ao processo.

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  1. Ao

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  1. alterar este Processo de Embarque e executar a rotina Comparação dos itens da NF contra os itens do Embarque, o Sistema exibe um alerta sobre a existência de Itens Não Faturados para o processo

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  1. .
  2. Antes de faturar o Pedido de Venda, o Sistema permite a exclusão da Nota Fiscal de Devolução (módulo de Compras)

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  1. .
  2. Após a exclusão da NF de Devolução não será mais possível visualizá-la ao clicar em Faturamento (Manutenção do Embarque no SIGAEEC). O Sistema também permite a re-vinculação dos Itens da NF com os Itens do Embarque (via Alteração do Embarque)

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  1. .
  2. Após lançar a NF de Devolução novamente (SIGACOM) e faturar o novo Pedido de Venda (SIGAFAT), o Sistema bloqueia a Exclusão da NF de Devolução no módulo Compras, exibindo uma mensagem com o Pedido e a NF de referência.

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  1. Ao

...

  1. alterar novamente este Processo de Embarque e executar a rotina Comparação dos itens da NF contra os itens do Embarque, o Sistema busca a nova Nota Fiscal referente ao processo

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  1. .
  2. Visualize o embarque e clique em Faturamento para consultar todas as Notas Fiscais vinculadas ao processo.