Histórico da Página
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Campo: | Descrição: | |||||
Repres Principal | Representante que efetuou a venda propriamente dita. Este representante é identificado como representante direto ou representante principal. Na implantação do pedido de venda, o representante direto é aquele que está associado ao cliente do pedido de venda. Caso a empresa utilize canal de vendas, o representante informado é aquele cadastrado para o canal de vendas indicado no pedido de venda. A partir do representante direto, automaticamente, serão registrados, no pedido de venda, os representantes indiretos. O registro dos representantes indiretos é feito do seguinte modo: Quando se registra o representante principal, o programa acessa a tabela dos representantes, checa a existência do mesmo e verifica qual é o representante indireto associado a este. Ao localizar o representante indireto, o sistema busca o mesmo na tabela de representantes e verifica qual é o representante indireto associado ao mesmo. | |||||
Pedido Repres | Número do pedido do representante quando este possuir controle diferente da numeração sugerida pelo sistema EMS. | |||||
Contato | Nome de contato do cliente do pedido de venda. | |||||
Cli Remes Triang | Nome do cliente para o qual a mercadoria será enviada a título de remessa triangular. | |||||
Destino Mercadoria | Define o destino da mercadoria. Selecionar uma das opções:
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Indicador Serviço | Define o indicador de serviço do pedido, com uma das seguintes opções:
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Entrega | Data de entrega do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente, porém esta pode ser alterada.
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Local Entrega | Endereço de entrega padrão do cliente, implementado na Atualização Clientes - CD1510, pasta "Prog Entrega". Esta informação pode ser alterada. | |||||
Transportador | Nome do transportador padrão do cliente. Esta informação pode ser alterada.
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Transp Redesp | Nome da transportadora de redespacho padrão do cliente, implementado na Atualização Clientes - CD1510, pasta Inf Gerais. Esta informação pode ser alterada.
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Entrega Orig | Data de entrega original do pedido de venda. O sistema sugere a data corrente, porém esta pode ser alterada. | |||||
Rota | Rota a ser utilizada na entrega dos itens constantes do pedido de venda implantado.
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UF/Placa | Código da unidade de federação e o número da placa do veículo de transporte das mercadorias. | |||||
Cidade/CIF | Nome da cidade até a qual a empresa responsabiliza-se pelo frete. Na impressão de notas fiscais, o sistema imprime o frete, que é de responsabilidade do destinatário se não houver informações neste atributo. Tal informação será verificada para sugerir o preço de tabela CIF ou FOB, e utilizada nos cálculos somente quando a nota fiscal for de exportação.
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Modalidade de Frete | Modalidade de frete prevista para NF-e e SPED. | |||||
Mensagem | Código de mensagem que será posteriormente impressa na nota fiscal. | |||||
Portador/Mod | Código do portador padrão e modalidade de cobrança do cliente, implementados na Atualização Clientes - CD0704, pasta Financeiro. Caso o usuário deseje, pode alterá-los para o pedido de venda em questão, tanto pelo módulo de Pedidos de Venda quanto pelo de Faturamento.
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