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Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFAT - Facturación. |
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Función: | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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LOCXNF | Notas Fiscales. | 0607/09/2020 | LOCXPER | Funciones genéricas para Notas Fiscales de Perú | 0607/09/2020 | M486XFUN | Funciones genéricas para Facturación Electrónica. | 0607/09/2020 | M486NFXML | Generación de XML de Factura Electrónica. | 07/09/2020 | FISA814 | Carga de | 0706/09/2020 |
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Ticket: | 9273412 |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-9655 |
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Se solicita que al transmitir Facturas/Boletas de Venta (NF), se active la funcionalidad para generar en el XML el tag para Detracciones ()el tipo de Operación Sujeta a Detracción.
03. SOLUCIÓN
9En En las rutinas de Notas Fiscales (LOCXNF) y Funciones genéricas para Notas Fiscales de Perú (LOCXPER) para la generación de Facturas de Salida de tipo Normal se activaron los campos Bien/Ser Det (F2_CODDOC) y Medio Pago (F2_MODCONS), los cuales serán requeridos si en el campo Tipo NF (F2_TIPONF) se informa el código 1001, 1002, 1003 o 1004 que corresponde a un código de tipo de operación de Operación Sujeta a Detracción del catálogo número 51 de la SUNAT.
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Totvs custom tabs box |
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tabs | Configuraciones Previas, Pasos, Paso 03, Paso 04 |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Crear el archivo CatalogoNo59.csv con los registros del Catálogo No. 59 de la SUNAT, el cual debe contener el código y descripción, separado por pipes ("|").
- Configurar el parámetro MV_PATH814 con la ruta donde será colocado el archivo CatalogoNo59.csv.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de Catálogos (FISA813), validar que se haya cargado correctamente el catálogo S059 - Catálogo No. 59: Medios de Pag.
- Configurar el parámetro MV_TKN_EMP con la cuenta corriente para detracciones del Banco Nacional.
- Realizar un respaldo del repositorio (.rpo) del ambiente.
- Aplicar el parche generado para este ticket.
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Totvs custom tabs box items |
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| - En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualización | Archivos | Facturaciones (MATA467N), incluir una nueva Factura de Salida.
- En el encabezado:
- Informar el campo Tipo NF (F2_TIPONF) con el código 1001, 1002, 1002 o 1003 de tipo de Operación Sujeta a Detracción.
- Informar el campo Bien/Ser Det (F2_CODDOC) con un valor del Catálogo No. 54 de la SUNAT de Códigos de bienes y servicios sujetos a detracciones.
- Informar el campo Medio Pago (F2_MODCONS) con un valor del Catálogo No. 59 de la SUNAT de Medios de Pago.
- En el detalle:
- Informar la Cantidad, Valor Unit, Valor Total y el Tipo de Entrada/Salida que contenga el cálculo del impuesto de Detracción.
- Presionar Grabar para confirmar el guardado del documento.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualización | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486).
- Informa los parámetros:
- ¿Tipo de Documento?: Factura
- ¿Serie?: Serie de la Factura creada previamente.
- Ejecutar la acción Transmitir.
- Informar los parámetro:
- ¿Serie de la Factura?: Serie de la Factura creada previamente.
- ¿Factura Inicial?: Folio de la Factura creada previamente.
- ¿Factura Final?: Folio de la Factura creada previamente.
- Validar que el proceso de transmisión hay sido exitoso.
- El XML de la Factura de Salida debe contener el nodo cbc:Note con la leyenda Operación sujeta a detracción y lo nodos cac:PaymentMeans y cac:PaymentTerms.
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En la tabla Pedidos de Venta (SC5) se deben tener configurados los siguientes campos:
Campo | C5_CODVGLP |
Tipo | C |
Tamaño | 3 |
Decimal |
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Formato | @! |
Título | Bien/Ser Det |
Descripción | Bien/Ser de Detracción |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | No |
Consulta | PER054 |
Val. Sistema | Vazio() .or. ValidF3I("S054", M->C5_CODVGLP,1,3) |
Help | Código de bienes y servicios sujetos a detracciones, de acuerdo al catálogo 54 de la SUNAT. |
Campo | C5_MODANP |
Tipo | C |
Tamaño | 3 |
Decimal |
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Formato | @! |
Título | Medio Pago |
Descripción | Medio de Pago |
Nivel | 1 |
Utilizado | Sí |
Obrigatório | No |
Browse | No |
Consulta | PER059 |
Val. Sistema | Vazio() .or. ValidF3I("S059", M->C5_MODANP,1,3) |
Help | Código del medio de pago, de acuerdo al catálogo 59 de la SUNAT. |
En la tabla Impuestos Variables (SF2) se debe modificar el siguiente campos:
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