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Dentro del configurador SIGACFG  se realiza la configuración a 4 decimales(X3_DECIMAL) en los siguientes campos:

  • En la tabla de Ítems de los pedidos de venta(SC6) 

...

  •  los campos Prc Unitario(C6_PRCVEN), Vlr Total(C6_VALOR) y Vlr Descuent(C6_VALDESC)

...

  • .
  • En la tabla de Ítems de Venta de facturas(SD2)

...

  •  los campos Valor Unit(D2_PRCVEN), Valor Total(D2_TOTAL) y Descuento(D2_DESCON) .
  • En la tabla de Facturas de salida(SF2) los campos Valor Bruto(F2_VALBRUT), Vlr. Mercad(F2_VALMERC) y Descuentos(F2_DESCONT).

Dentro de la rutina de Generación de notas(MATA468N), se tiene un pedido de venta con 4 Items con un descuento informado del 50% para cada item(C6_DESCONT). Al momento de seleccionar el pedido de venta para generar la factura de venta , se produce un error de timbrado de la nf , ya que el valor de los descuentos en el XML se muestran a 2 decimales haciendo que la sumatoria de los descuentos de cada item no cuadre con el total del descuento del pedido.

...

Dentro del archivo de Generación de XML para Documentos de Salida(FATSMEX.INI) se realiza un ajuste en la sección del encabezado para permitir que el valor del atributo Total(F2_VALBRUT)coincida con la suma de los importes (subtotal - descuentos + impuestos) cuando se tengan más de 2 decimales en el campo de Valor bruto(F2_VALBRUT). como se muestra en la siguiente imagen:

Image Added

Image Added


Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones,Pasos
idsPre-condiciones,Pasos
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaPre-condiciones
  • Dentro del módulo configurador SIGACFG, en la tabla de Ítems de los pedidos de venta(SC6) tener un formato a 4 decimales en los campos Prc Unitario(C6_PRCVEN), Vlr Total(C6_VALOR) y Vlr Descuent(C6_VALDESC)  y en la tabla de Items de Venta de facturas(SD2) tener la misma configuración para los campos Valor Unit(D2_PRCVEN), Valor Total(D2_TOTAL) y Descuento(D2_DESCON) .
  • Contar con un pedido de venta con items que tengan informado un descuento del 50%.
  • Contar con la configuración de facturación electrónica.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPasos
  • Ingresar a al módulo SIGAFAT, en  "Actualizaciones | Facturación | Generación de notas "(MATA468N).
  • Seleccionar el pedido.(ver pre-condiciones).
  • Dar clic en "Otras Acciones | Generar Fact."
  • Seleccionar la serie de la NF y dar clic en "Ok".
  • Confirmar la generación del comprobante fiscal.
  • Confirmar la generación del timbre fiscal. Se espera un timbrado exitoso.
  • En la rutina de Factura de salida, en "Actualizaciones | Facturación | Facturaciones"(MATA467N), revisar que los montos de los descuentos.

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