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Chave

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  • En la función PcoChkAK8() de la rutina Inicialización de Módulo (PCOXLOAD), se agrega el ítem de bloqueo bloqueo para la inclusión de Facturas de Entrada a nivel ítem. También se localiza la validación del archivo "CHKLCT.PCO", el cual no es utilizado en México, Perú y Colombia.
  • En las funciones () de la rutina Documentos Fiscales (LOCXNF), se agrega 


Totvs custom tabs box
tabsPre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-9969.
  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Configurar los catálogos para la generación de Asientos y Bloqueos para la Factura de Entrada, en el módulo SIGAPCO.
    • En la configuración de procesos, de la rutina Registro de Procesos de Sistema (PCOA035); se observará que es cargado el ítem de bloqueo para la rutina "000306".
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  • Ingresar al a rutina Factura de Entrada, ubicada en "SIGACOM - Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada".
  • Dar clic en el botón "+ Incluir".
  • Informar Encabezado e Ítems del documento.
  • Dar clic en el botón "Grabar".
  • En la ventana "Mantenimiento de asientos", se informan los campo C.P (AKD_CO) y Clase (AKD_CLASSE) y de da clic en el botón "Grabar".
  • En la venta "Planificación y Control Presupuestario", se mostrará el detalle del bloqueo:
    • Dar clic en "Encerrar" para retornar a la ventana de captura de información de la Factura de Entrada.
    • Dar clic en "Contingencia", si se va a utilizar una contingencia presupuestaría para cubrir el saldo solicitado.
    • Dar clic en "Detalles", para visualizar el detalle del saldo realizado.
  • Se da clic en el botón "Contingencia" y se selecciona una que se encuentre liberada.
  • Visualizar que el estatus del bloqueo, cambia a "Saldo suficiente".
  • Dar clic en el botón "Grabar" de la ventana "Utilización de Contingencia Presupuestaría".
  • Visualizar que la grabación de la Factura de Entrada, se realiza de forma exitosa.

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