01. DATOS GENERALES
Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGACOM - |
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COMPRASCompras. |
Función: | Rutinas | Nombre Técnico | Fecha |
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MATA103X | Validación de Documento de Entrada | XX/XX/XXXX |
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Ticket: | 9783769 |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-10216 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Dentro de la rutina de Pedimentos (MATA447), se genera un pedimento que tiene registrada una factura cuyos items ítems están vinculados a un pedido de venta nuevo sin recepciones parciales. Al generar los documentos de este pedimento, se detona el siguiente error mostrado en el log de la generación de documentos de pedimento:
"AYUDA : A103PCNSLD - Este ítem de pedido de compras no tiene mas más saldo."
03. SOLUCIÓN
Dentro de la rutina de Validación de Documento de Entrada (MATA103X), en la función que valida los items del ítems del pedido de compra (A103Item), se modifica una validación para que el saldo disponible de productos en una Orden de Compra pueda quedar en 0.
En la validación se utiliza el campo Ctd.a Clasif (C7_QTDACLA), el cual es actualizado por los pedimentos Pedimentos (MATA447) para determinar el saldo disponible de productos en una Orden de Compra, y ; y el campo Ctd. Entrega (C7_QUJE) , el el cual es el que en la versión 12.1.27 esta está llevando el control de lo recepcionado recibido por una Remisión o una Factura de Entrada basado en el Pedido de Compra.
Totvs custom tabs box |
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tabs | Pre-condiciones,Pasos |
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ids | Pre-condiciones,Pasos |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | Pasos |
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| - Realizar el backup del RPO antes de aplicar el parche del presente issue.
- En el módulo de
Compras - Compras (SIGACOM) > Actualizaciones > Pedidos > Pedidos de Compra.
- Crear un nuevo Pedido de compra en Dólares y con 3
items
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Totvs custom tabs box items |
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- En la rutina
Compras - Compras (SIGACOM) > Actualizaciones > Importaciones > Pedimento (MATA447).
Generar - Crear un nuevo Pedimento.
- En la Pestaña de Facturas ingresar un documento de
tipo mercancías en - Tipo mercancía en moneda dólar.
- Posicionarse sobre la factura de
tipo - Tipo mercancía e ir a la pestaña
de Items- "Ítems", desde "Otras Acciones
ejecutar - " ejecutar la acción
items - "Ítems por Orden de Compra".
- Seleccionar los
items - ítems del Pedido de Compra previamente registrado.
- Guardar el pedimento.
- Generar los documentos del Pedimento.
- Validar que los documentos se generen sin presentar el errores.
- Validar que las cantidades, ahora estén correctamente guardadas en en campo Ctd. Entrega (C7_QUJE) y el campo Ctd.a Clasif (C7_QTDACLA) quede en 0.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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