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É um compromisso entre o fornecedor e o comprador que, a partir de uma negociação, estabelecem um acordo promocional negociando verbas (dinheiro) e/ou bonificações (mercadorias) para diversas finalidades, gerando boas oportunidades de negócio, tais como campanhas promocionais, inauguração de loja, queima de estoque, acordo de baixa de custo, etc. O acordo é integrado no financeiro gerando um título financeiro.

Fluxo do Processo

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Etapas do Processo

A geração do acordo promocional no ERP sistema Consinco passa pelas etapas de cadastrar o tipo de acordo, gerar o acordo e integrá-lo no financeiro para a geração do título. Quando o acordo é vinculado a verba de bonificação, é necessário ter realizado o processo para definição do valor da verba utilizada no acordo.

Cadastro do Tipo de Acordo 

Para que o sistema gere um acordo é necessário cadastrar os tipos de acordo que serão utilizados nas operações. É no cadastro do tipo de acordo que são definidas informações que irão impactar na geração do acordo, tais como, se o acordo será ou não integrado ao financeiro para a geração do título, a espécie título utilizada, o tipo de integração com financeiro, entre outras.

Geração do Acordo e Integração no Financeiro

A geração do acordo e integração no financeiro para a geração do título pode acontecer em diversas operações do sistema, dependendo da negociação com o fornecedor e das parametrizações do sistema. Abaixo estão listadas em quais operações do sistema é feita a geração do acordo e integração no financeiro.



Acordo Manual sem Vínculo com Pedido

É gerado manualmente na aplicação 

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Acordos

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Promocionais.

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 Esse acordo pode ser vinculado a uma verba

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cadastrada na aplicação

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Verba de

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Bonificação, nesse caso, a apuração será pelo saldo e período do acordo, o que finalizar primeiro encerra o ciclo da verba.

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Para gerar o título para o fornecedor o sistema verifica se para o

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Tipo Acordo utilizado, foi parametrizado a integração com financeiro na inclusão ou emissão do acordo.

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Como configurar?

Cadastrar Tipo de Acordo: Max Parâmetro > Parâmetros > Tipos de Acordos com Fornecedores – MAC0001.

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 Cadastrar Verba com Acordo: Acordo e Verba > Administração > Verba de Bonificação – MAX0302.

Acordo para Verba Sell-In com Vínculo no Pedido de CompraUtilizado quando o acordo envolve verba sell-in aplicada na tabela de custo do fornecedor ou na aplicação ‘Manutenção de Pedido’. Essa verba pode ser para acréscimo (verba +) ou para rebaixe (verba -) no custo do produto.
Acordo Gerado no Pedido de Bonificação

Ao gerar um pedido de bonificação com ou sem incidência de custo e marcar a opção ‘Gera acordo promocional’ será gerado automaticamente um acordo promocional.

Acordo para Verba de Bonificação Sell-Out

O acordo é cadastrado na aplicação ‘Manutenção de Acordos Promocionais’ e vinculada a uma verba de bonificação, cadastrada na aplicação ‘Verbas de Bonificação’.

Acordo para a Verba Sell-Out Cadastrada Sem Acordo

A verba é cadastrada na aplicação  ‘Verbas de Bonificação’ e apurada pelo limite de utilização (quantidade por unidade do produto) ou pelo período de vigência, o que finalizar primeiro encerra o ciclo da verba. No caso das verbas cadastradas sem vínculo com acordo, a aplicação ‘Verbas de Bonificação Sem Acordo Promocional’ pode ser utilizada para acompanhar a apuração das vendas e utilização das verbas e, a partir disso, gerar o acordo para as verbas. Esse mesmo procedimento também pode ser realizado por JOB. 

Como configurar?

Cadastrar Tipo de Acordo: Max Parâmetro > Parâmetros > Tipos de Acordos com Fornecedores – MAC0001.

Cadastrar verba na aplicação ‘Verbas de Bonificação’ (Acordo e Verba > Administração > Verbas de Bonificação – MAX0302), ou na aplicação ‘Gerenciador de Preços’.

Gerar acordo: Nesse caso o acordo pode ser gerado automaticamente, por meio da configuração de um JOB ou na aplicação ‘Verba Sem Acordo Promocional’.

Por JOB: Objeto SP_MSU_AUTOACORDOPROMOC.

Aplicação: Acordo e Verba > Administração > Verba sem Acordo Promocional – MAC0046.

Acordo por Estoque

O acordo é gerado a partir da análise da quantidade do produto em estoque, do valor do custo do produto e do valor alvo, ou seja, o valor desejado para rebaixar o custo. O sistema calcula a diferença entre o custo atual e o valor alvo (valor da verba aplicada), multiplica pela quantidade do produto no estoque e gera o acordo com o resultado obtido.

Acordo para Venda PDV-Concorrente

O acordo é gerado a partir da apuração das vendas de determinada promoção com verba sell-out. A geração do acordo pode ser feita em períodos parciais, ou seja, não é necessário finalizar a promoção para gerar o acordo.

Acordo para Desconto Verba PDV

O acordo é gerado a partir da apuração das vendas do PDV geradas com as verbas sell-out destinadas para regra de incentivo, sócio torcedor e venda pack-virtual.

Acordo por Divergência de Custo na NF x Pedido de Compra

Para a divergência de custo apurada no recebimento da nota fiscal é gerado um acordo com a diferença dos valores da nota e pedido.

Como configurar?

GERA_TIT_FIN_ACORDO: Indica se permite gerar título financeiro mediante a um acordo promocional. Quando esse parâmetro estiver configurado com a opção ‘S’, na aplicação ‘Avaliação de Divergência entre NF e Pedido’, quando no campo ‘Agrupar por’ for selecionada a opção ‘Fornecedor’ será exibida a coluna ‘Aco.’ ao selecioná-la e clicar em ‘Gerar Tit. Financ / Alt. Custo’ será gerado o acordo.

Aprovação do Acordo

Para que essa etapa aconteça é necessário realizar as devidas configurações para que após gerado, o acordo fique pendente na aplicação ‘Aprovação de Acordo Promocional e Verba  de Bonificação sem Acordo’.

Emissão do Acordo para Assinatura

Dependendo de parametrizações do sistema a integração com o financeiro será gerada somente após a emissão do acordo. Essa configuração está relacionada com o tipo do acordo, configurada na aplicação ‘Tipo de Acordo com Fornecedores’, no campo ‘Tipo Integra Financeiro’.

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