01. DATOS GENERALES
Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFIS- Livros Fiscais.Libros fiscales |
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Función: | Rutina | Nombre técnico |
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LOCARG.PRW | Funções Genéricas Funciones genéricas de arquivos archivos magnéticos. | LIVADIG.INI | Inicializador de dados datos para arquivos archivos magnéticos. | MATXMAG.PRX | Funções utilizadas na geração dos arquivos magnéticos |
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Ticket: | 10160992 |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-9719 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Ordenação dos dados referente ao registro do Livro de IVA digital. estavam incorretos quando comparado os arquivos de cabeçalho e alíquotas.
O campo referente ao tipo de comprovante dentro do arquivo de cabeçalho de vendas estava com apenas dois caracteres onde o correto são três caracteres.
O sistema gera um único arquivo de cabeçalho de compras, onde o correto é um arquivo para os fornecedores normais e um outro arquivo para fornecedores do El orden de los datos referente al registro del Libro de IVA digital estaba incorrecto al compararse con los archivos de encabezado y alícuotas.
El campo referente al tipo de comprobante dentro del archivo de encabezado de ventas estaba solamente con dos caracteres, cuando lo correcto son tres caracteres.
El sistema genera un único archivo de encabezado de compras, cuando lo correcto es un archivo para los proveedores normales y otro archivo para los proveedores del tipo aduana.
03. SOLUCIÓN
Ajuste realizados:
Ordenação dos dados seguindo a mesma regra de sequencia tanto para os arquivos de cabeçalho quanto para os arquivos de alíquotas.
Posição com o tipo de comprovante dentro do arquivo de cabeçalho de vendas foi ajustado para 3 caracteres.
Gerado um novo arquivo apenas com os fornecedores do El orden de los datos sigue la misma regla de secuencia, tanto para los archivos de encabezado, como para los archivos de alícuotas.
La situación con el tipo de comprobante dentro del archivo de encabezado de ventas se ajustó a 3 caracteres.
Se generó un nuevo archivo solamente con los proveedores del tipo aduana.
Totvs custom tabs box |
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tabs | Configuraciones previas, Flujo de prueba |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| O El sistema deve debe estar apto para o calculo el cálculo de percepção percepción de IVA, tanto para faturas facturas de entrada quanto , como para faturas facturas de saídassalida. Abaixo alguns dos cadastros essenciais para esse processo: A continuación se muestran algunos archivos esenciales para este proceso: - Archivos de entrada y salida Cadastros de entrada e saída. (MATA080)
- Cadastro de impostos variáveis. Archivo de impuestos variables (MATA995)
- Cadastro de fornecedor. Archivo de proveedor (MATA020)
- Fornecedor Proveedor normal.
- Fornecedor do Proveedor del tipo aduana. (A2_TIPROV)
- Cadastro de Archivo de cliente. (MATA030)
- Cadastro de ponto de vendaArchivo de punto de venta. (FISA083)
- Possuir mais de um ponto de vendaTener más de un punto de venta.
- Controle Control de formulárioformulario. (MATA992)
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Totvs custom tabs box items |
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| Módulo faturamentoFacturación: Fatura Factura de saída salida (MATA467N) - Incluir duas faturas para o ponto de venda 0001 com calculo Incluya dos facturas para el punto de venta 0001 con cálculo de IVA.
- Fatura Factura 000100000000 Emissão Emisión 21/11/2020
- Fatura Factura 000100000001 Emissão Emisión 21/11/2020
- Incluir duas faturas para o ponto de venda 0002 com calculo Incluya dos facturas para el punto de venta 0002 con cálculo de IVA.
- Fatura Factura 000200000000 Emissão Emisión 21/11/2020
- Fatura Factura 000200000001 Emissão Emisión 20/11/2020
Módulo de comprasCompras: Fatura Factura de entrada (MATA101N) - Incluir faturas Incluya facturas de entrada para o fornecedor do tipo normal com calculo el proveedor del tipo normal con cálculo de IVA.
- Fatura Factura 001000000001 Emissão Emisión 21/11/2020
- Fatura Factura 001000000005 Emissão Emisión 22/11/2020
- Fatura Factura 001000000010 Emissão Emisión 20/11/2020
- Incluir faturas Incluya facturas de entrada para o fornecedor do el proveedor del tipo Aduana (A2_TIPROV) com calculo con cálculo de IVA.
- Fatura Factura 002000000011 Emissão Emisión 21/11/2020
- Fatura Factura 002000000015 Emissão Emisión 22/11/2020
- Fatura Factura 002000000020 Emissão Emisión 20/11/2020
Módulo Livros fiscaisLibros fiscales: Geração arquivo Generación de archivo magnético por verificação verificación (MATA950) - Complete los parámetros
- Fecha
Preencha os parâmetros- Data inicial: 01/11/2020
- Data Fecha final: 30/11/2020
- Instrução NormativaResolución normativa: LIVADIG (Observe que o arquivo el archivo LIVADIG.INI está dentro da pasta system do de la carpeta system del sistema.)
- Arquivo Archivo destino: LIVADIG
- DiretórioDirectorio: C:\TEMP\LIVADIG
- Seleciona filaisSelecciona sucursales: NãoNo
- Agrupa Obrigaçãoobligación: Não No
- Observe que os arquivo foram gerados no diretório informado no parâmetro acima.los archivos se generaron en el directorio informado en el parámetro anterior.
- Encabezado y alícuotas de compras siguen la misma secuencia
- Cabeçalho e alíquotas de compras seguindo a mesma sequencia.
- libro_iva_digital_compras_alicuotas__202011.txt
- libro_iva_digital_compras_cbte__202011.txt
- Cabeçalho e alíquotas de vendas seguindo a mesma sequenciaEncabezado y alícuotas de ventas siguen la misma secuencia.
- libro_iva_digital_ventas_alicuotas__202011.txt
- libro_iva_digital_ventas_cbte__202011.txt
- Cabeçalho e alíquotas de aduanas seguindo a mesma sequenciaEncabezado y alícuotas de aduanas siguen la misma secuencia.
- libro_iva_digital_compras_turiva_cbte__202011.txt
- libro_iva_digital_importacion_bienes_alicuota__202011.txt
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
No aplica.
HTML |
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