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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| DMICNS-8690:- A través de la rutina "ProveedoresTipo de Entrada y Salida" en el módulo de Compras – SIGACOM Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se se debe tener configurado un Proveedor para calculo de SUSS Concepto 4 (A2_CONCSUS = "4"). una TES de Entrada y una de Salida, configuradas para cálculo de IVA.
- A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado el Concepto 4 de SUSS, para el Tipo de Obra y Zona Geográfica que serán usados en los documentos Fiscales, informar un Valor mínimo. .
- A través de la rutina "Conf. Adic. Imp" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IVA.
- A través de la rutina "Productos "Conf. Adic. Imp." en el módulo de Compras - SIGACOM Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener un producto creadodeben tener las configuraciones para IBR para el CFO definido en la TES y la Provincia definida.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Empr Vs Z Fiscal" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de Entrada y una de Salida, configuradas para cálculo de IVAconfigurar el impuesto IBR para la Provincia definida, para el Proveedor previamente registrado.
- A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura el día "29/12/2019" dos NF (Nota Fiscal) para el Proveedor, productos y TES y Producto previamente registrado, además de informar el Tipo de Obra y Zona Geográfica que corresponden al concepto 4 y que el monto no supere el Valor mínimopreviamente registrada.
- A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) Notas de Cred/Deb” en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura el día "27/10/2020" Nota de Crédito para el Proveedor, TES y Producto previamente registrado, además de informar el Tipo de Obra y Zona Geográfica que corresponden al concepto 4 y que el monto sumado a la Factura anterior supere el Valor mínimo. proveedor, los productos previamente creados y la TES.
DMICNS-8132:DMICNS-9690: - A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un Proveedor para calculo de SUSS, IIBB e IVA), se debe tener configurado un Proveedor con "Cod. Ret Mun" de Municipalidad de San Miguel de Tucumán (A2_RET_MUN = 00001).
- A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se deben tener creados varios productos creados.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salidarutina "Impuestos Variables" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de Entrada y una de Salida, configuradas para cálculo de IVA.A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado el Concepto de SUSS, para el Tipo de Obra y Zona Geográfica que serán usados en los documentos Fiscalesel impuesto RMT creado, considerando la correcta clasificación del impuesto.
- A través de la rutina "Conf. Adic. ImpTipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para se debe tener una TES de Entrada y una de Salida, configuradas para cálculo de IVA.
- A través de la rutina rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IBR para el CFO definido en la TES y la Provincia definida.debe tener configurada la tabla de Retenciones Municipales para el impuesto RMT- Retención Municipal de San Miguel de Tucumán.
- A través de la rutina "Empr Vs Z. Fiscal" en en el módulo Libros módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto IBR para la Provincia definida, para el Proveedor previamente registrado.se debe tener configurado el Proveedor para la provincia de Tucumán donde este tenga informada una exención del 100% (impuesto IBR).
- En la misma rutina se debe tener configurado el mismo Proveedor para la provincia de Tucumán para el impuesto RMT- Retención Municipal de San Miguel de Tucumán, que este vigente y para el CFO informado en la TES previamente creada.
- A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos dos NF (Nota Fiscal) para el Proveedor, productos y TES previamente registrada. A través de la rutina “Notas de Cred/Deb” en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Nota de Crédito para el proveedor, una Factura con los productos previamente creados y la TES.
DMICNS-81328030: - A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un Proveedor con "Cod. Ret Mun" de Municipalidad de San Miguel de Tucumán (A2_RET_MUN = 00001).
- A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se deben tener varios productos creados.
- A través de la rutina "Impuestos Variables" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener el impuesto RMT creado, considerando la correcta clasificación del impuesto.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de Entrada y una de Salida, configuradas para cálculo de IVA.
- A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurada la tabla de Retenciones Municipales para el impuesto RMT- Retención Municipal de San Miguel de Tucumán.
- A través de la rutina "Empr Vs Z. Fiscal" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado el Proveedor para la provincia de Tucumán donde este tenga informada una exención del 100% (impuesto IBR).En la misma rutina se debe tener configurado el mismo Proveedor para la provincia de Tucumán para el impuesto RMT- Retención Municipal de San Miguel de Tucumán, que este vigente y para el CFO informado en la TES previamente creada.
- A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura con los productos previamente creados y , la TES y que los ítems contengan descuento.
DMICNS-80308073: - A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un Proveedor con "Cod. Ret Mun" de Municipalidad de San Miguel de Tucumán (A2_RET_MUN = 00001).
- A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se deben tener varios productos creados.A través de la rutina "Impuestos Variables" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener el impuesto RMT creado, considerando la correcta clasificación del impuestodeben tener varios productos creados.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de Entrada y una TES de Salida con CFOs diferentes, donde 3 de ellas estén configuradas para cálculo de IVA y una para cálculo de IV0.
- A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurada la tabla de Retenciones Municipales para el impuesto RMT- Retención Municipal de San Miguel de Tucumán ingresando un registros por CFO configurados en las TES de entrada y salida.
- A través de la rutina "Empr Vs Z. Fiscal" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un registro para el Proveedor para la con provincia de Tucumán para el impuesto RMT- Retención Municipal de San Miguel de Tucumán, que este vigente y para el CFO informado en la TES previamente creada.
- A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Factura con los productos previamente creados, la TES y que los ítems contengan descuento.
- A través de la rutina “Notas de Cred/Deb” en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una Nota de Crédito con 4 ítems con los productos previamente creados y la TES, y que los ítems contengan descuento.
DMICNS-80739345: - A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un Proveedor con "Cod. Ret Mun" de Municipalidad de San Miguel de Tucumán (A2_RET_MUN = 00001).
- A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se deben tener varios productos creados.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener TES de Entrada y TES de Salida con CFOs diferentes, donde 3 de ellas estén configuradas esté configurada para cálculo de IVA y una para cálculo de IV0..
- A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una NF (Nota Fiscal) en dólares por el valor de 1,000.00 dls
- A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." rutina “Orden de Pago Mod II” (FINA847) en el módulo Libros Fiscales – de Financiero – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurada la tabla de Retenciones Municipales para el impuesto RMT- Retención Municipal de San Miguel de Tucumán ingresando un registros por CFO configurados en las TES de entrada y salida. Movimientos| Procesos Mod II), incluimos un PA (Pago Anticipado) en pesos superior al valor de la NF (Nota Fiscal).
DMICNS-9675: - A través de la rutina "Empr Vs Z. FiscalProveedores" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un registro para el Proveedor con provincia de Tucumán impuesto RMT- Retención Municipal de San Miguel de Tucumán, que este vigente.Proveedor para calculo de IVA e IIBB.
- A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) rutina "Productos" en el módulo de Compras – Compras - SIGACOM (Actualizaciones | MovimientosArchivos), incluimos una Factura con los productos previamente creados, la TES y que los ítems contengan descuentose deben tener varios productos creados.
- A través de la rutina “Notas de Cred/Deb” rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo de Compras – SIGACOM Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | MovimientosArchivos), incluimos una Nota de Crédito con 4 ítems con los productos previamente creados y la TES, y que los ítems contengan descuento.
DMICNS-9345: - se debe tener TES de Entrada y de Salida, donde estén configuradas para cálculo de IVA.
- A través de la rutina "ProveedoresConf. Adic. Imp" en el módulo de Compras – SIGACOM Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un Proveedordeben tener las configuraciones para IVA.
- A través de la rutina "Productos "Conf. Adic. Imp." en el módulo de Compras - SIGACOM Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener varios productos creadoslas configuraciones para IBR para el CFO definido en la TES y la Provincia definida.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Empr Vs Z Fiscal" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener TES de Entrada y de Salida, donde esté configurada para cálculo de IVAconfigurar el impuesto IBR para la Provincia definida, para el Proveedor previamente registrado.
- A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una NF (Nota Fiscal) en dólares por el valor de 110,000.00 dls (12,100.00 con IVA).
- A través de la rutina “Orden de Pago Mod II” (FINA847) en el módulo de Financiero – SIGAFIS (Actualizaciones | Movimientos| Procesos Mod II), incluimos un PA (Pago Anticipado) en pesos superior al valor de la NF (Nota Fiscal), por ejemplo por 968,000.00.
DMICNS-96759190: - A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener configurado un Proveedor para calculo de IVA e IIBB.
- A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se deben tener varios productos creados.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creada una TES de Entrada y de Salida, donde estén configuradas que esté configurada para cálculo de IVA .A través de la rutina "Conf. Adic. Imp" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IVA(calcula sobre Neto? Igual a Si).
- A través de la rutina "Conf. Adic. Imp." en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se deben tener las configuraciones para IBR para el CFO definido en la TES y la Provincia definida.
- A través de la rutina "Empr Vs Z Fiscal" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto IBR para la Provincia definida, para el Proveedor previamente registrado.
- A través de la rutina “Factura de Entrada” (MATA101N) en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluimos una NF (Nota Fiscal) en dólares por el valor de 10,000.00 dls (12,100.00 con IVA).para el Proveedor, Productos y TES previamente definidas. Se deben capturar varios ítems con un descuento.
- A través de la rutina “Orden de Pago Mod II” (FINA847) en el módulo de Financiero – SIGAFIS (Actualizaciones | Movimientos| Procesos Mod II), incluimos un PA (Pago Anticipado) en pesos superior al valor por el mismo valor bruto de la NF (Nota Fiscal), por ejemplo por 968,000.00., informamos los datos necesarios para que genere la Ret. de IIBB.
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| Orden de Pago Mod. Ii (FINA847.PRW)
DMICNS-8690: - A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos la Factura de Entrada del día "29/12/2020", y realizamos el pago el día "30/06/2020".
- Como se observa no realiza el calculo de la Retención de SUSS porque no supera el mínimo imponible.
- Grabamos la Orden de Pago.
- Seleccionamos la Factura de Entrada del día "27/10/2020", y realizamos el pago el día "10/07/2020".
- Como se observa realiza el calculo de la Retención de SUSS porque supera el mínimo imponible, ya considera el registro previamente grabado, aunque fue capturado el documento Fiscal en un año calendario diferente y el pago en el mismo año pero diferente mes.
- Grabamos la Orden de Pago.
DMICNS-8690: - A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos las 2 NF (Nota Fiscal) y la NCP (Nota de Crédito Proveedor).
- Como se observa realiza el calculo de la Retención de la Retenciones de IVA, IIBB y SUSS de manera correcta.
- Grabamos la Orden de Pago.
- Verificamos la Orden de Pago grabada, y como se observa no genera Pago Anticipado (PA) por 0.01.
- Se confirma el proceso correctamente.
DMICNS-8132: - A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos la Factura de Entrada.
- Como se observa realiza el calculo de la Retención de la municipalidad de San Miguel de Tucumán para el impuesto RMT.
- Grabamos la Orden de Pago.
- Se realiza el cálculo aunque existen otros registros para el mismo proveedor.
DMICNS-8030: - A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos la Factura de Entrada.
- Como se observa realiza el calculo de la Retención de la municipalidad de San Miguel de Tucumán para el impuesto RMT, considerando los descuentos informados, de manera que la base imponible es tomada correctamente y por lo tanto el cálculo de la retención es correcto.
- Grabamos la Orden de Pago.
DMICNS-8073: - A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos la NF (Nota Fiscal) y la NCP (Nota de Crédito Proveedor).
- Como se observa realiza el calculo de la Retención de la municipalidad de San Miguel de Tucumán para el impuesto RMT, considerando los descuentos informados, de manera que la base imponible es tomada correctamente tanto la NF (Nota Fiscal) como la NCP (Nota de Crédito Proveedor) independientemente de que la NCP contenga un ítem con una TES configurada para IV0, y por lo tanto el cálculo de la retención es correcto.
- Grabamos la Orden de Pago.
DMICNS-9345: - A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos la NF (Nota Fiscal) y el PA (Pago Anticipado).
- Al presionar el botón Pago Automático por default se encuentra indicada la moneda en Pesos. Se modifica a dólares.
- En títulos, se modifica el valor de la moneda seleccionada del PA (Pago Anticipado) igualándolo al valor de la NF.
- Se observa que el valor a pagar se modifica de manera correcta con el valor en pesos convertidos a la tasa del día.
- Grabamos la Orden de Pago.
- Seleccionamos nuevamente el PA (Pago Anticipado), observando que se descontó el valor correcto correspondiente al pago parcial que se realizó del mismo.
DMICNS-9675: - A través de la rutina “Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Proceso Mod II), seleccionamos "Pago automático" e informamos los parámetros y confirmamos.
- Seleccionamos la NF (Nota Fiscal) y el PA (Pago Anticipado).
- Como se observa, genera de manera correcta la retención de IVA y de IIBB.
- Informamos los datos necesarios.
- Grabamos la Orden de Pago.
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