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02. SITUACIÓN/REQUISITO

       
        El sistema no estaba efectuando el cálculo del descuento, igual al que se está calculando en el Pedido de venta(MATA410), en el momento de realizar la generación de la Factura de salida (MATA468n O sistema estava apresentando o saldo bancário, incorreto no quadro da Conciliação Bancaria(FINA472).

03. SOLUCIÓN

        Se efectuó un Foi efetuado um ajuste, para que el cálculo del descuento se calcule igual al Pedido de venta(MATA410), en el momento de realizar la generación de la Factura de salida(MATA468n).o saldo bancário seja apresentado corretamente no quadro da Conciliação Bancaria(FINA472).  



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tabsConfiguraciones previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Mediante de la rutina “Clientes”, en el módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos), debe haber un cliente registrado.
  2. Por medio de la rutina “Producto”, en el módulo Facturación (Actualizaciones | Archivos), debe haber algunos productos registrados.
  3. A través de la rutina “Lista de precio”, en el módulo Facturación (Actualizaciones | Escenarios de venta), incluya una lista de precio con algunos productos registrados anteriormente.
  4. Por medio de la rutina “Pedido de venta”, en el módulo Facturación (Actualizaciones | Pedido), realice el registro de un pedido de venta utilizando la lista de precio registrada anteriormente.
    1. Efectúe el registro de un descuento en el campo porcentaje de descuento y confirme la grabación.
  5. A través de la rutina “Liberación de Crédito/Stock”, en el módulo Facturación (Actualizaciones | Pedido), realice la liberación del pedido registrado anteriormente.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

      Generación de facturas (MATA468n)

  1. Por medio de la rutina “Generación de facturas”, en el módulo SIGAFAT - Facturación (Generación de facturas). 
    1. Complete los parámetros solicitados.
    2. Generación por pedido.
    3. Punto de venta.
    4. Seleccione el pedido registrado.
    5. En la opción de acciones seleccione la opción Generación de factura.
    6. Verifique si en ese momento se muestra una pantalla con los datos para la generación de la factura.
    7. Verifique si los valores mostrados, son iguales a los que se generaron por medio del pedido de ventas.

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