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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIS - Libros Fiscales
Función:
RutinaNombre técnico
FISA835.PRWImportación Estándar Santa Fé
Ticket:10213642
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMICNS-9914


02. SITUACIÓN/REQUISITO

       
        El sistema no está efectuando la actualización correcta en la importación del Archivo Estándar para la provincia de Santa Fé (FISA835).

03. SOLUCIÓN 

Se efectuó un ajuste, para que sea realizada correctamente la importación del Archivo Estándar, para la provincia de Santa Fé (FISA835).


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Tener el Archivo Estándar para la provincia de Santa Fé para poder hacer la importación.
  2. En la rutina “Clientes”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), debe haber algunos clientes registrados, los números de los CUIT deben estar dentro del archivo estándar.
  3. En la rutina “Proveedores”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), debe haber algunos proveedores registrados, los números de los CUIT debe estar dentro del archivo estándar.
  4. En la rutina “Empr Vs Z. Fiscal”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos) debe haber un registro donde:
    1. El Cliente con la Fecha de fin de vigencia en blanco.
    2. Para un Proveedor con la Fecha de fin de vigencia en blanco.
    3. Exista Cliente con la Fecha de fin de vigencia informada.
    4. Un Proveedor tenga la Fecha de fin de vigencia informada.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

      Padrón Santa Fé(FISA835)

  1. Por medio de la rutina “Padrão Santa Fé"en el módulo SIGAFIS - Miscelanea (Archivos Magneticos | Padrão Santa Fé). 
    1. Seleccione la opción percepción.
    2. Seleccione el archivo para que sea importado.
    3. Seleccione la opción de importar.
    4. En la rutina “Empr Vs Z. Fiscal”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), verificar los registros para Cliente y Proveedores que estaban:
      1. Con fecha de fin de vigencia en blanco, el sistema debe mantener el registro y creó uno nuevo.
      2. Con fecha de fin de vigencia informados, el sistema debe mantener el registro y modificó la fecha de fin de la vigencia.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

      No aplica. 

05. ASUNTOS RELACIONADOS

No aplica. 



HTML
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